年产2万吨生物质颗粒燃料项目可行性报告

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第一章 概论

一、项目概况

(一)项目名称

年产2万吨生物质颗粒燃料项目 (二)项目选址 xxx经济园区

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。

(三)项目用地规模

项目总用地面积58215.76平方米(折合约87.28亩)。 (四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数60.91%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度187.86万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积58215.76平方米,建筑物基底占地面积35459.22平方米,总建筑面积78591.28平方米,其中:规划建设主体工程52588.08平方米,项目规划绿化面积4426.15平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计175台(套),设备购置费5555.08万元。

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(七)节能分析

1、项目年用电量760202.54千瓦时,折合93.43吨标准煤。 2、项目年总用水量29006.13立方米,折合2.48吨标准煤。 3、“年产2万吨生物质颗粒燃料项目投资建设项目”,年用电量760202.54千瓦时,年总用水量29006.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.91吨标准煤/年。达产年综合节能量39.17吨标准煤/年,项目总节能率29.49%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资19354.00万元,其中:固定资产投资16396.42万元,占项目总投资的84.72%;流动资金2957.58万元,占项目总投资的15.28%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入26790.00万元,总成本费用21343.93万元,税金及附加323.00万元,利润总额5446.07万元,利税总额6520.25万元,

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税后净利润4084.55万元,达产年纳税总额2435.70万元;达产年投资利润率28.14%,投资利税率33.69%,投资回报率21.10%,全部投资回收期6.24年,提供就业职位538个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区生物质颗粒燃料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区生物质颗粒燃料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产2万吨生物质颗粒燃料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位538个,达产年纳税总额2435.70万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.14%,投资利税率33.69%,全部投资回报率21.10%,全部投资回收期6.24年,固定资产投资回收期6.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

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促进银企信息对接。工业和信息化部会同人民银行、银监会印发了《加强信息共享促进产融合作行动方案》,立足产融信息共享,从建立融资信息对接清单、建立产融信息对接服务平台、加大精准支持、创新金融支持方式、完善产业链金融服务、提升企业融资能力等7个方面,提出了22条有针对性的措施。工业和信息化部分别与国家开发银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信集团等金融机构签署了战略合作协议。保监会指导保险机构创新开发企业财产险、信用保证保险、责任保险、工程保险以及意外健康保险等保险产品,一方面提高企业抵御风险的能力,另一方面通过分担企业信用风险,帮助企业增进信用。证监会将支持产业资本在符合主业突出、协同发展、架构清晰、制度健全等审慎性监管要求的前提下,依法入股证券基金经营机构,推动产融有序结合。

经过多年的积累,我省制造业已具有了相当规模和产业特色,现代产业体系逐步建立,传统产业转型升级成效显著,特色优势产业实力显著提升,发展内生动力持续增强,为下一步制造业转型升级奠定了良好基础。省委省政府把以制造业为主的产业转型升级,作为稳增长、促转调、提质效的重中之重,强力推进。省委第十届十二次全委会以全力打好稳增长调结构主动仗为主要内容,提出要更加自觉、更加有力地推动稳增长调结构,为走在前列奠定坚实的经济基础。省政府出台实施了工业转型升级行动计划和22个实施方案,为制造业转型升级做好了顶层设计和路线规划。完备

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的产业体系和省委省政府的坚强领导,为我省制造业转型升级提供了坚实的发展基础和政策保障。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 3 项目 占地面积 容积率 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 收入 单位 平方米 指标 58215.76 1.35 60.91% 187.86 35459.22 78591.28 4426.15 19354.00 16396.42 5742.79 29.67% 5555.08 28.70% 5098.55 26.34% 84.72% 2957.58 15.28% 26790.00 备注 87.28亩 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 绿化率5.63% 万元 万元 万元

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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 21343.93 5446.07 4084.55 1.35 751.18 323.00 2435.70 6520.25 28.14% 33.69% 21.10% 6.24 175 760202.54 29006.13 95.91 29.49% 39.17 538 年 台(套) 千瓦时 立方米 吨标准煤 吨标准煤 人

第二章 投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称 xxx实业发展公司

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(二)公司简介

顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

二、公司经济效益分析

上一年度,xxx集团实现营业收入18795.09万元,同比增长22.88%(3499.52万元)。其中,主营业业务生物质颗粒燃料生产及销售收入为17638.80万元,占营业总收入的93.85%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额4290.62万元,较去年同期相比增长699.91万元,增长率19.49%;实现净利润3217.97万元,较去年同期相比增长302.21万元,增长率10.36%。

上年度主要经济指标

项目 单位 指标 泓域咨询MACRO/ 规划设计 投资分析 产业运营 / 可行性报告

完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率(同比) 营业收入增长量(同比) 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 万元 18795.09 17638.80 93.85% 22.88% 3499.52 4290.62 19.49% 699.91 3217.97 10.36% 302.21 30.95% 23.21% 27.49% 43629.06 37.50% 16359.41 23.13% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元

第三章 背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、“中国制造2025”针对全球传统和新兴产业发展趋势,结合不同产业发展现状,合理制定了逐步提升制造业的方案,使中国在全球各产业的价值链地位全面提升。产业升级是中国经济发展的必要行动,要想确保持

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续竞争力,还需要国家财政支持和不断的科技研发。埃及埃中商业理事会副主席穆斯塔法?易卜拉欣表示,产业升级不能单纯依靠商业利益驱动,还需要国家从远期规划和财政两方面提供指导和支持。为完成目标任务,“中国制造2025”提出了完善金融扶持政策、加大财税政策支持力度等8个方面的战略支撑和保障。中国人民银行等五部门日前公布《关于金融支持制造强国建设的指导意见》,旨在围绕“中国制造2025”重点领域和关键任务,着力加强对制造业科技创新、转型升级的金融支持。西班牙《世界报》报道,中国希望到2025年成为知识密集型产业中最具活力的“高科技天堂”,雄厚的资金投入无疑将使很多中国企业在世界经济秩序中占据优势。中德“工业4.0”联盟执委会副主席罗家福说,德国“工业4.0”与“中国制造2025”有类似之处,政府都在其中发挥引导和扶持作用。中国企业只要有创新能力和高质量的产品,就会提升自身在全球经济中的地位。

3月25日,国务院总理主持召开国务院常务会议,部署加快推进实施“中国制造2025”,实现制造业升级。此举意味着“中国制造2025”将正式步入实施阶段,在未来10年,该系列部署将推动中国制造由大变强,对于提升国家核心竞争力、促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进、打造中国经济升级版意义重大。众所周知,在今年全国两会上,“中国制造2025”上升为国家战略。《政府工作报告》中明确提出:实施“中国制造2025”,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造业大国转向制造强国。应该说,对于“中国制造2025”的落地实施,无论

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之于产业转型、结构调整,还是之于百姓就业、环境保护,都是非常及时的。这也体现了本届政府极高的工作效率。大约从五六年前开始,我国拥有了“世界工厂”的称号。2010年,中国企业联合会相关负责人在全国企业管理创新大会上说,2009年中国制造业在全球制造业总值中所占比例已达15.6%,成为仅次于美国的全球第二大工业制造国,许多行业或产品产量跃居世界前列,被称为“世界工厂”。然而,我们的“世界工厂”却存在着诸多结构性矛盾。拿创新驱动而言,我国长期处于核心技术不足的粗放式发展阶段,在产业链利润理论的“U”型结构中大多数时候位居谷底,产品附加值和利润升值空间严重受限。同时由于曾过为片面地追求经济增速,一些地方不断上马高消耗、高污染产业,致使青山绿水渐行渐远,而去年以来公众热捧“APEC蓝”等现象,也显示了人们对中央加快生态文明建设所抱有的极大期待。

2、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。

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2017年,工信部在全国范围内开展首批国家级服务型制造示范企业、项目和平台的认定,遴选聚焦供应链管理、产品全生命周期管理、总集成总承包服务和信息增值服务等领域。通过服务型制造示范企业和平台的评选,推动企业生产经营重心从制造环节向制造和服务环节并重转变,引导制造企业与产业链上下游企业融合,与互联网企业和信息技术服务企业融合,通过创新加快转型。

二、必要性分析

1、今年以来,我国在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革效果初显,突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看,在消费需求保持平稳态势的同时,投资需求稳中有升。一季度,固定资产投资实际增长13.8%,增速比上年全年加快0.7个百分点,比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧看,在农业平稳发展的基础上,工业生产缓中趋稳。按可比价格计算,全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%,比今年1至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是,全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长,1至2月份利润总额同比增长4.8%。这些积极变化,对缓解经济下行压力和保持就业稳定,发挥了不可低估的重要作用。进一步分析,伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢,结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志,第三产业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投资33664亿元,增长7.3%;第三产业投资50230亿元,增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看,第三产业都远高于第二产业。二

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是以国内生产总值的产业增加值占比为标志,第三产业领先优势持续扩大。一季度,第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%,比上年同期提高2.0个百分点,高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志,工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点,占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%,比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上述数据可以看出,由于新常态下结构调整不断取得新进展,稳增长因而持续获得新动能,这是当前经济运行中最为值得称道的。

2、支持企业真正成为技术创新的主体。支持企业参与国家科技计划和重大工程项目,健全由企业牵头实施应用性重大科技项目的机制,重点支持和引导创新要素向企业集聚,使企业真正成为研究开发投入、技术创新活动、创新成果应用的主体。进一步研究落实财政、投资、金融等政策,引导企业增加研发投入。鼓励和支持企业技术中心建设,支持有条件的企业建立院士工作站和博士后科研工作站。鼓励骨干企业建立海外研发基地,收购兼并海外科技企业和研发机构。面向企业开放和共享国家重点实验室、国家工程实验室、重要试验设备等科技资源。支持骨干企业加强产业链上下游合作,提升协同创新能力。鼓励中小企业采取联合出资、共同委托等方式进行合作研发。

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第四章 产业分析预测

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2588.03亿元,比上年增长9.44%。其中,第一产业增加值207.04亿元,增长5.49%;第二产业增加值1604.58亿元,增长11.74%第三产业增加值776.41亿元,增长10.91%。

一般公共预算收入285.21亿元,同比增长11.97%,一般公共预算支出471.34亿元,同比增长11.31%。国税收入309.36亿元,同比增长11.81%;地税收入亿元77.32,同比增长11.80%。

居民消费价格上涨1.14%。其中,食品烟酒上涨0.88%,衣着上涨1.18%,居住上涨0.86%,生活用品及服务上涨0.95%,教育文化和娱乐上涨1.12%,医疗保健上涨0.75%,其他用品和服务上涨0.85%,交通和通信上涨0.89%。

全部工业完成增加值1606.70亿元。规模以上工业企业实现增加值1308.52亿元,比上年增长7.26%。

规模以上AA、BB、CC、DD(含生物质颗粒燃料)等主导行业共完成工业增加值1076.60亿元,增长11.65%。AA完成增加值428.66亿元,增长5.49%;BB完成工业增加值398.16亿元,增长11.01%;CC完成工业增加值

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288.58亿元,增长8.99%;DD完成工业增加值122.85亿元,增长8.51%。规模以上工业企业实现主营业务收入5504.45亿元,比上年增长10.01%。实现利润总额604.35亿元,比上年增长9.16%。

固定资产投资完成3566.57亿元,比上年增长11.55%。其中,建设项目投资完成3138.58亿元,增长9.98%;房地产开发投资完成427.99亿元,增长7.36%。在固定资产投资中,第一产业投资完成178.33亿元,同比增长6.59%;第二产业投资完成2710.59亿元,同比增长11.41%;第三产业投资完成677.65亿元,增长10.99%。高新技术产业投资746.03亿元,增长8.97%。民间投资3024.31亿元,增长5.70%。城市基础设施投资565.19亿元,增长8.12%。重点项目1357个,完成投资2629.02亿元,增长10.69%。

全市实现社会消费品零售总额1692.65亿元,比上年增长6.77%。城镇实现零售额802.63亿元,增长9.22%;乡村实现零售额373.74亿元,增长8.37%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元498.96,增长8.89%。

实际利用外资60799.00万美元,同比增长51.06%。外贸进出口总值361.90亿元,同比增长51.46%。其中,出口总值235.23亿元,同比增长59.90%;进口总值126.66亿元,同比增长52.71%。

二、区域内生物质颗粒燃料行业市场分析

目前,区域内拥有各类生物质颗粒燃料企业913家,规模以上企业37家,从业人员45650人。截至2017年底,区域内生物质颗粒燃料产值

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142064.28万元,较2016年118584.54万元增长19.80%。产值前十位企业合计收入58310.85万元,较去年50263.64万元同比增长16.01%。

区域内生物质颗粒燃料行业经营情况

项目 行业产值 同期产值 同比增长 从业企业数量 —规上企业 —从业人数 前十位企业产值 1、xxx集团(AAA) 2、xxx实业发展公司 3、xxx实业发展公司 4、xxx有限公司 5、xxx科技公司 6、xxx有限公司 7、xxx实业发展公司 8、xxx有限公司 9、xxx科技公司 10、xxx有限公司 单位 万元 万元 指标 142064.28 118584.54 19.80% 913 37 45650 58310.85 14286.16 12828.39 7580.41 6414.19 4081.76 3790.21 291.55 2390.74 2274.12 1749.33 备注 去年同期50263.64万元。 家 家 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 区域内生物质颗粒燃料企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值14286.16万元,较上年度12137.77万元增长17.70%,其中主营业务收入

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13437.35万元。2017年实现利润总额4416.84万元,同比增长22.32%;实现净利润1587.75万元,同比增长19.70%;纳税总额96.07万元,同比增长18.24%。2017年底,AAA资产总额20995.13万元,资产负债率30.88%。

2017年区域内生物质颗粒燃料企业实现工业增加值67341.11万元,同比2016年58952.21万元增长14.23%;行业净利润17847.60万元,同比2016年16029.82万元增长11.34%;行业纳税总额11921.98万元,同比2016年10010.90万元增长19.09%;生物质颗粒燃料行业完成投资34055.18万元,同比2016年30300.90万元增长12.39%。

区域内生物质颗粒燃料行业营业能力分析

序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 项目 行业工业增加值 —同期增加值 —增长率 行业净利润 —2016年净利润 —增长率 行业纳税总额 —2016纳税总额 —增长率 2017完成投资 —2016行业投资 单位 万元 万元 指标 67341.11 58952.21 14.23% 17847.60 16029.82 11.34% 11921.98 10010.90 19.09% 34055.18 12.39% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 规划设计 投资分析 产业运营 / 可行性报告

区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.04亿元,年均增长8.60%。预计区域内生物质颗粒燃料行业市场需求规模将达到215326.28万元,利润总额67758.58万元,净利润17424.34万元,纳税15203.47万元,工业增加值69539.99万元,产业贡献率10.95%。

区域内生物质颗粒燃料行业市场预测(单位:万元)

序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 产值 利润总额 净利润 纳税总额 工业增加值 产业贡献率 企业数量 2018年 166748.67 52472.24 13493.41 11773.56 53851.77 5.00% 1096 2019年 189487.13 59627.55 15333.42 13379.05 61195.19 9.00% 1337 2020年 215326.28 67758.58 17424.34 15203.47 69539.99 10.95% 1711

第五章 建设规模

一、产品规划

项目主要产品为生物质颗粒燃料,根据市场情况,预计年产值26790.00万元。

二、建设规模

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(一)用地规模

该项目总征地面积58215.76平方米(折合约87.28亩),其中:净用地面积58215.76平方米(红线范围折合约87.28亩)。项目规划总建筑面积78591.28平方米,其中:规划建设主体工程52588.08平方米,计容建筑面积78591.28平方米;预计建筑工程投资5742.79万元。

(二)设备购置

项目计划购置设备共计175台(套),设备购置费5555.08万元。 (三)产能规模

项目计划总投资19354.00万元;预计年实现营业收入26790.00万元。

第六章 项目选址分析

一、项目选址

该项目选址位于xxx经济园区。

园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得

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税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。

二、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数60.91%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度187.86万元/亩。

土建工程投资一览表

序号 1 2 3 4 5 6 项目 占地面积 基底面积 建筑面积 容积率 建筑系数 主体工程 单位 平方米 平方米 平方米 指标 58215.76 35459.22 78591.28 1.35 60.91% 52588.08 备注 87.28亩 5742.79万元 平方米 泓域咨询MACRO/ 规划设计 投资分析 产业运营 / 可行性报告

7 8 9 绿化面积 绿化率 投资强度 平方米 4426.15 5.63% 187.86 万元/亩 四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。

五、总图布置方案

1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。

2、场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。

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