鹰手营子矿区妇女联合会2022年部门预算信息公开

更新时间:2023-04-17 02:19:01 阅读量: 实用文档 文档下载

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鹰手营子矿区妇女联合会2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定现将鹰手营子矿区妇女联合2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

妇联职责:(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策、提高妇女人才成长。(二)教育引导妇女牢固树立正确的世界观、人生观、价值观、全面提高政治思想素质、科技文化素质和民主法制素质,成为新时期有理想、有道德、有文化、有纪律、自尊、自信、自立、自强的社会主义现代化建设者。(三)向党委和政府反映妇女群众的意见、建议和要求,代表妇女在基层政权建设中发挥民主参与、民主管理、民主监督的作用,推进男女平等基本国策的落实。(四)宣传、普及有关妇女儿童的法律法规知识,反对一切歧视、侵犯、虐待妇女儿童的不良现象,配合有关部门打击拐卖

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妇女儿童以及黄、赌、毒等社会丑恶行为,维护社会稳定,推进依法治区。(五)普及科普知识、环保知识、妇幼保健知识,宣传优生、优育、优教,提高妇女儿童健康水平和家庭教育水平。(六)建立和坚持学习培训、工作会议、代表联系户、评比表彰等工作制度,做好培养、推荐基层后备女干部工作。

内设机构

营子区妇联机构规格为正科级,经费开支为全额拨款,领导职数2名,正科级1名,副科级1名。

妇联机构设置情况

预算单位构成情况

本单位属一级预算单位。

一、部门预算安排的总体情况

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我部门严格《预算法》要求,将财政部门批复的预算在门户网站公开,现将具体情况说明如下:

1、收入说明

2018预算收入合计为46.47万元,其中:财政拨款收入46.47万元,上级补助收入0元,事业收入0元,其他收入 0元。

2、支出说明

本年支出合计 46.47万元,其中:基本支出 33.97万元,项目支出 12.50万元,上缴上级支出 0 元,对附属单位补助支出 0 元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排46.47万元,较2017年预算减少1.53万元,其中:基本支出减少11.03万元,主要为减少人员经费支出;项目支出较2017年实际安排增加9.5万元

三、2018年机关运行经费安排情况

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营子区妇联机关运行经费预算安排3.56万元,其中:办公及印刷费0.64万元、邮电费0.94万元、差旅费0.12万元、福利费0.16万元、工会经费0.25万元,公务交通补贴1.38万元,退休人员福利费0.07万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年营子区妇联“三公”经费公共预算财政拨款决算支出0万元,比上年减少0元,同比下降0%。具体支出情况如下:(一)公务用车购置及运行维护费支出0万元,同比减少0 万元,同比下降0%。①公务用车购置支出0万元,同比下降0%。②公务用车运行维护费支出0 万元,同比下降0%。(二)公务接待费支出 0 万元,同比下降0%。(三)因公出国(境)费支出 0 万元,同比下降0%。我单位三公经费变动主要原因分别是:无变化。

因公出国(境)情况:本年度组织因公出国(境)团0 人次,参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 人次。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 0 辆。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

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2018年,区妇联要在党的十九大会议精神引领下高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜,以强烈的紧迫感和高度的责任感,进一步统一思想,坚定信心,锐意进取,迎难而上,全力做好各方面的工作。

职责分类绩效目标:

1、团结、教育全区妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,增强自尊、自立、自信、自强精神,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长,积极为妇女儿童办好事、实事。

2、关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向区委区政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规的落实,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育。

3、加强妇联基层组织建设,做好机关基础设施建设与维护,推进机关信息化建设,加强妇女儿童之家建设,做好区政府妇女儿童委员会办公室工作,为妇女儿童事业发展提供有力保障。

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部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

713营子区妇联

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六、政府采购预算情况

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七、国有资产信息

2018年度国有资产占有情况

营子区妇联上年末固定资产金额为14993.00元(详见下表),本年度我单位拟购置固定资产总额为30000.00元,主要为计算机、照相机、摄像机、打印机,已列入政府采购预算表,详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

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编制部门:鹰手营子矿区妇联截止时间:2017年12月31日

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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5、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

十、预算批准日为2018年2月14日,批复文件文号〔2018〕12号。

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/mcnq.html

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