质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表

更新时间:2024-04-30 19:24:01 阅读量: 综合文库 文档下载

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质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 受审核部门: 编制人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 一体化管理体系要求 是否 参考 一体化 ISO9001ISO14001OHSAS18001检查内容 适用 文件 条款 条款 条款 条款 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 4.4.4文件 环境管理 体系文件 ◆组织是否有文件 的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆管理体系文件是 否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆查询相关文件的 途径 ◆管理手册的覆盖 面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理? 批准人/日期: 审核员: 检查方法 提问 ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求? ◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? 文件 查阅 √ √ √ √ 现场 检查 √ √ 检 查 结果记录 ◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? ◆管理手册是否包括管理体系的范围。 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。 ◆管理手册是否引用或包括程序文件。 ◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。 √ √ √ √ √ √ √ 4.2.2 综合管理手册 4.2.2 质量 手册 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检 查 检查内容 一体化 ISO9001ISO14001OHSAS18001文件 现场 适用 文件 结果记录 提问 条款 条款 条款 条款 查阅 检查 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的控制 ◆手册的发放、更改是否符合文件控 √ 管理手 情况 制要求。 册 4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5 ◆制定的文件控制 ◆文件控制程序内容是否完整,是否有√ 文件 文件 文件 文件和 程序是否符合要求 可操作性?程序中是否对文件的编制、 控制 控制 控制 资料控制 发布、存档、查找、修订、评审做出 了规定? ◆程序文件是否有效版本? √ √ ◆外来文件(如标准)是否包括在控制√ √ 范围之例? ◆是否规定了文件夹的保管办法? √ ◆是否规定了适用和定期评审文件的√ √ 有效性? ◆对体系的运行起关键作用的岗位是 √ 否得到现行有效文件? ◆ 是否规定了失效文件的处置、管理√ 办法? ◆文件的编写、批 ◆所有文件是否字迹清楚? √ 准、发布、保管、修◆所有文件标识是否明确? √ 订、评审情况 ◆文件发布前是否得授权人的批准? √ ◆所有文件是否均注明制定或修订日 √ 期? √ 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 一体化管理体系要求 一体化 条款 4.2.3 文件 控制 ISO9001条款 4.2.3 文件 控制 ISO14001条款 4.4.5 文件 控制 4.4.5 文件和 资料控制 OHSAS18001条款 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 检查内容 编制人/日期: 审核日期: 参考 文件 提问 ◆文件修改后是否重新批准? ◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求? ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本? ◆文件的查找是否方便? ◆文件的保管是否有效? ◆外来文件的控制 ◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定? ◆执行的如何? ◆作废文件的管理 4.2.4 记录 控制 4.5.3 记录 控制 4.5.3 记录 4.5.3 记录和记录 管理 ◆是否有对记录进行管理的程序 ◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用? ◆程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定? ◆本组织与有关的记录有哪些? ◆与受审核部门有关的记录有哪些? ◆是否有保存期限的规定? √ √ √ √ √ 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

批准人/日期: 审核员: 检查方法 文件 查阅 √ 现场 检查 √ √ √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 是否 适用 ◆程序中是否包含对记录的质量要求? √ 续表 受审核部门: 一体化管理体系要求 一体化 条款 4.2.4 记录 控制 ISO9001 条款 4.5.3 记录 控制 ISO14001 条款 4.5.3 记录 OHSAS18001条款 4.5.3 记录和记录 管理 ◆记录管理的实况 检查内容 编制人/日期: 审核日期: 参考 文件 提问 ◆是否对记录进行了清理,并列出了清单? ◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致? ◆记录是否填写正确、字迹清楚? ◆贮存是否便于存取和检索? ◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当? ◆过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证? ◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性? ◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息? 5.1 管理 承诺 5.1 管理 承诺 ◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据? ◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行? 报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工? 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

√ √ 批准人/日期: 审核员: 检查方法 文件 查阅 √ 现场 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 是否 适用 ◆是否通过培训、宣传、会议、评审、√ 续表 受审核部门: 一体化管理体系要求 一体化 条款 5.1 管理 承诺 ISO9001 条款 5.1 管理 承诺 ISO14001 条款 OHSAS18001条款 ◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据? 检查内容 编制人/日期: 审核日期: 参考 文件 提问 ◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现? ◆是否定期进行管理评审,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性和充分性。 ◆是否为每项活动提供充分的资源。 5.2 环境和员工为关注焦点 5.2 为关注 焦点 ◆组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的? ◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求? ◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意? 5.3 管理 方针 5.3 质量 方针 4.2 环境 方针 4.2 职业健康 方针 ◆质量、环境、职业 健康安全方针的制定 ◆管理方针的内容 ◆是否制定了文化的管理方针? ◆管理方针是否经最高管理者批准? ◆是否与组织的宗旨相适宜。 ◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模,适合于组织环境的 √ √ √ √ √ √ 以顾客、以顾客 批准人/日期: 审核员: 检查方法 文件 查阅 √ 现场 检查 √ √ √ √ 检 查 结果记录 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 是否 适用 注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 一体化管理体系要求 一体化 ISO9001 条款 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001条款 检查内容 编制人/日期: 审核日期: 是否 适用 5.3 管理 方针 5.3 质量 方针 4.2 环境 方针 4.2 职业健康安全方针 ◆管理方针的内容 影响、职业健康安全风险的性质和规模。 续改进、污染预防和降低风险作出承诺; ◆是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。 ◆是否提供建立和评审目标和指标的框架。 ◆是否与公司的其他方针一致。 ◆管理方针的传达与管理 ◆如何向全体员工传达的? ◆采取了哪些方式? ◆询问员工,看员工是否了解管理方针? ◆为公众如何获得管理方针? √ √ √ ◆管理方针是否得到实施 ◆管理方针的评审与修订 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

◆是否有定期评审管理方针的规定? √ ◆检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施? √ 参考 文件 提问 检查方法 文件 查阅 √ √ ◆是否对满足顾客及其他相关方的要求,对持 现场 检查 √ √ √ 批准人/日期: 审核员: 检 查 结果记录 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 续表 受审核部门: 一体化管理体系要求 一体化 条款 5.3 管理 方针 ISO9001 条款 5.3 质量 方针 ISO14001 条款 4.2 环境 方针 OHSAS18001条款 4.2 职业健康安全方针 ◆是否建立了环境因素识别和评价的程序 ◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别 ◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别 ◆识别环境因素应把握的要点 ◆管理方针的评审与修订 检查内容 编制人/日期: 审核日期: 参考 文件 提问 ◆最高管理者是否定期评审过管理方针? ◆如何对管理方针进行修订? ◆评审、修订的依据是什么? ◆有无环境因素识别和评价的程序? ◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求? ◆是否按程序要求识别环境因素? ◆是否规定了识别的范围和对象? ◆是否有环境因素的清单? ◆受审核部门的环境因素有哪些? ◆是否规定了识别环境因素的方法? ◆方法是否适宜? ◆识别环境因素时,收集了哪些原始资料? ◆是否考虑三种状态? ◆是否考虑三种时态? ◆是否考虑了环境因素的七种类型? ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素? √ √ √ √ 批准人/日期: 审核员: 检查方法 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查 √ 检 查 结果记录 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 是否 适用 注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 一体化管理体系要求 一体化 条款 5.4.1 环境 因素 ISO9001 条款 ISO14001 条款 4.3.1 环境 因素 OHSAS18001条款 检查内容 ◆如何进行环境影响评价 编制人/日期: 审核日期: 参考 文件 批准人/日期: 审核员: 检查方法 提问 ◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤? ◆有无重大环境因素清单? ◆评价结果是否合理? ◆对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价? ◆是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划? ◆对重大环境因素的控制措施有哪些? ◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施? ◆有无更新信息的规定? ◆是否按规定实施更新? 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查 √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 是否 适用 ◆如何对重大环境因素的控制进行策划 ◆环境因素的住处能否及时更新 ◆在制定方针、目标 和指标时,是否考虑了重大环境因素 ◆哪些重大环境因素列入目标和指标? √ ◆其他环境因素如何控制? √ 5.4.2 4.3.1 ◆是否建立了危险 ◆有无危险源辨识、风险评价和风险√ 对危险对危险源辨 源辨识、风险评价和控制策划的程序? 源辨识、识、风险评价 风险控制策划的程◆程序中是否包括危险源辨识、风险√ 风险评和风险控制 序 评价和风险控制策划的要求? 价和风的策划 险控制的策划 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检查内容 一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001文件 适用 文件 提问 条款 条款 条款 条款 查阅 5.4.2 4.3.1 ◆是否对组织的活 ◆是否按程序要求辨识危险源及其风√ 对危险对危险源辨 动及活动场所中的险? 源辨识、识、风险评价 危险源及其风险进◆是否规定了辨识的范围和对象? √ 风险评和风险控制 行了辨识 ◆是否有危险源及其风险的清单? √ 价和风的策划 ◆受审核部门的危险源及其风险有哪√ 险控制些? 的策划 ◆用什么方法和怎 ◆是否规定了辨识危险源及其风险的√ 样进行危险源及其方法? 风险的辨识 ◆方法是否适宜? √ ◆辨识危险源及其风险时,收集了哪些√ 原始资料? ◆辨识危险源及其 ◆是否考虑三种状态? √ 应把握的要点 ◆是否考虑三种时态? √ ◆是否考虑了各种类型的危险情况? √ ◆是否考虑到可对其施加影响的相关√ 方带来的职业健康安全风险? ◆如何进行风险评 ◆有无规定风险评价的方法、准则和√ 价 步骤? ◆有无重大危险源及其风险清单? √ ◆评价结果是否合理? ◆对新项目和变化是否进行了风险评√ 价和事前评价? 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 现场 检查 √ √ 检 查 结果记录 √ √ √ √ 续表 受审核部门: 一体化管理体系要求 一体化 条款 5.4.2 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 ◆危险源及其风险的信息能否及时更新 ◆在制定方针、目标 时,是否考虑了重大危险源及其风险 5.4.3 法律法规和其他要求 4.3.2 法律和 其他要 求 4.3.2 法律和 其他要 求 ◆是否建立并保持了识别、获得和更新法律及其他要求的程序 ◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法? ◆程序是否明确了获得法规的渠道? ◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员,是否规定了收集频次、途径登录方法? ◆该程序是否规定了对法规变更住处的跟踪及负责人? ◆该程序是否规定了向员工和其他相关方法传达有关法规和其他要求的方法和职责? √ √ √ √ √ √ √ √ √ ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001条款 4.3.1 对危险源辨 识、风险评价 和风险控制 的策划 ◆如何对风险控制进行策划 检查内容 编制人/日期: 审核日期: 参考 文件 提问 ◆是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施计划? ◆对危险源及其风险的控制措施有哪些? ◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施? ◆有无更新信息的规定? ◆是否按规定实施更新? ◆哪些重大风险列入目标? ◆其他风险如何控制? √ √ √ 批准人/日期: 审核员: 检查方法 文件 查阅 √ √ √ 现场 检查 √ 检 查 结果记录 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 是否 适用 注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 一体化管理体系要求 一体化 条款 5.4.3 法律法规和其他要求 ISO9001 条款 ISO14001 条款 4.3.2 法律和 其他要 求 OHSAS18001条款 4.3.2 法律和 其他要 求 检查内容 ◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些 ◆受审核部门适用的法律法规有哪些 ◆法规住处是否及明变更 ◆如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息 编制人/日期: 审核日期: 参考 文件 批准人/日期: 审核员: 检查方法 提问 ◆是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏? ◆受审核部门适用的法规有哪些?有无遗漏? ◆由谁负责? ◆做得如何? ◆法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责? ◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈,看其是否充分了解? ◆员工是否意识到不遵守法规的后果? ◆过去、现在有无违法? ◆各项质量、环境、职业健康标准是否清楚?有无违背情况? ◆有无守法证明性文件,如新建、扩建项目和技术改造项目的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告,噪声的监测数据等? ◆目标和指标是否形成文件? ◆是否经领导批准? ◆是否分解到有关的职能和层次? 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ 现场 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 是否 适用 ◆本组织的守法情况及守法证明性文件 5.4.4 管理目标和指标 5.4.1 质量 目标 4.3.3 目标和 指标 4.3.3 目标 ◆组织是否设定了管理目标和指标 √ √ √ √ 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 一体化管理体系要求 一体化 条款 5.4.4 管理目标和指标 ISO9001 条款 5.4.1 质量 目标 ISO14001 条款 4.3.3 目标和 指标 OHSAS18001条款 4.3.3 目标 ◆设定目标和指标时应考虑的内容 检查内容 编制人/日期: 审核日期: 参考 文件 提问 ◆目标和指标的内容是否符合方针的要求? ◆目标和指标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容? ◆目标和指标的内容是否考虑了法律、法规和其他要求? ◆目标和指标的内容是否考虑了重大环境因素、重大危险源及其风险? ◆目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方的要求? ◆目标和指标的内容是否考虑了技术、财务及实施的可行性? ◆目标和指标的内容是否体现了预防为主和持续改进的精神? ◆目标和指标是否具有可测量性,有无测量目标和指标的方法? 时间。 ◆目标和指标的情况 ◆受审核部门是否均有相应的目标和指标? ◆目标和指标是否具体并尽可能量化? ◆是否设置了必要的可测量参数? 批准人/日期: 审核员: 检查方法 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查 √ √ 检 查 结果记录 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 是否 适用 ◆是否为目标和指标的实现设置完成 √ 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 一体化管理体系要求 一体化 条款 5.4.4 管理目标和指标 ISO9001 条款 5.4.1 质量 目标 ISO14001 条款 4.3.3 目标和 指标 OHSAS18001条款 4.3.3 目标 ◆目标和指标的实现情况 检查内容 编制人/日期: 审核日期: 参考 文件 提问 ◆是否制定 了实施目标的指标的方案? ◆企业资源是否能保证目标和指标的实现? ◆是否明确了招待部门和负责人? ◆是否已向有关人员传达? ◆有关人员是否清楚? ◆有无目标和指标实现的证据 ◆目标和指标是否定期评审、修订 ◆检查绩效测量结果,确认目标和指标是否得到实现? ◆目标和指标是否定期评审、修订? ◆依据什么评审、修订? ◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改进? 5.4.5 管理方案 4.3.4 环境管理 方案 4.3.4 职业健康安 全管理方案 ◆管理方案的内容是否满足标准要求 ◆是否制定了管理方案 ◆方案是如何制定、批准的? ◆受审核部门有否相应的方案? ◆是否所有的目标和指标都有相应的方案? ◆是否明确了责任人? ◆是否明确了实现目标和指标的措施、方法? ◆是否明确了时间要求? ◆是否规定了资源保证? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 批准人/日期: 审核员: 检查方法 文件 查阅 √ √ √ 现场 检查 √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 是否 适用 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 一体化管理体系要求 一体化 条款 5.4.5 管理方案 ISO9001 条款 ISO14001 条款 4.3.4 环境管理 方案 OHSAS18001条款 4.3.4 职业健康安 全管理方案 ◆如何监督方案的实施 ◆方案能否保证目标和指标的实现 检查内容 编制人/日期: 审核日期: 参考 文件 提问 ◆由谁负责方案实施的监督? ◆如何验证方案实施的效果? ◆是否存在一个评审方案的过程? ◆是否所有的目标和指标都有相应的方案? ◆有关人员是否参与方案的制定? ◆是否及时修订方案 5.4.6 管理体系策划 5.4.2 质量管 理体系 策划 ◆策划是否满足管理目标及管理体系总要求?管理体系策划的输出是否形成文件? ◆什么情况下修订方案? ◆是否进行过修订? ◆如何保证策划能满足管理目标及管理体系总要求? ◆现有管理体系策划后形成了多少文件情况?有多少份程序文件?是否满足要求? ◆管理目标是否实现(以此确认管理体系策划的有效性)? ◆是否提供了实施管理目标的资源? ◆实施管理目标的资源是否充足,有多少质检员?有多少计量员?多少内审员?是否发给内审员聘书?环境、职业健康安全有关的人员是否进了培训? ◆管理体系策划是否体现了持续改进? ◆现在文件是否体现了管理体系的持续改进? √ √ √ 批准人/日期: 审核员: 检查方法 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查 √ √ √ 检 查 结果记录 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 是否 适用 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 一体化管理体系要求 一体化 条款 5.4.6 管理体系策划 ISO9001 条款 5.4.2 质量管 理体系 策划 5.5.1 职责和 权限 ISO14001 条款 OHSAS18001条款 检查内容 ◆管理体系策划是否受控?更改期间管理体系的完整性是否得到了保持? 编制人/日期: 审核日期: 参考 文件 批准人/日期: 审核员: 检查方法 提问 ◆文件的更改是否受控? 文件 查阅 √ 现场 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 是否 适用 5.5.1 职责 和权限 4.4.1组织 结构和职 责 4.4.1 结构和职责 ◆是否明确规定了 组织的组织结构、职责、权限 ◆是否有清晰的组织结构图? ◆相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验证工作的人员)的职责是否得到规定并形成文件? ◆受审核部门的职责是什么? ◆最高管理者是否明确其各项职责? ◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限? ◆管理者是否为实施、控制和改进管理体系提供必要的资源,包括人力资源、专项技能、技术和财务资源?提供资源的途径是否明确? ◆承担管理职责的人员,如何表明其对持续改进的承诺? ◆是否指定了职业健康安全员工代表,其职责和权限是否明确? ◆管理者如何参与和支持质量、环境、职业健康安全活动? √ √ √ √ ◆最高管理者的职责、权限 ◆管理者的作用 √ √ 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 一体化管理体系要求 一体化 条款 5.5.1 职责 和权限 ISO9001 条款 5.5.1 职责和 权限 ISO14001 条款 4.4.1组织 结构和职 责 OHSAS18001条款 4.4.1 结构和职责 检查内容 ◆有关职责、权限如 何传达到位的 编制人/日期: 审核日期: 参考 文件 批准人/日期: 审核员: 检查方法 提问 ◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的? ◆各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系? ◆各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系? ◆管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责? ◆是否向最高管理者报告管理体系的运行情况? ◆组织是否有协商和交流的程序?程序中是否对协商和交流的方式内容作了规定?程序制定过程中是否听取了员工意见? ◆程序中是否规定了与相关方的沟通和协商? ◆ 外部人员获得管理方针的途径和方法是否可行?是否方便? ◆员工是否参与质量、环境、职业健康安全方针的制定、修订、评审。 ◆员工是否参与管理体系文件,特别是作业指导书的制定、修订和评审。 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查 √ √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 是否 适用 5.5.2 管理者代表 5.5.3 协商和 沟通 5.5.2 管理者 代表 5.5.3 内部沟 通 4.4.1 组织结构 和职责 4.4.3 信息交流 4.4.1 结构和职责 ◆管理者代表的职责权限 4.4.3 协商和沟通 ◆是否制定了协商和交流的程序? ◆内部协商的内容 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检查内容 一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001适用 文件 提问 条款 条款 条款 条款 5.5.3 5.5.3 4.4.3 4.4.3 ◆内部协商的内容 ◆员工是否参与过程的识别与确定;环协商和 内部沟 信息交流 协商和沟通 境因素的识别与评价;危险源辨识、风沟通 通 险评价和风险控制的策划。 ◆员工是否参与可能影响工作场所环境、职业健康安全变化的任何活动,如引入新的或改进的设备、原材料、技术、程序或工作模式等? ◆员工是否了解谁是员工代表以及谁是管理者代表? ◆协商和交流的记 ◆涉及重大投诉、事故的外部信息有录 无适当处理和记录? ◆是否保存有接收和答复员工意见建议的记录? ◆通报组织管理方 ◆是否同员工、周围进行过信息交流? 针和管理体系有效◆是否将管理体系审核和评审结果通性的过程 报组织内所有有关人员? ◆将管理体系审核◆信息通报采取何种方式? 和评审结果通报组◆受审核部门涉及到哪些信息交流? 织内所有有关人员的过程 ◆异常、紧急情况下的信息如何交流 ◆同外部相关方的 ◆如何得到政府有关机构的信息? 信息交流 ◆是否同供方和承包方交流有送信息? ◆如何处理顾客投诉? 文件 查阅 √ √ 现场 检查 √ 检 查 结果记录 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检查内容 一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001适用 文件 提问 条款 条款 条款 条款 5.6 5.6 4.6 4.6 ◆是否有定期进行 ◆评审的时间间隔是怎样规定的? 管理 管理 管理 管理 管理评审的规定 ◆是否按规定的时间进行管理评审? 评审 评审 评审 评审 ◆管理评审是否由总经理亲自主持? ◆受审核部门应为管理评审提供什么资料 ◆管理评审的输入是否充分 文件 查阅 √ √ √ 现场 检查 检 查 结果记录 ◆受审核部门应为管理评审提供什么√ 资料? √ ◆管理评审的输入是否包括下列内容: ①内、外部审核结果。 ②方针、目标和指标、管理方案实施情况。 ③事故、事件调查处理情况。 ④不符合、纠正和预防措施实施情况。 ⑤相关方(顾客)的投诉,建议及其要求。 ⑥监视和测量情况报告;过程的业绩及产品符合性报告;法规及其他要求符合性报告。 ⑦来自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告;法规及其他要求符合性报告。 ⑧危险源辨识、风险评价和风险控制善的总结报告;环境因素识别与评价的总结报告。 ⑨可能引起管理体系变化的企业内外部要求,如法律法规的变化、机构人员的调整,市场的变化等。 ⑩改进的建议。 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检查内容 一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001文件 适用 文件 提问 条款 条款 条款 条款 查阅 5.6 5.6 4.6 4.6 ◆管理评审的实施 ◆如何参加管理评审? √ 管理 管理 管理 管理 情况 ◆是否就下列内容进行了评审: √ 评审 评审 评审 评审 ◆管理评审的内容1)方针是否适宜?方针实现程序如 是否充分 何?是否需要更新目标、指标和管理方案? 2)现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适宜。风险的现有水平和现行控制措施是否有效? 3)现有环境因素识别和评价是否适宜?现行环境控制措施是否有效? 4)过程控制情况如何(包括过程是否受控?某些过程是否需要改善或优化)? 5)产品质量状况如何(有无得大质量问题)? 6)环境、职业健康安全绩效趋势。 7)事故和事件的调查处理情况。 8)纠正和预防措施实施情况。 9)顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。 10)相关方的投诉、建议及其要求 11)法规和其他要求符合性善如何? 12)资源是否配置得当,能否满足实现方针和目标的要求? 13)组织结构、管理职能是否合适和协调?活动及其相应文件是否需要修正? 14)自前次管理评审以来所进行的内容审核和外部审核的结果及其有效性 15)管理体系适应环境变化的应变能力。 16)需要改进和加强的领域是什么? 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

现场 检查 检 查 结果记录 续表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检查内容 一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001适用 文件 提问 条款 条款 条款 条款 5.6 5.6 4.6 4.6 ◆管理评审的输出 ◆有无评审记录和形成的其他文件? 管理 管理 管理 管理 是否完整并形成文◆“管理评审报告”中有无管理体系评审 评审 评审 评审 件? 适宜性、充分性和有效性的结论? ◆是否提出了需要加以修正的方针、目标和管理体系的其他要素(或过程)? ◆有无符合,是否提出了纠正要求? ◆管理评审的后续 ◆评审的后续工作进展如何? 管理 ◆对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证,验证的结果是否记录并上报给最高管理者? 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ 现场 检查 检 查 结果记录 √ 6.1 资源提 供 6.1 资源提 供 4.4.1 组织结构和职责 4.4.1 结构和职责 ◆组织怎样确定并提供所需的资源? ◆组织是否规定了提供资源的途径? ◆对与质量、环境、职业健康安全有关的人员如何进行培训? ◆如何进行人员补充?设施、设备更新如何实施? √ √ √ ◆提供资源是否满足体系的要求? ◆是否配备足够的资源,有多少人员、√ 计量器具、设备? √ 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 一体化管理体系要求 一体化 条款 6.2 人力资 源 ISO9001 条款 6.2 人力资 源 ISO14001 条款 4.4.2 培训、意识和能力 OHSAS18001条款 4.4.2 培训、意识和能力 ◆是否确定了影响质量、环境职业健康安全的各类人员的能力要求 ◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序 ◆组织是否制定了实施培训的具体计划 ◆是否根据需要制定、评审和修订培训 ◆应接受培训的人员是否都经过了培训 检查内容 编制人/日期: 审核日期: 参考 文件 提问 ◆对人员的能力要求,是否包括对教育、培训和经历的要求? ◆是否对人员能力用途与否进行了培训与考核?人员的安排是否满足要求? ◆培训需求是如何确定的,是否考虑到职责、能力、文化程度以及工作性质、环境因素、风险的不同情况的要求?培训的对象是否包括所有员工? ◆组织是否根据培训需求制定了培训计划? ◆有没有进行方针、目标、意识、程序的培训?有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训? ◆对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进行了资格认定? ◆对内审员是否进行了培训? ◆对临时工是否进行了培训? ◆受审核部门员工培训情况如何? ◆培训程序和培训计划是否得到有效实施 注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

◆上述重点内容的培训是否得以实施? 批准人/日期: 审核员: 检查方法 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查 √ 检 查 结果记录 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 是否 适用 续表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检查内容 一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001适用 文件 提问 条款 条款 条款 条款 6.2 6.2 4.4.2 4.4.2 ◆是否对培训的有 ◆培训是否有记录? 人力资 人力资 培训、意识培训、意识和 效性进行了评价? ◆培训后是否考核? 源 源 和能力 能力 ◆培训的记录 ◆以何种方式评价培训的有效性?实际效果如何 ◆供方和承包方是 ◆培训的内容是什么? 否需要培训?效果◆培训的效果如何? 如何 ◆对从事可能产生 ◆可能产生重大环境影响、重大职业重大环境影响、重大健康安全风险的岗位有哪些?是否明职业健康安全风险确? 的工作人员是否进◆这类岗位的人员是否都接受了适当行了培训,效果如何 培训? ◆这类岗位的人员是否都能胜任所担负的工作? 6.3 6.3 4.4.1 4.4.1 ◆组织怎样确定提 ◆组织是否规定了确定、提供并维护基础设 基础设 组织结构结构和职责 供并维护所需的基基础设施方法? 施 施 和职责 础设施? ◆提供的基础设施 ◆组织提供了哪些设施和设备? 是否满足要求? ◆设施和设备是否符合需要? ◆设施和设备是否得到了维护? 6.4 6.4 4.4.1 4.4.1 ◆工作环境是否合 ◆组织是否具有合适的工作环境? 工作环 工作环 组织结构结构和职责 适? ◆组织是否制定了管理工作环境的办境 境 和职责 ◆如何管理工作环法? 境 ◆工作环境是否得到了管理? ◆与工作环境有关的法律法规有哪些? 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 一体化管理体系要求 一体化 条款 7.1 产品实 现的策 划 ISO9001 条款 7.1 产品实 现的策 划 ISO14001 条款 OHSAS18001条款 ◆产品的过程是否确定? ◆是否形成了必要的文件?没有形成文件夹的过程和活动如何实施?是否明确了必要的资源? ◆是否规定了必要的记录? ◆是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划? ◆质量计划内容是否完整? 检查内容 编制人/日期: 审核日期: 参考 文件 提问 ◆有哪些过程?是否充分? ◆有哪些描述过程的文件?是否充分、适用? ◆没有文件的过程是否得到有效控制? ◆是否有文件对资源的提供进行了规定? ◆是否有文件对验证和确认活动、以及验收准则进行了规定? ◆有哪些记录?是否适用? ◆针对特定的产品、项目或合同(这些特定的产品、项目或合同与现有的产品不同),是否编制了质量计划,是如何编制的? ◆质量计划是否包括下列内容: 1) 产品、项目或合同的要求和质量目标。 2) 所需的过程及其控制方法。 3) 所需的文件和记录。 4) 所需提供的资源。 5) 验收的准则。 6) 验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求等。 注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

批准人/日期: 审核员: 检查方法 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查 √ √ √ √ 检 查 结果记录 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 是否 适用 续表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检查内容 一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001适用 文件 提问 条款 条款 条款 条款 7.1 7.1 ◆质量计划的初稿 ◆如何实施质量计划? 产品实 产品实 情况 ◆有无对质量计划的实施进行检查、现的策 现的策 验证? 划 划 ◆如何确定产品要 ◆是否有识别、确定产品要求的相关注 规定,这些规定是否包括识别、确定◆与产品有关的强产品要求的职责、方法? 制性的法律法规有◆组织是否已从顾客明确规定的要哪些? 求、隐含的要求、法律法规的要求以◆产品要求有无文及组织的附加要求等方面确定了产品件规定 的要求? ◆有无与公司提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单?其文本是否有效? ◆产品要求是否形成文件? ◆说明产品要求的文件(如产品标准、销售合同、设计任务书、服务承诺等)有哪些? ◆产品要求评审的 ◆是否在向顾客做出提供产品的承诺情况 之前(如投诉、接受合同或订单之前),◆产品要求变更后,对产品要求进行了评审? 文件是否及时更◆评审的内容有哪些?是否符合标准改?是否将变更后的要求? 的信息传递给有关部门? 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查 √ 检 查 结果记录 √ √ 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检查内容 一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001适用 文件 提问 条款 条款 条款 条款 7.2 7.3 ◆产品要求评审的 ◆评审的内容是否包括对组织确定的与顾客 与顾客 情况 附加要求的评审?组织确定附加要求有关的 有关的 ◆产品要求变更后,的目的是什么?有无效果? 过程 过程 文件是否及时更◆评审的结果及后续的跟踪措施是否改?是否将变更后记录? 的信息传递给有关◆评审的结果是否得到了落实,评审部门? 是否有效果? ◆顾客投诉中有无因产品要求评审不当而造成的问题? ◆产品要求生产生变更时,是否由授权人员执行修订工作? ◆修订时是否按有关规定进行了评审,并通知了有关部门? ◆修订记录是否完整。 ◆与顾客进行沟通 的方式是什么? ◆是否有部门向顾客提供产品信息,处理顾客的询问、订单? ◆是否对顾客的投诉进行处理? ◆组织是如何在产品提供的前、中、后与顾客进行沟通的? ◆是否对沟通的方式作出了规定,是否建立专门的组织机构,人员、资源配备是否合适。是否有效果进行? ◆怎样向顾客提供产品信息? ◆如何处理顾客的询问、订单以及顾客的投诉? ◆是否建立用户档案,是否向有关部门及时传递顾客对服务要求的信息? 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查 √ √ 检 查 结果记录 √ √ 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 一体化管理体系要求 一体化 条款 7.5.5 产品防护 ISO9001 条款 7.5.5 产品防 护 ISO14001 条款 OHSAS18001条款 ◆产品的贮存和保护 检查内容 编制人/日期: 审核日期: 参考 文件 提问 ◆是否有产品贮存和保护的规定,是是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定?贯彻情况如何? ◆是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态(如有规定的话)? ◆贮存库房的环境条件是否适宜安全措施是否适当? ◆仓库贮存的产品是否有保护措施,是否进行了适当隔离,这些措施是否能有效地保护产品质量? ◆有失效期限的物资是否得致函有效的控制? ◆危险品的管理是否有特别的规定并按规定实施? ◆仓库是否有区域划分,比如不合格品区域,以防止不同状态物品的混淆? ◆是否采取措施保证产品不损坏,不丢失地安全到达目的地。向外发货时,是否做好了有关的记录? ◆现场账、卡、物是否一致? 注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

批准人/日期: 审核员: 检查方法 文件 查阅 √ √ √ √ √ 现场 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 是否 适用 否包括防止产品损坏、变质的措施, 如防雨、防晒、防霉、防变质等措施, 续表 受审核部门: 一体化管理体系要求 一体化 条款 7.6 监视和 测量装 置的控 制 ISO9001 条款 7.6 监视和 测量装 置的控 制 ISO14001 条款 4.5.1 监测和测量 OHSAS18001条款 4.5.1 绩效测量和 监视 检查内容 ◆监视和测量装置的配置 编制人/日期: 审核日期: 参考 文件 批准人/日期: 审核员: 检查方法 提问 ◆是否对监视和测量所需的监视和测量装置进行了识别?是否配备了必要的监视和测量装置? ◆监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求? ◆是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定?其依据是否可追溯到国际或国家标准?无标准时是否要依据的文件? ◆是否保存检定、校准的记录? ◆校准人员有无上岗证? ◆有无校准状态标签?校准标志是否在有效期内? ◆不适合贴标签时,如何识别校准状态? ◆是否明确了设备管理的责任部门和责任人? ◆是否规定了防止校准失效的调整方法? ◆是否有必要的高速设备的使用说明书、作业指导书? ◆如何按规定调整测试设备,如何防止因调整不当引起校准失效? ◆测试人员有无上岗证? 文件 查阅 √ 现场 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 是否 适用 ◆监视和测量装置的校准 √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆监视和测量装置的使用 注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 一体化管理体系要求 一体化 条款 7.6 监视和 测量装 置的控 制 ISO9001 条款 7.6 监视和 测量装 置的控 制 ◆监视和测量装置的保管 ISO14001 条款 4.5.1 监测和测量 OHSAS18001条款 4.5.1 绩效测量和 监视 ◆监视和测量装置偏离校准状态进的处理 检查内容 编制人/日期: 审核日期: 参考 文件 提问 ◆当发现监视和测量装置偏离校准状态时,是否复评以前测量结果的有效性,如何评定? ◆是否根据评定结果,采取了相应纠正措施? ◆有无防止在搬运、维护和贮存期间损坏或失效的措施(包括工作环境、贮存条件等) ◆措施是否得到贯彻? ◆监视和测量软件的管理 7.7 环境、职业健康安全运行控制 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 ◆是否确定了与重大环境因素、风险有关的运行与活动 ◆用于监视和测量的软件,使用前是否予以确认并在必要时进行再确认? ◆重大环境因素、重大职业健康安全风险有哪些? ◆与其相关的运行与活动确定了吗? ◆受审核部门与重大环境因素、重大职业健康安全风险有关的运行与活动有哪些?是如何确定的?是何时确定的? 订协议? 注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

√ √ √ √ √ √ √ √ 批准人/日期: 审核员: 检查方法 文件 查阅 √ √ 现场 检查 检 查 结果记录 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 是否 适用 ◆是否与供方、承包方就环境/OHS签√ 续表 受审核部门: 一体化管理体系要求 一体化 条款 7.7 环境、职业健康安全运行控制 ISO9001 条款 ISO14001 条款 4.4.6 运行控制 OHSAS18001条款 4.4.6 运行控制 ◆对确定了的与重大环境因素、风险有关的运行与活动是否进行了策划,是否有程序之类的规定 检查内容 编制人/日期: 审核日期: 参考 文件 提问 ◆对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定和保持了管理程序? ◆组织所使用的货物、设备和服务中已识别的重大环境因素、重大职业健康安全风险是否制定了管理规定? ◆对组织活动、工作场所、过程、安装、机械、运行程序和工作组织的设计,是否制定了环境、职业健康安全方面的规定? 是否有日常管理规定? ◆是否有原材料供应的重大环境因素、职业健康安全风险评价程序? ◆化学品和设备入厂前是否评价?有无程序? ◆运行程序中是否有运行准则这类的内容? ◆对关键设备和工序是否明确了须监测的内容和控制限界值,有无支持的作业文件? ◆运行控制是否充分?能否达到控制重大环境因素、风险的目的? 注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

批准人/日期: 审核员: 检查方法 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查 √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 是否 适用 ◆与环境、职业健康安全有关的设备,√ 续表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检查内容 一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001适用 文件 提问 条款 条款 条款 条款 7.7 4.4.6 4.4.6 ◆运行控制程序和作业指导书是否具环境、职运行控制 运行控制 备可操作性。 业健康◆有关的程序和要求是否通报供方和安全运承包方?采用何种方式通报? 行控制 ◆运行控制程序的 ◆员工是否了解运行标准? 执行情况 ◆实际动作是否严格按程序执行?是否超越控制界限? ◆是否按要求记录?有关的运行记录是否证明其遵守程序? ◆是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务有关的环境、职业健康安全信息? ◆对供方和承包方的环境/OHS影响是否进行了有效监视? ◆噪音管制 WI/PE/◆车间及厂界噪音排放标准是多少? 023《噪主要噪声污染源有哪些? 音管制◆噪声防治设施和方法有哪些? 规定》 ◆有无社区居民投诉? ◆化学品管制 WI/PE/023《化学品管制规定》 ◆化学品的保管状况怎样? ◆是否按要求使用化学品? ◆使用中是否存大渗漏情况? ◆有无防火、防溢等措施? 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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