仓储部内审检查表

更新时间:2023-11-04 19:47:01 阅读量: 综合文库 文档下载

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质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表

陪同人员: 检查内容 项目 提问 ◆与管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的要求? ◆与受审核部门相关的文件有多少? ◆是否有组织结构图、管理方针? ◆电子形式文件的使用是否有效? 审核日期: 审核员: 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门:仓储部 审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 4.2.1 总则 ISO 9001 4.2.1 总则 ◆是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素◆管理体系文件的内容是否满足ISO 9001的要求? (或过程)并符合其要求?要素(或过程)之◆管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口间相互作用关系是否给予确定及描述? 是否清楚? ◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? √ √ √ √ √ √ √ √ ◆查询相关文件的途径 4.2.2 4.2.2 √ ◆管理手册的覆盖面是否完整?如对◆管理手册是否包括管理体系的范围? 综合管质量手ISO 9001标准有剪裁,剪裁细节说明的◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性? ◆管理手册是否引用或包括程序文件? 理手册 册 是否合理? ◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性? 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“结果评价”栏:A-符合 B-体系性不符合 C-实施性不符合 D-效果性不符合 E-观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)

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陪同人员: 检查内容 项目 提问 ◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定? ◆程序文件是否有效版本? ◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围内? ◆是否规定了文件的保管办法? ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性? ◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件? ◆是否规定了失效文件的处置、管理办法? 审核日期: 审核员: 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门:仓储部 审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 4.2.3 ISO 9001 4.2.3 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 文件控文件控制 制 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修◆所有文件是否字迹清楚? 订、评审情况 ◆所有文件标识是否明确? ◆文件发布前是否得到授权人的批准? ◆所有文件是否均注明制定或修订日期? ◆文件修改后是否重新批准? ◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求? ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本? ◆文件的查找是否方便? ◆文件的保管是否有效? 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“结果评价”栏:A-符合 B-体系性不符合 C-实施性不符合 D-效果性不符合 E-观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)

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陪同人员: 检查内容 项目 提问 审核日期: 审核员: 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门:仓储部 审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 ISO 9001 ◆外来文件的控制 ◆作废文件的管理 4.2.4 4.2.4 ◆是否有对记录进行管理的程序 ◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、√ 使用、评审、更新、补充和作废等作了规定? ◆执行的如何? ◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用? ◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定? ◆与本组织有关的记录有哪些? ◆与受审核部门有关的记录有哪些? ◆程序中是否包含对记录的质量要求? ◆是否有保存期限的规定? √ √ √ √ √ 记录控记录控制 制 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“结果评价”栏:A-符合 B-体系性不符合 C-实施性不符合 D-效果性不符合 E-观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)

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陪同人员: 检查内容 项目 提问 ◆是否对记录进行了清理,并列出了清单? ◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致? ◆记录是否填写正确、字迹清楚? ◆贮存是否便于存取和检索? ◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当? ◆过期记录是否按要求进行处置? ◆现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证? ◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性? ◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息? 审核日期: 审核员: 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门:仓储部 审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 ISO 9001 ◆记录管理的实况 5.2 以顾客为关注焦点 5.2 ◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关√ 以顾客的? 方对产品质量的要求? 为关注◆组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并√ 焦点 实施,从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意? 注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“结果评价”栏:A-符合 B-体系性不符合 C-实施性不符合 D-效果性不符合 E-观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)

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陪同人员: 检查内容 项目 提问 ◆如何向全体员工传达的? ◆采取了那些方式? ◆询问员工,看员工是否了解管理方针? ◆为公众获得管理方针提供了何种方便? ◆公众如何获得管理方针? ◆目标和指标是否形成文件? ◆是否经领导批准? ◆是否分解到有关的职能和层次? ◆是否符合方针的要求? ◆是否包括产品要求及满足产品要求所需的内容? ◆是否考虑了法律、法规和其他要求? ◆是否考虑了技术、财务及实施的可行性? ◆是否体现了预防为主和持续改进的精神? ◆是否具有可测量性,有无测量目标和指标的方法? ◆是否为目标和指标的实现设置完成时间? 审核日期: 审核员: 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门:仓储部 审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 ISO 9001 ◆管理方针的传达与管理 5.4.4 5.4.1 ◆组织是否设定了管理目标和指标 管理目质量目标 标 ◆设定目标和指标时应考虑的内容 √ √ √ √ √ √ √ √ 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“结果评价”栏:A-符合 B-体系性不符合 C-实施性不符合 D-效果性不符合 E-观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)

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陪同人员: 检查内容 项目 提问 ◆受审核部门是否均有相应的目标和指标? ◆目标和指标是否具体并尽可能量化? ◆是否设置了必要的可测量参数? ◆是否制定了实施目标和指标的方案? ◆企业资源是否能保证目标和指标的实现? ◆是否明确了执行部门和负责人? ◆是否已向有关人员传达? ◆有关人员是否清楚? ◆检查绩效测量结果,确认目标和指标是否得到实现? 审核日期: 审核员: 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门:仓储部 审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 ISO 9001 ◆目标和指标的实现情况 ◆有无目标和指标实现的证据 ◆目标和指标是否定期评审、修订 √ √ √ √ √ √ √ √ ◆目标和指标是否定期评审、修订? ◆依据什么评审、修订? ◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改进? ◆是否明确规定了组织的组织结构、职◆是否有清晰的组织结构图? 5.5.1 5.5.1 ◆相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验职责和职责和责、权限 证工作的人员)的职责是否得到规定并形成文件? 权限 权限 ◆受审核部门的职责是什么? ◆有关职责、权限如何传达到位的 ◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的? ◆各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系? ◆各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系? 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“结果评价”栏:A-符合 B-体系性不符合 C-实施性不符合 D-效果性不符合 E-观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)

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陪同人员: 检查内容 项目 提问 ◆组织是否有协商和交流的程序?程序中是否对协商和交流的方式、内容做了规定?程序制定过程中是否听取了员工意见? ◆程序中是否规定了与相关方的沟通和协商? ◆外部人员获取管理方针的途径和方法是否可行?是否方便? ◆员工是否参与管理体系文件,特别是作业指导书的制定、修订和评审? ◆员工是否参与过程的识别与确定? ◆员工是否了解谁是员工代表以及谁是管理者代表? ◆涉及重大投诉、事故的外部信息有无适当处理和记录? ◆是否保存有接受和答复员工已经建议的记录? ◆是否同员工、周围进行过信息交流? ◆是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员? ◆信息通报采用何种方式? ◆受审核部门涉及到哪些信息交流? ◆是否同供方和承包方交流有关信息? ◆如何处理顾客投诉? 审核日期: 审核员: 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门:仓储部 审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 5.5.3 ISO 9001 5.5.3 ◆是否制定了协商和交流的程序 协商和内部沟沟通 通 ◆内部协商的内容 ◆协商和交流的记录 ◆通报组织管理方针和管理体系有效性的过程 ◆将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程 ◆异常、紧急情况下的信息如何交流 ◆同外部相关方的信息交流 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“结果评价”栏:A-符合 B-体系性不符合 C-实施性不符合 D-效果性不符合 E-观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)

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陪同人员: 检查内容 项目 提问 ◆评审的时间间隔是怎样规定的? ◆是否按规定的时间间隔进行管理评审? 审核日期: 审核员: 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门:仓储部 审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 5.6 ISO 9001 5.6 ◆是否有定期进行管理评审的规定 管理评管理评审 审 ◆受审核部门应为管理评审提供什么◆受审核部门应为管理评审提供什么资料? √ 资料 ◆管理评审的输入是否包括下列内容: √ ◆管理评审的输入是否充分 ①内、外部审核结果。 ②方针、目标和指标、管理方案实施情况。 ③事故、事件调查处理情况。 ④不符合、纠正和预防措施实施情况。 ⑤相关方(顾客)的投诉,建议及其要求。 ⑥监视和测量情况报告;过程的业绩及产品符合性报告;法规及其他要求符合性报告。 ⑦来自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告;来自各部门经理关于局部有效性的报告。 ⑧可能引起管理体系变化的企业内外部要素,如法律法规的变化、机构人员的调整,市场的变化等。 ⑨改进的建议。 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“结果评价”栏:A-符合 B-体系性不符合 C-实施性不符合 D-效果性不符合 E-观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)

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陪同人员: 检查内容 项目 提问 ◆如何参加管理评审? ◆是否就下列内容进行了评审: A)方针是否适宜?方针实现程度如何?是否需要更新目标、指标和管理方案? B) 过程控制情况如何(包括过程是否受控?某些过程是否需要改善或优化)? C) 产品质量状况如何(有无重大质量问题)? D) 事故和事件的调查处理情况。 E) 纠正和预防措施实施情况。 F)绩效趋势。 G) 顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。 H) 相关方的投诉、建议及其要求。 I) 法规和其他要求符合性状况如何? J) 资源是否配置得当,能否满足实现方针和目标的要求? K) 组织结构、管理职能是否合适和协调?活动及其相应文件是否需要修正? L) 自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。 M) 管理体系适应环境变化的应变能力。 N) 需要改进和加强的领域是什么? 审核日期: 审核员: 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门:仓储部 审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 ISO 9001 ◆管理评审的实施情况 ◆管理评审的内容是否充分 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“结果评价”栏:A-符合 B-体系性不符合 C-实施性不符合 D-效果性不符合 E-观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)

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陪同人员: 检查内容 项目 提问 审核日期: 审核员: 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门:仓储部 审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 ISO 9001 ◆管理评审的输出是否完整并形成文◆有无评审记录和形成的其他文件? 件 ◆“管理评审报告”中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论? ◆是否提出了需要加以修正的方针、目标和管理体系的其他要素(或过程)? ◆有无不符合,是否提出了纠正要求? ◆管理评审的后续管理 ◆评审的后续工作进展如何? ◆对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证,验证的结果是否记录并上报给最高管理者? ◆组织是否规定了提供资源的途径? ◆对与质量有关的人员如何进行培训? ◆如何进行人员补充?设施、设备更新如何实施? ◆是否配备足够的资源? √ 6.1 6.1 ◆组织怎样确定并提供所需的资源? 资源提资源提供 供 ◆提供的资源是否满足体系的要求? 6.3 6.3 ◆组织怎样确定、提供并维护所需的基◆组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方基础设基础设础设施? 法? 施 施 ◆提供的基础设施是否满足要求? ◆组织提供了哪些设施和设备? ◆设施和设备是否符合需要? ◆设施和设备是否得到了维护? 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“结果评价”栏:A-符合 B-体系性不符合 C-实施性不符合 D-效果性不符合 E-观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)

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陪同人员: 检查内容 项目 提问 ◆组织是否具备合适的工作环境? ◆组织是否制定了管理工作环境的办法? ◆工作环境是否得到了管理? ◆与工作环境有关的法律法规有哪些? 审核日期: 审核员: 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门:仓储部 审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 6.4 ISO 9001 6.4 ◆工作环境是否合适? 工作环工作环◆如何管理工作环境? 境 境 7.5.1 7.5.1 ◆如何确定和策划生产和服务的全过程? √ ◆组织是否已确定生产和服务的全过◆策划结果能否确保这些过程处于受控状态,贯彻实生产和生产和程? 施情况如何? 服务提服务提◆有无控制生产和服务过程的信息,包◆是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件,√ 供的控供的控括产品特性规范、作业指导书等? 包括产品标准、图样、合同要求等? 制 制 ◆对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制√ 定了作业指导书?对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件? ◆生产过程中,有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定? ◆是否对特殊过程和关键过程实施了◆有哪些特殊过程和关键过程? 监控活动? ◆是否对其实施了监控活动? ◆特殊过程和关键过程的人员是否具备上岗资格? √ √ ◆是否设置了监控点,是否合理、正常◆对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和√ 和有效? 测量并做好了记录?监控点的设置是否合理、有效? ◆人员是否具备条件和资格? ◆人员是否接受过培训? ◆人员是否具备上岗资格? √ 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“结果评价”栏:A-符合 B-体系性不符合 C-实施性不符合 D-效果性不符合 E-观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)

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陪同人员: 检查内容 项目 提问 ◆是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识? ◆是否在进料接受、生产、安装、交付等阶段对产品进行标识? ◆标识的方法、方式是否有明确规定? ◆产品/物料移动后是否能及时移植标识(必要时),是否作出了规定? ◆对标识的管理(如标签、印章等的管理)是否作出了明确的规定?是否有效实施? ◆对有可追溯性的场合,是否对每个或每批产品进行惟一性标识? ◆对于可追溯性标识是否有规定性记录?是否作了记录,是否能够达到追溯的目的? 审核日期: 审核员: 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门:仓储部 审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 7.5.3 ISO 9001 7.5.3 ◆是否以适宜的方式在生产和服务的标识和标识和全过程对产品进行标识?是否制定了可追溯可追溯有关标识的规定?标识用的标签等是性 性 否得到了有效管理? ◆当有可追溯性要求时(可能是自身规定或合同要求),其产品的标识是否具有惟一性,并加以记录? 7.5.4 7.5.4 ◆是否对顾客的财产进行了标识、验◆组织里有哪些是顾客的财产? 顾客财顾客财证、保护和维护? ◆顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护? 产 产 ◆已经标识的顾客财产是否分类摆放,是否存在混杂的情况? ◆顾客财产发生丢失、损坏或不适用情◆当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时,是如况时,是否记录,是否向顾客报告? 何记录并向顾客报告的? ◆顾客有无意见? √ √ 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“结果评价”栏:A-符合 B-体系性不符合 C-实施性不符合 D-效果性不符合 E-观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)

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陪同人员: 检查内容 项目 提问 审核日期: 审核员: 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门:仓储部 审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 7.5.5 ISO 9001 7.5.5 ◆是否对产品提供了防护(标识、搬运、◆是否对产品防护(标识、搬运、包装贮存和保护)√ 产品防产品防包装、贮存和保护)? 作了具体的规定? 护 护 ◆书面的规定是否切合实际,是否是有效版本? √ ◆如何做好生产过程中产品的防护工作(包括包装、 搬运、保护等工作)?有无在制品、半成品管理办法? √ ◆产品包装、防护标志是否充分及适◆有无包装、防护标识(如堆码标识、小心轻放标识当? 等)的规定,是否按规定执行? ◆发货时,是否做好了发货标识? √ ◆搬运的方法和手段是否有效?能否◆是否有搬运的规定和管理办法?搬运工具、方法、√ 防止产品变质或损坏? 场地是否都适宜? ◆现场搬运过程是否符合要求,是否做到了保证产品 不受损伤? ◆危险品的运输是否有特别的规定并按规定实施?√ 运输单位是否有资格? ◆产品的包装管理 ◆是否对包装过程、标志过程做出了明确规定? ◆包装使用的材料、标志是否符合要求? ◆现场包装、标志过程是否符合要求? ◆随机带的文件是否齐全? √ 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“结果评价”栏:A-符合 B-体系性不符合 C-实施性不符合 D-效果性不符合 E-观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)

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陪同人员: 检查内容 项目 提问 ◆是否有产品贮存和保护的规定,是否包括防止产品损坏、变质的措施,是否作了恰当的入库验收、保管、出库规定?贯彻情况如何? ◆是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态(如有规定的话)? ◆贮存库房的环境条件是否适宜,安全措施是否适当? ◆仓库贮存的产品是否有保护措施,如防雨、防晒、防霉、防变质等措施,是否进行了适当隔离,这些措施是否能有效地保护产品质量? ◆有失效期限的物资是否得到了有效的控制? ◆危险品的管理是否有特别的规定并按规定实施? ◆仓库是否有区域划分,比如不合格品区域,以防止不同状态物品的混淆? ◆是否采取措施保证产品不损坏、不丢失地安全到达目的地?向外发货时,是否做好了有关记录? ◆现场账、卡、物是否一致? ◆是否规定、策划和实施监视和测量活动?有哪些监视和测量活动? ◆是否对监视和测量活动的方法和用途作了规定? ◆监视和测量活动能否确保符合性和实施改进(如何通过这些活动识别改进机会)? 审核日期: 审核员: 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门:仓储部 审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 ISO 9001 ◆产品的贮存和保护 8.1 总则 8.1 总则 ◆监视和测量活动的策划 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“结果评价”栏:A-符合 B-体系性不符合 C-实施性不符合 D-效果性不符合 E-观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)

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陪同人员: 检查内容 项目 提问 ◆使用了哪些统计技术? ◆统计技术使用的场合是否恰当? ◆如何检查统计技术的应用效果? 审核日期: 审核员: 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门:仓储部 审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 ISO 9001 ◆统计技术的使用及效果 8.2.2 ◆组织是否建立了内部管理体系审核◆文件化程序是否包括实施审核、确保审核的独立√ 内部审内部审程序 性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求? 核 核 ◆程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法? √ ◆对内部审核中发现的不符合是否采◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措取了纠正措施 施? ◆采取的纠正措施是否按期完成? ◆对纠正措施的实施效果是否进行了验证,有无记录? ◆验证结果是否报告了相关部门? 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4 ◆有无产品的监视和测量的规定 产品的监视和测量 ◆是否建立并保持产品监视和测量的文件规定? ◆是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段,是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求? ◆是否对监视和测量结果的处理做出了明确规定? ◆是否规定记录应指明有权放行产品的人员? ◆对于授权人员(或顾客)批准放行产品和交付服务 的特例情况,组织是如何进行控制的? √ √ √ √ √ √ √ √ √ 8.2.2 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“结果评价”栏:A-符合 B-体系性不符合 C-实施性不符合 D-效果性不符合 E-观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/q6b2.html

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