成都双流区九江小学2018年部门预算
更新时间:2023-03-08 04:40:20 阅读量: 幼儿教育 文档下载
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成都市双流区九江小学2018年部门预算
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目 录
第一部分 成都市双流区小学概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成
第二部分 成都市双流区西航港小学2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类 七、一般公共预算基本支出表 八、财政拨款 “三公”经费表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出预算表
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第一部分
成都市双流区九江小学概况
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成都市双流区九江小学 2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作。 (一)基本职能
为辖区内学龄(小学)儿童提供教育教学服务。 (二)2018年重点工作 做好教育教学改革 二、部门预算单位构成
1、纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中:单户录入 1 户,其中含单位 1 个,占单位总数的 100 %;与上年相比无变化。
2、单位分类情况说明 ?按单位基本性质划分:
事业单位 1个,与上年相比无变化。其中:财政补助事业单位 1 个,与上年相比无变化。
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?按单位执行会计制度划分:
执行事业单位会计制度的单位1 个,与上年相比无变化。 3、单位预算级次说明
二级预算单位1 户,与上年相比无变化。
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第二部分
九江小学2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1551.87万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1551.87万元、政府性基金预算当年拨款收入**万元、上年结转**万元;支出包括:一般公共服务支出**万元、外交支出**万元、国防支出**万元、……、结转下年**万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
九江小学部门2018年一般公共预算当年拨款1551.87万元,比2017年预算数1797.28万元增加/减少245.41万元,下降13.65%,变动的主要原因是龙池小学独立,人员减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出**万元,占**%;外交(类)支出**万元,占**%;社会保障和就业(类)支出167.26万元,占10.78%……。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出(类)205(款)02(项)预算数为1160.27万
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元,比2017年预算数1749.91万元减少589.64万元,下降33.70%,变动的主要原因是龙池小学独立,人员减少。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。
2、教育附加(类)205(款)09(项)预算数为35.79万元,比2017年预算数47.36万元减少11.57万元,下降24.4%,变动的主要原因是龙池小学独立,人员减少。主要校舍维修维护等。三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
九江小学2018年一般公共预算基本支出1551.87万元,其中: 人员经费1261.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
公用经费141.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费等。
对个人和家庭的补助113.17万元,主要包括:、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排**万元,较2017年**万元增加/减少**万元,增长/下降**%(或与2017年预算持平),变动的主要原因是……。
根据2017年出国计划,拟安排出国(境)组**次,出国(境)**人。出国(境)团组主要包括……(团组名称)等,计划完成……(预期绩效)。
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(二)公务接待费
2018年预算安排**万元,较2017年预算增加/减少**万元,增长/下降**%(或与2017年预算持平),变动的主要原因是...。
(三)公务用车购置及运行维护费
成都市××(局/委/办)核定车编**辆,目前实际车辆保有量为**辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费**万元,较2017年预算增加/减少**万元,增长/下降**%(或与2017年预算持平),变动的主要原因是...。
2018年安排公务用车购置经费**万元,拟新购公务用车**辆。其中:购置特种专业技术用车(生产用车)**辆,安排经费**万元。
2018年安排公务用车运行维护费**万元。用于**辆公务用车**(燃油、维修、保险)等方面支出。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明
九江小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则,九江小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。九江小学2018年收支总预算1551.87万元,比2017
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年预算数1797.28万元减少245.41万元,下降13.65%,变动的主要原因是龙池小学独立,人员减少。 七、2018年收入预算情况说明
九江小学2018年收入预算1551.87万元,其中:一般公共预算拨款收入1551.87万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入**万元,占**%;事业收入**万元,占**%;事业单位经营收入**万元,占**%;其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等**万元,占**%;用事业基金弥补收支差额**万元,占**%;上年结转**万元,占**%。 八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计1551.87万元,其中:基本支出预算1516.08万元,占97.70%;部门项目支出预算35.79万元,占2.3%;专项资金**万元,占**%;上缴上级支出**万元,占**%;事业单位经营支出**万元,占**%;对附属单位的补助支出**万元,占**%。
九、其他重要事项的情况说明
(二)政府采购情况
2018年九江小学政府采购预算总额**万元,其中:政府采购货物预算**万元、政府采购工程预算**万元、政府采购服务预算**万元。
(三)国有资产占有使用情况
2017年,××部门共有车辆**辆,其中,一般公务用车**辆、
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一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用处**辆。单位价值200万元以上大型设备**台(套)。
2018年部门预算安排购置车辆**辆,购置单位价值200万元以上大型设备**台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年××部门实行绩效目标管理的项目**个,涉及一般公共预算**万元,政府性基金预算**万元。
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第三部分 名词解释
成都市双流区九江小学2018年部门预算名词解释 一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”
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不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项
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目支出。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 “三公\经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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