城市轨道交通工程质量安全检查指南(试行)2012年7月第一版(最新版) - 图文

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城市轨道交通工程质量安全检查指南

(试行)

二○一二年六月六日

目 录

城市轨道交通工程质量安全检查指南(试行)……………………… 1 附表1 建设单位质量安全检查评分表……………………………… 3 附表

2 勘察单位质量安全检查评分表……………………………… 7

附表3 设计单位质量安全检查评分表………………………………10 附表4 监理单位质量安全检查评分表………………………………13 附表5 施工单位安全检查评分汇总表………………………………16

附表5.1 安全管理检查评分表………………………………………………17 附表5.2 文明施工检查评分表………………………………………………20 附表5.3 扣件式钢管脚手架检查评分表……………………………………22 附表5.4 碗扣式钢管脚手架检查评分表……………………………………24 附表5.5 承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表……………………………22 附表5.6 满堂式脚手架检查评分表…………………………………………24 附表5.7 基坑支护安全检查评分表…………………………………………26 附表5.8 模板工程安全检查评分表…………………………………………28 附表5.9 盾构法隧道施工安全检查评分表…………………………………30 附表5.10 矿山法隧道施工安全检查评分表 ………………………………33 附表5.11 施工用电检查评分表 ……………………………………………36 附表5.12 安全防护检查评分表 ……………………………………………38 附表5.13 塔吊安全检查评分表………………………………………………39 附表5.14 龙门吊安全检查评分表……………………………………………41 附表5.15 物料提升机安全检查评分表………………………………………43 附表5.16 起重吊装安全检查评分表 ………………………………………45 附表5.17 施工机具检查评分表………………………………………………47 附表5.18 轨行区施工安全检查评分表………………………………………49 附表5.19 人工挖孔桩施工检查评分表………………………………………51

附表6 施工单位质量检查评分表……………………………………55

附表6.1 质量管理检查评分表………………………………………………56 附表6.2 分部分项工程质量检查评分表……………………………………58 附表6.3 明挖法施工质量检查评分表………………………………………61 附表6.4 矿山法施工质量检查评分表………………………………………62

1

附表6.5 盾构法施工质量检查评分表………………………………………64 附表6.6 路基与高架桥施工质量检查评分表………………………………66 附表6.7 装饰装修质量检查评分表…………………………………………67缺 附表6.8 设备安装质量检查评分表…………………………………………70缺 附表6.9 轨道工程质量检查评分表…………………………………………72缺

附表7 第三方监测单位质量安全检查评分表………………………73 附表8 质量检测单位质量安全检查评分表…………………………75缺 附表9 施工图审查机构质量安全检查评分表

(详细勘察文件)………………………………………………77缺

附表10 施工图审查机构质量安全检查评分表

(施工图设计文件)……………………………………………79缺

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城市轨道交通工程质量安全检查指南

(试 行)

一、为有效指导城市轨道交通工程质量安全检查工作,科学评价质量安全管理现状,推进建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位落实质量安全主体责任,防范质量安全事故发生,制定本指南。

二、本指南主要依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及标准规范制定。

三、本指南主要适用于城市轨道交通工程建设、勘察、设计、施工、监理、第三方监测、质量检测、施工图审查等各方主体开展质量安全自查工作;也可用于城市轨道交通工程建设单位对各参建单位实施履约管理及评价等工作;以及城市轨道交通工程所在地建设主管部门开展质量安全检查工作。

四、本指南由建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、第三方监测单位、质量检测单位、施工图审查单位等 8 个主体的检查评分表组成。详见附表1-10。

五、检查评分表主要包括序号、检查项目、检查内容及评分标准、标准分数、扣减分数、实得分数、合计分数、评价意见等内容。

六、检查评分表的评分应符合下列规定:

(一)检查评分表满分为 100分,得分应为按规定检查项目实得分数之和。 (二)检查项目实得分数不得出现负值,各检查项目扣减分数不得超过该项标准分数;

(三)遇有缺项,按下列公式计算得分:

遇有缺项时 实查项目实得分数之和 × 100 =

检查表得分 实查项目标准分数之和

(四)多人对同一工程项目检查时,取算术平均值作为最终得分。 七、检查评定等级分为“优良”、 “合格”、“不合格”三个等级。 (一)合计得分在 80分(含 80分)以上,评定为“优良”; (二)合计得分在 70分(含 70分)至 80分,评定为“合格” (三)合计得分不足 70分,评定为“不合格”

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八、受检单位存在严重违反基本建设程序,资质资格不符合国家有关规定,转包、违反分包等违反违规行为的,可直接评定为不合格。

九、检查评定等级为不合格时,受检(自检)单位必须限期整改为合格。 十、检查发现有质量安全隐患的,受检(自检)单位应当立即采取措施消除隐患。 十一、本指南应当与相关标准规范配套使用。

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附表1 建设单位质量安全检查评分表

单位名称: 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 未设置安全质量管理机构,扣3分 安全质量 未配备安全质量专职管理人员,扣3分 1 管理机 专职管理人员配备数量与建设规模、管理职责、管理 3 构、人员 幅度不相适应,扣2分 专职管理人员专业配备不配套,扣1~2分 未建立安全质量责任制,扣4分 法律、法规、规章、规范性文件规定的建设单位安2 安全质量 全质量责任未在责任制中落实,扣4分责任制 各级、各部门、各岗位安全质量责任不明确,内容4 不 完整,扣2~4分 未建立考核、奖惩机制,扣2~4分 未制定安全质量管理制度,扣4分 安全质量 未制定安全质量企业标准,扣4分 制度内容不符合相关法律、法规、规章、规范性文3 管理制度 件的规定,扣4分 与企业标 安全质量管理制度不健全,制度有缺失,不能满足4 准 工程建设管理的需要,扣2~3分 制度内容不完整,或针对性不强、可操作性较差,扣2~3分 未建立安全质量会议(例会、专题会、年度工作会)4 安全质量 会议制度 等会议制度,扣3分 3 未落实安全质量会议制度,扣2~3分 会议记录不详,扣1~2分 未对新员工进行岗前安全质量教育培训,扣3分 未定期组织开展安全质量宣传、教育活动,扣3分 5 安全质量 安全质量宣传、教育培训工作无计划或计划未完全教育培训 落实,扣2~3分 3 培训学时少于规定,扣2~3分 安全质量宣传、教育培训内容与工程实际脱节,扣2~3分 未建立员工培训档案或培训档案不完整,扣1~2分 迫使勘察、设计、施工、监理、监测等单位低于成6 工期造价 本价竞标,扣4分 4 存在压缩合同约定工期情况,扣4分 因拆、改、移、工程变更等非施工单位原因影响,造成实际工期明显少于合同约定工期,扣4分

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序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 参建单位资质不符合规定,扣4分 施工单位未获得安全生产许可证,或投标时安全生 产许可证被暂扣,扣4分 参建各方勘察、设计、施工、监理、监测、检测以及其他有7 主体资质关单位项目负责人、项目技术负责人资格不符合规定,4 和人员资扣4分 格审查 施工单位项目经理、专职安全员未获得安全生产考核合格证书,扣4分 未建立管理台账,或台账与实际不符,扣1~2分 组织工程 未组织开展工程周边环境调查,扣4分 8 周边环境 未根据设计要求或工程实际需要组织现状评估,扣4分 4 调查与现状评估 未将现状评估报告提供给设计、施工、监理、监测等单位,扣4分 现状评估报告不能满足设计、施工需要,扣4分 未按规定向勘察、设计、施工、监理、监测等单位提供基础资料,扣4分 9 提供工程所提供的资料不真实,扣4分 4 基础资料 所提供的资料存在不准确或不完整情况,未及时组织补充完善,扣4分 无资料移交记录,扣3分 资料移交记录不齐全,移交手续不完整,扣1~2分 委托专项 10 勘察、设 对特殊地质条件未委托进行专项勘察,扣4分 工程设计、施工条件发生变化时,未及时委托进行4 计 补充勘察,扣4分 对高风险工程未组织开展专项设计,扣4分 未及时办理详细勘查文件或施工图设计文件审查,11 施工图 审查 扣4分 原设计有重大修改、变动未重新报审,扣4分 4 施工图设计文件审查单位不具备规定资质,扣4分 未组织勘察、设计交底,扣4分 12 组织勘察未组织施工图会审,扣4分 设计交底 未形成交底记录、会审意见,扣4分 4 勘察、设计交底记录不详,或没有各方签字,扣2~3分 13 组织 管线交底 未组织现场交底,扣4分 4 现场交底记录不详,签字手续不全,扣2~3分 场地、水、电、交通条件不能满足施工要求,扣4 14 提供 分 施工场地 环境安全“拆、改、移4 ,扣4”分不到位,危及到施工安全或工程周边

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序号 检查项目 支付工程款及安全措施费 检查内容与评分标准 合同中未明确安全措施费预付、支付计划,使用要求及调整方式,扣4分 未按合同约定及时拨付工程款, 扣4分 未按合同约定及时拨付安全措施费用,扣4分 未建立支付台账,扣1 ~3分 未按规定办理施工许可手续,扣4分 未按规定办理质量监督手续,扣4分 未按规定办理安全监督手续,扣4分 未开展安全质量风险评估或评估与工程安全质量控制要求脱节,扣4分 未形成安全质量风险评估报告,扣4分 安全质量风险评估报告未经专家论证,扣4分 报审的初步设计文件没有风险评估报告,扣4分 未实施风险工程分级管理,扣4分 没有风险应对措施或未得到有效实施,扣4分 安全质量风险管理体系不健全,或未制定安全质量风险管理办法,扣3分 风险控制指标体系不健全,扣1~3分 未建立风险工程档案,扣1 ~3分 未按规定执行安全设施“三同时”制度,扣4分 未按规定委托并组织开展第三方监测,扣4分 未按规定委托质量检测,扣4分 第三方监测或质量检测单位的资质不符合规定,扣4分 第三方监测、检测单位与所监测、检测工程的施工单位存在隶属关系或者其他利害关系,扣4分 对第三方监测和质量检测单位反馈的信息处理不及时,扣2~3分 未组织审查第三方监测方案,扣3分 未建立相应管理制度,扣2~4分 4 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 4 15 办理 16 质量安全监督手续 安全质量 风险管理 4 17 4 18 委托第三方监测、 质量检测 安全质量 履约管理 与现场 检查 19 工程合同未明确双方安全质量责任或不符合法律、法规、规章、规范性文件的相关规定,扣4分 工程合同中双方安全质量责任不明确,不清晰,内容存在缺陷,未明确安全质量违约责任,扣3~4分 未定期组织安全质量履约考核检查,扣4分 未组织或很少组织安全质量日常检查、隐患排查 ,扣4分 在履约考核、日常检查、隐患排查中,对发现的安4 全隐患、质量缺陷没有明确处理意见,扣3分 未组织整改复查或整改复查不及时、不到位,扣2~3分 检查工作不规范,检查无计划或对安全隐患、质量缺陷没有处理标准,扣2分 未建立安全质量检查记录和隐患管理档案,扣2分 7

序号 检查项目 现场协调 管理 20 检查内容与评分标准 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 对两个以上施工单位在同一施工场地内同时作业未进行协调管理或协调管理不及时,现场杂乱无序 ,扣4分 未督促施工单位双方签订施工安全管理协议或协议未明确各自安全管理责任和措施,扣4分 未设置现场协调组织机构、现场协调负责人,扣3分 未组织制定车站、轨行区等多方共同作业区管理办法(包括现场照明、安全防护设施、消防设施管理办法,轨行区运输、施工管理办法,轨行区送电管理办法,车4 辆和设备调试等管理办法等),扣3~4分 未及时组织现场交底、交接,扣2~3分 未组织现场协调工作会议制度或制度未落实,扣1~2分 未编制工程安全质量事故应急预案,扣4分 应急预案不规范,缺乏针对性和可操作性,扣3~4分 应急预案未经专家论证,扣3分 应急预案未报工程所在地建设主管部门备案,扣3分 应急协调联动机制不健全,与相关预案欠衔接,扣2~3分 未组织演练或组织演练次数过少,扣3~4分 演练不具针对性,扣2分 4 21 应急预案 编制与应 急演练 22 预警与 响应 未制定预警响应管理办法,扣4分 未建立预警响应机制,扣4分 未建立预警指标,扣4分 预警响应不及时,扣4分 预警和预警响应机制不健全、不完善,相关主体责任不明确,扣2~3分 预警处置资料不完整,扣2~3分 4 23 安全质量 事故管理 分 未规定事故报告程序,扣4分 应急抢险结束后未组织制定工程恢复方案,扣4分 未组织事故分析,扣4分 未建立事故统计台账,未建立事故档案,扣2 ~4事故档案不健全,扣1~2分 未经不载客试运行调试三个月便投入运营使用,扣4 4 4 24 竣工验收 分 未经竣工验收便投入运营使用,扣4分 未办理验收备案手续,扣4分 8

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序号 检查项目 建设项目 档案管理 2分 检查内容与评分标准 未及时建立项目档案,扣3分 未建立资料档案管理制度,扣3分 文件资料收集、整理不及时,资料管理不规范,扣1~标准 分数 扣减 分数 实得 分数 25 3 说明:1、检查评分表满分 100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数。 存在违章指挥情况,扣4分 26 存在明示或者暗示参建单位违反建设工程安全质量法4

律、法规和强制性标准行为,扣4分 违规行为 存在明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备、设施、机具、用具、器材等行为,扣4分 附表2 存在其他违规行为,扣4分 单位名称: 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 工程名称:

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勘察单位质量安全检查评分表

序检查 号 项目 检查内容与评分标准 存在问题(检查情况) 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 超越企业资质等级许可范围承揽业务,扣5分 存在转包或违法分包,扣5分 资质资格项目负责人、专业负责人不具备任1 及管理制职资格,扣3~4分 5 度 未经建设单位审批更换项目负责人,专业负责人,扣5分 内部质量、安全管理体系不完善,安全质量责任制不明确,扣2~3分 未收集区域地质资料、地下管线资既有 料及周边环境资料,扣3分 资料 未认真分析、利用收集到的区域地2 收集 质资料地下管线资料或周边环境资料,与 3 扣1~2 研究 未认真分析、利用上阶段勘察成果资料,扣1~2 勘察大纲依据的规范标准不当,扣7前分 期勘察手段选用不合理,扣7分 策勘察工作量布置不满足规范要求,划 扣7分 勘察 勘察方案制定未考虑设计、施工需3 大纲 要,扣5分 7 编制 勘探点布置未与工点类型、构筑物形式、施工工法结合,扣5分 安全、质量责任不明确,扣5分 安全、质量保证措施不到位,扣3~4分 勘察大纲审批、签署不完善,扣3~4分 4 勘管线 未实地逐点(勘探点)进行地下管察核查 线核查、探测,扣4分 4 勘探中未采取相应安全技术措施,11

序检查 实得 号 项目 检查内容与评分标准 存在问题(检查情况) 标准 扣减分数 分数 分数 实扣2~3 施 依据地表参照物布设钻孔,实际孔5 孔位 位未采用测量仪器测放,扣3分 测放 孔位测放精度不满足要求,扣1~2 3 分 勘探 勘探孔距不满足规范要求,扣3分 6 地质异常段未加密勘探孔,扣2分 孔距 3 勘探孔深不满足规范要求,扣3分 7 勘探 遇断裂、洞穴等不良地质时加深不孔深 3 够,扣2~3分 技术孔、技术孔、控制性钻孔比例不满足规8 控制性范要求,扣3分 钻孔数车站出入口、通风道或竖井等无控 3 量 制性钻孔,扣2~3分 钻进方法不当,扣4分 钻进 岩芯采取率不满足规范要求,扣49 及岩 分 芯采 分层深度不正确,扣4分 4 勘察取率 岩芯摆放顺序或描述有误,扣2~4实分 施 取样方法不正确,样品质量不满足规范要求,扣3分 样品数量不满足规范要求,扣2-310 样品 采集 分 3 样品标识、保管、运送不符合要求,扣2~3分 原位 原位测试手段选用不合理,扣4分 11 测试 原位测试仪器、设备性能不满足要 4 求,扣4分 12

序检查 扣减 实得 号 项目 检查内容与评分标准 存在问题(检查情况) 标准 分数 分数 分数 测试深度不符合要求,扣4分 测试操作方法不当,扣2~4分 仪器、设备性能不满足要求,扣312 物探 分 测试 测试方法不当,扣2~3分 3 测试项目有遗漏,扣2~3分 水位观钻孔未观测地下水位,扣4分 13 测及水主要含水层未分层进行水文地质试文地质 验,扣4分 4 试验 水文地质试验方法不满足规范要求,扣2~4分 原始记录不齐全,扣3分 14 外业 签署不完备,扣3分 记录 记录内容不规范,扣1~2分 3 试验方法不符合规范要求,扣4分 15 室内 试验成果不满足规范要求,扣4分 试验 试验过程质量控制有瑕疵,扣2~3 4 分 勘探过程中发生伤及作业人员或地下管线、周边建筑物等事故,扣4分 16 外业 安全 勘探孔未进行回填封孔,扣4分 4 封孔质量有问题,扣2~3分 勘岩土层划分依据不合理,扣3分 17 察岩土层 岩土层划分不正确,扣3分 成划分 岩土层划分(工点间、标段间)不 3 果 统一,扣1~2分 勘不良地不良地质、特殊岩土、有害气体等18 察质与特识别有遗漏,扣4分 4 成殊岩土 不良地质、特殊岩土、有害气体等13

序检查 扣减 实得 号 项目 检查内容与评分标准 存在问题(检查情况) 标准分数 分数 分数 果 对工程影响的评价不准确或不全面,扣2~3分 未阐明地下水的水位,补、径流、排泄条件,扣、3分 19 地下水 未阐明含水层的富水性、透水性,扣3分 3 未阐明地下水(土)的化学类型及腐蚀性,扣3分 场地类场地类别划分、场地稳定性、适应20 别及场性评价不准确,扣2分 地稳定场地类别划分、场地稳定性、适应 2 性 性评价不全面,扣1~2分 围岩分21 级及土围岩分级不合理,扣3分 石工程 3 分级 土石工程分级不合理,扣3分 岩土物理、力学参数统计分析方法不正确,扣4分 岩土物理、力学参数建议值的提出岩土物方法不合理,扣4分 22 理力学岩土物理、力学参数建议值有漏项, 4 参数 不满足设计需要,扣2~3分 岩土物理、力学参数建议值与实际有偏差,不满足设计需要,扣2~3分 工程地工程地质条件评价不准确,扣4分 质、水文水文地质条件评价不准确,扣4分 23 地质条工程地质条件评价不全面,扣2~3件评价分 4 及措施水文地质条件评价不全面,扣2~3建议 分 工程措施建议合理性、针对性不强,14

序检查 号 项目 检查内容与评分标准 存在问题(检查情况) 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 扣1~2分 工程施工对环境影响分析或环境对环境影工程施工影响分析不准确,扣3分 24 响分析 工程施工对环境影响分析或环境对 3 工程施工影响分析不全面,扣1~2分 未对勘察工作遗留问题进行说明并25 遗留问提出处理措施建议,扣2分 题说明 未对特殊地质条件提出专项勘察建 2 议,扣2分 成果审未进行内部审核,扣2分 26 查及意未按照强制审查意见进行修改完见落实善,扣2分 2 情况 对未落实的审查意见未阐明理由或理由不充分,扣1分 勘察报告无注册土木工程师(岩土)27 成果文签章,扣2分 勘件签章 勘察成果文件签章不齐全,扣1~2 2 察分 成勘察成果与实际开挖严重不符,扣328 果 勘察成果准确分 3 性 勘察成果与实际开挖有出入,扣1~3分 未进行勘察技术交底,扣2分 对重点地质问题交底有遗漏,扣129 勘勘察成 2 察果交底 分 对重点地质问题交底说明不充分,服扣1~2分 务 30 施工 未按照勘察合同提供施工配合服配合 务,扣3分 3 施工配合服务不到位,扣1~3分 15

序检查 号 项目 检查内容与评分标准 存在问题(检查情况) 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 检查评分表满分100分;

每项扣减份数不得超过该项标准分数。

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1.2.

单位名称:

附表3 设计单位质量安全检查评分表

工程名称:

序检查 号 项目 检查内容与评分标准 存在问题(检查情况) 标准 扣减 实得分数 分数 分数 超出单位资质等级许可范围承揽业务,扣5分 存在转包或违法分包,扣5分 资质资 项目负责人不符合任职资格扣3~5分,1 格及管 专业负责人不符合任职资格扣2~4分,设计 5 理制度 人、校核人不符合任职资格扣1~3分 内部质量安全管理体系不完善,安全质量责任制不明确,扣3~5分, 未经建设单位审批更换项目负责人,扣5分 2 设基础 计资料 未对建设单位提供的地形测绘、地质资 5 17

序检查 号 项目 检查内容与评分标准 存在问题(检查情况) 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 依料、地下管线资料,气象和水文观测资料不据 完整提出书面意见,扣5分 地震安全性评价、地质灾害评价、环境评价、安全预评价等报告不全,每缺1项1分 采用的工程地质勘察报告未经审查,扣5分 限界不满足要求,扣5分 采用线路资料不准确,扣3~5分 未对周边环境资料进行现场核实,扣3~5分 未按照法律、法规、工程建设强制性标准、条文进行设计,扣10分 未执行涉及结构安全、防灾、环保与安全生产、职业病防治的强制性规范、标准、法律 规程,扣10分 3 法规 设计文件不符合国家、地方规定的设计标准 深度要求,扣5~10分 10 执行 未考虑施工安全操作和防护的需要,对涉及施工安全的重点部位和环节未在设计文件中注明,或未对防范生产安全事故提出指导意见,扣5~10分 设 4 计结构 无结构计算书,扣5分 5 依计算 缺少影响结构安全的重要阶段、环节、18

序检查 号 项目 检查内容与评分标准 存在问题(检查情况) 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 据 部位结构分析计算及重要构件强度、刚度检算,扣3~5分 结构安全等级选取不合理,扣3~5分 计算模型不能很好反映结构实际受力情况,扣3~5分 荷载取值不合理或存在遗漏,扣3~5分 结构未进行抗浮分析,或抗浮措施不合理,扣3~5分 降水或止水方案不适合结构所处地层特性,扣10分 未对降水或止水方案引起的地面沉降、周边建(构)筑物开裂进行计算分析,对存地下在较大沉降、开裂风险的部位未提出防范指5 水处导意见,扣5~10分 10 理 对管线渗漏水无技术应对措施,扣3~5设计分 质结构防水方案不合理或存在遗漏,扣量 3~5分 预支护结构不合理,扣5分 6 地面 结构型式不合理,扣5分 沉降 结构工法的选择不合理、或暗挖结构埋 5 深选择不合理,扣3~5分 19

序检查 实得 号 项目 检查内容与评分标准 存在问题(检查情况) 标准 扣减分数 分数 分数 对周 未对周边建(构)筑物、地下结构、管7 边环 线等采取保护性措施,扣5分 境的 对周边建(构)筑物、管线等采取的保 5 保护 护性措施不完整,出现遗漏,扣3~5分 对地层承载力不满足要求的部位未采取8 不良 地基加固等改良措施,扣5分 地层 对其他不良地层未采取有效的应对措 5 施,扣5分 围护结构及支撑体系选型不合理,不满足结构稳定性、强度、刚度要求,扣20分 主体结构在水平、立体交叉部位未进行加强处理 ,扣5~10分 对复杂节点、结构变化等受力复杂部位结构 未进行详细设计,扣5~10分 9 设计安全 对施工过程中影响结构整体稳定性的重 20 质设计 点环节未采取合理、有效的结构处理措施,量 扣5~10分 施工工法、施工步骤和工序转换不合理,扣3~5分 结构耐久性设计不准确、不完整,扣3~5分 10 专项 对高风险工程未进行专项设计,扣5分 设计 高风险工程及影响结构安全关键环节排 5 20

序检查 号 项目 检查内容与评分标准 存在问题(检查情况) 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 查不全面,相应的专项设计内容不全面,扣1~3分 专项设计内容深度不满足要求,扣1~3分 专项设计未能与主体工程同步设计,扣1~3分 对装饰装修、钢结构、金属屋面系统等专项设计的复核审查未落实,扣3~5分 内部审核制度不完善,扣5分 内部各级复、审核卡不齐全,扣3分 内部评审、方案会审记录不齐全,扣331 内部 分 审核 专业间互提资料单不齐全,扣3分 5 内部各级复、审核意见落实不全面,扣4分 文件的签署、专业会签不完整,扣2分 未对高风险专项设计方案进行专家论证,扣5分 未对高风险工程周边环境监测项目及其外部 控制标准进行专家论证,扣3~5分 32 审查 外部审查意见中影响设计方案关键意见 5 确认 未落实,扣5分 外部审查意见中非关键性意见落实不全面且无充分理由,扣3~4分 33 设设计 未执行设计交底制度,或者设计文件交 5 21

序检查 号 项目 检查内容与评分标准 存在问题(检查情况) 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 计交底 底未形成文字记录,缺少各方签字盖章,扣服5分 务 设计文件交底未能重点说明设计文件中涉及工程安全质量的内容,扣3~5分 设计变更未履行规定的程序,或者施工设计 图设计发生重大变更未按有关规定重新报34 变更 审,扣5分 工程设计条件发生变化时变更设计不 5 合理、不及时,扣3~5分 未委派专业技术人员到施工现场解决与设计有关的问题,或者未到现场跟踪施35 施工 配合 工,扣5分 5 委派到施工现场的专业技术人员不能及时解决与设计有关的问题,扣3~5分 合计分数 100 评价意见: 22

序号 检查 项目 检查内容与评分标准 存在问题(检查情况) 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 检查人员: 检查日期: 1.检查评分表满分100分;

每项扣减份数不得超过该项标准分数。

附表4 监理单位质量安全检查评分表

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2.

工程名称:

序检查 扣减 实得 号 项目 检查内容与评分标准 存在问题(检查情况) 标准 分数 分数 分数 超出单位资质等级许可范围承揽业务,扣5分 存在违法转让业务行为,扣5分 未按合同约定建立监理项目机构,扣5分;机构不完整,扣2~3分 以联合体方式组建的项目监理机构对监理范围进行条块分割,扣3分 未按要求配备其他专业监理工程师和监理员,每缺 1 人扣2分 未按要求配备专职安全监理人员,资质资 扣3分 1 格及管 监理人员的任命、聘用手续不符合 5 理制度 规定或合同约定,扣3分 总监理工程师不在岗履职或未按规定现场带班,扣5分;其他监理人员不在岗履职,每人扣1分 未经建设单位同意更换总监理工程师,扣5分 未组织开展监理人员的安全质量教育培训、交底,扣2分 未建立健全安全质量监理制度或责任制,扣3~5分;岗位职责不清或不宣贯到位,扣2~3分 监理规划 2 与 未编制监理规划、质量监理细则、监理细则 危险性较大工程专项安全生产监理细 5 则,扣5分 监理规划和监理细则针对性和操24

单位名称:

序检查 号 项目 检查内容与评分标准 存在问题(检查情况) 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 作性不强,或未根据工程变化情况及时修订,扣3分 监理规划、监理实施细则中的安全、质量风险控制内容不全,扣3~5分 监理实施细则未明确主要危险源控制点、重点工序/ 环节控制点、关键部位及其控制措施或旁站要求,扣3分 监理规划、监理实施细则存在违反规范标准或其他明显错误,每处扣1分 未审查施工分包单位、检测、监测等单位的资质、安全生产许可证或主要管理人员资格证、上岗证,每缺1项扣2分 未按规定或合同约定审查施工项3 资格 审查 目部机构与人员配备,扣3分 5 未审查应持证人员(如“三类”人文员、测量人员、质检员等)的资格证,件扣5分 审现场未审查特种作业操作资格证,查 扣5分 未审查施工项目部工程质量、施工安全保证体系(含应急预案),扣5分 4 制度 未核查分包合同、租赁合同的安审查 全、质量管理与责任条款,每份合同扣 5 1分;经审查的制度有不符合安全质量管理规定,每处扣2分 5 方案 10 25

序检查 号 项目 检查内容与评分标准 存在问题(检查情况) 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 审查 主要监理人员未参加勘察设计、工程周边环境交底,或设计图纸会审、各种专家论证审查会,每次扣2分 未按要求审核施工组织设计中的安全质量技术措施,专项施工方案,毗邻建(构)筑物和地下管线专项保护方案,测量和监测方案,应急救援预案,质量缺陷与质量通病防治处理方案和安全防护措施费使用计划,各扣5分 对方案针对性、可行性、可靠性和全面性没有明确的审查结论,各扣1分 已经审查的方案有不符合安全质量强制性标准,每处扣4分 未按规定对安全文明施工措施费6 费用 用的拨付进行监督,扣2~3分 审查 未按规定对安全文明施工措施费 3 用的使用进行审核,扣2~3分 企业负责人未按规定带班检查,扣8分 工未按规定开展日常检查和定期安7 作日常 全质量检查评分,扣8分 检检查 未对重大风险源进行监控,扣3~4 8 查 分 未定期检查施工单位应急救援物资设备的配备情况,扣3分 工8 作旁站 未按经施工图审查批准的设计文 5 检监理 件以及设计变更文件对施工质量安全实施监理,扣5分 26

序检查 实得 号 项目 检查内容与评分标准 存在问题(检查情况) 标准 扣减 分数 分数 分数 查 未按监理实施细则实施旁站监理,扣3~5分 旁站监理记录不全、不真实,扣1~2分 对违反安全、质量管理制度及操作规程的行为不制止,扣7分 未督促施工单位落实有关主管部门或建设单位的整改要求,并在回复单上签字确认,扣3~5分 未能发现已经出现重大异常情况或严重质量缺陷,扣5~7分; 对安全隐患、质量缺陷未要求责任单位整改,情况重的未要求施工单位暂9 隐患 时停止施工并及时报告建设单位,扣处理 3~5分 7 未对安全隐患、质量缺陷的整改情况跟踪落实,或施工单位对安全事故隐患拒不整改或者不停止施工,未及时向有关主管部门报告,扣5~7分 未及时上报安全、质量事故或重大安全险情、质量缺陷,扣7分 事故险情发生后总监理工程师或总监代表未及时间赶赴现场,扣5~7分 复对承包商的材料、构配件、设备的材料 采购申报材料未认真审核,扣3~5分 10 核验设备 未按规定对建筑材料、构配件和设 5 收 查验 备进行进场、使用前审查并签认,扣3~5分 27

序检查 扣减 实得 号 项目 检查内容与评分标准 存在问题(检查情况) 标准 分数 分数 分数 对涉及结构安全与使用功能的材料使用前未督促抽检取样并见证,扣5分 未对不合格材料、构配件、设备责令退场并见证,扣5分 对施工起重机械备案登记情况进行查验,扣5分 未定期检查监测点、测量控制点的监测 布置和保护情况,扣3分 36 复核 未及时比对、核查、分析测量成果、 5 施工监测与第三方监测数据及巡视信息,并反馈,扣5分 未按要求对施工现场安全防护设施、消防设施进行验收,扣10分 未组织或未参加深基坑、高大模板工程、脚手架工程、建筑起重机械安装、盾构进出洞、下穿既有地铁线、联络通复道施工及其他危险性较大的关键节点施工前验收,每项扣5分 37 核验验收 未及时组织各种隐蔽工程验收、分 10 收 部分项工程验收和各类中间验收,每次扣5分 对涉及结构安全和使用功能的分部工程,未督促施工单位按规定抽样检测(或功能试验),每次扣5分 验收程序不符合规定,存在问题不指出,或验收结论不正确,扣10分 38 协调管理 未按规定召开工地例会和专题会 5 28

序检查 号 项目 检查内容与评分标准 存在问题(检查情况) 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 议,解决安全质量问题,扣3~5分 未按合同约定对所监理的两个以上交叉作业施工单位的安全管理进行协调,扣3~5分 监理工程师和总监理工程师未按规定进行签字,扣2分 未按要求及时向建设单位、安全质量监督机构报送监理月报、快报等,每次扣1分 39 档案 管理 上报资料内容不详实或与实际不 2 符,扣1~2分 未建立工程项目全过程的安全、质量监理资料档案,扣2分 未检查施工单位建立的施工验收档案,扣2分 所辖工地施工单位本次工程40 监理效果 安全、质量检查得分总和 ×20% 20 2 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 检查评分表满分100分;

每项扣减份数不得超过该项标准分数;

监理效果”反映的是监理单位的监理工作绩效,按所监理工程的施工单位安全、质量检查合计得分以20%的比例计入监理检查得分的总分数中。

29

1.2.3. “

序号 检查项目 附表5.2 文明施工检查评分表 检查内容与评分标准 标准扣减实得分数 分数 分数 1 工地周围未按所在城市的规定设置封闭围挡,扣 l0 分 围挡不坚固、不稳定,扣7~10分 现场围挡 围挡没有沿工地四周连续设置,扣 3~5 分 围挡不整洁、不美观,扣 2~3 分 10 2 施工现场进出口无大门,扣 5 分 在没有人员、材料、机械设备进出时工地大门敞开,扣2~3分 封闭管理 10 无门卫或出入人员未登记,扣 5 分 进入施工现场人员未持工作卡或其他有效证件,每 1 人扣 2 分 占用挖掘道路未按规定设置交通疏解告示、行人绕行提示、文明施工用语等施工标志,扣 3 分 交通疏导 在围墙外未设置防来车碰撞墩或交通警示灯,扣 5 分 基坑便桥未设置限载、限速和禁止超车、停车等标志,扣3分 出入口和主要道路未做硬化处理,扣 5~10 分 道路不畅通,扣 3 分 无排水设施或排水不通畅,扣 4 分 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水(河)道措施,扣 5~施工场地 10 分 现场未设置车辆冲洗装置或车辆未经冲洗带泥上路、或运料未按当地规定遮盖,每项扣5~10分 未设置吸烟处、随意吸烟,扣 2分 建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放,扣 4 分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌,扣 2 分 堆放不整齐,扣 3 分 材料堆放 未做到工完场地清,扣 3 分 建筑垃圾未及时清理、有序堆放,扣 3 分 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、库房安全距离不符合规范要求或未采取防火措施,扣5~10分 3 5 4 10 5 10 6 现场搭建宿舍不符合安全使用要求,扣10分 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍,扣10分 办公、生活区未与施工作业区明显分隔,扣6~10分 项目部未设置民工业余学校,扣4分 宿舍净高、宽度、居住人数超过规定要求,扣 3 分 宿舍无保暖、消暑、防煤气中毒、防蚊虫叮咬措施 ,扣3~5 分 宿舍未设置可开启窗户,通风、采光差,不整洁,扣 2分 现场住宿 10 宿舍无床铺或未设置生活用品专柜、生活用品放置不整齐,扣 3 分 宿舍周围环境不卫生、不安全,或无绿化,扣 3 分 宿舍区未设置卫生责任人标牌,扣1~2分 宿舍内使用明火做饭,扣5分 宿舍、办公室私拉乱接电源,使用电炉、热得快等大功率电热器具、高热灯具,没处扣2分 施工现场未制定消防安全管理制度,扣5~10分 防火管理 施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求,扣10分 10 7

35

序号 检查项目 检查内容与评分标准 施工现场消防通道、消防水源、消防设施与器材的设置不符合规范要求,扣10分 施工现场没货器材布局、配置不合理,扣5分 未办理动火审批手续或未制定动火监护人员,扣5~10分 标准扣减实得分数 分数 分数 8 综合治理 未建立治安保卫制度,责任未分解到人,扣 3~5 分 治安防范措施不力,扣 3~5 分 5 9 大门门头未设置企业标志,扣3分 施工现场大门口处设置的公示标牌内容不全,扣3~5分 标牌 无安全标语,扣 5 分 无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣 5 分 8 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离不符合规范要求,扣10分 食堂无卫生许可证,扣 10 分 炊事员无健康证,扣 10 分 食堂无责任制和卫生制度,扣 5 分 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好,扣4分 10 生活设施 食堂无吊顶,四周、地面未贴瓷砖、无排烟设施,扣 2~5 分 10 食堂生熟食未分开,无防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施 ,扣2~5 分 食堂食物未留样(不少于48小时)、未做好留样记录,扣3分 不能保证供应卫生饮水,扣 5 分 厕所不符合卫生要求,扣 4 分 无淋浴室或淋浴室不符合要求,扣 5 分 未明确各区域卫生责任人,无专人管理,扣 5 分 生活垃圾末及时清理,未装容器,扣 3~5 分 无保健医药箱,扣 5 分 无急救措施和急救器材,扣 6分 11 保健急救 无经培训的急救人员,扣 4 分 未开展卫生防病宣传教育,扣 4 分 无防粉尘、防噪音、防废气措施,扣 5 分 夜间未经许可施工,扣 6 分 12 社区服务 现场焚烧有毒、有害、恶臭的物质,扣 5 分 未建立施工不扰民措施,扣 5 分 合计分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分;

6 6 100 36

2.每项扣减份数不得超过该项标准分数;

3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。

37

附表5.3 扣件式钢管脚手架检查评分表 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准扣减实得分数 分数 分数 1 架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批,扣10分 架体结构设计未进行设计计算,扣10分 施工方案 架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分 立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣10分 立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求,每处扣2分 立杆基础 未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣5~10分 扫地杆的设置和固定不符合规范要求,扣5分 未采取排水措施,扣8分 架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求,每处扣2分 架体与建架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其筑结构拉他可靠措施固定,每处扣2分 结 搭设高度超过规范要求的双排脚手架未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接,扣10分 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求,每处扣2分 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑,每处扣5分 杆件间距剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣5分 与剪刀撑 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求,每处扣2分 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣7~10分 脚手板规格或材质不符合要求,扣7~10分 脚手板与架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣7~10分 防护栏杆 作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分 作业层未设置高度符合规范要求的挡脚板,扣5分 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5分 交底与 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣5分 验收 架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分 验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣5分 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处扣2分 横向水平未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣2分 杆设置 双排脚手架横向水平杆只固定一端,每处扣1分 单排脚手架横向水平杆插入墙内深度不小于规定值,每处扣2分 纵向水平杆搭接长度小于规定值或固定不符合要求,每处扣2分 立杆除顶层顶步外采用搭接,每处扣4分 杆件连接 杆件对接扣件的布置不符合规范要求,扣2分 扣件紧固力矩小于40N·m或大于65N·m,每处扣2分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底,或作业层以下每隔10m未层间防护 采用安全平网封闭,扣10分 作业层与建筑物之间未按规定进行封闭,扣10分 钢管直径、壁厚、材质不符合要求,扣5分 构配件材钢管弯曲、变形、锈蚀严重,扣5分 质 扣件未进行复试或技术性能不符合标准,扣5分 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 5 38

序号 检查项目 11 通道 检查内容与评分标准 未设置人员上下专用通道,扣5分 通道设置不符合要求,扣1~3分 标准扣减实得分数 分数 分数 5 100 合计分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数;

3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。

39

序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准扣减实得分数 分数 分数 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数;

3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。

45

附表5.7 基坑支护安全检查评分表 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 1 基坑深度超过3米或地质条件复杂未编制专项施工方案,扣20分; 应经专家论证的方案未组织专家论证并按专家意见修改完善,扣15分 施工方案 专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师审查、签字,扣10分 专项施工方案未遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层分段、严禁超挖”基本原则,或者针对性差不能指导施工,扣10~15分 方案针对性差不能指导施工,扣l0~l5分 临边防护 深度超过2m的基坑施工无临边防护措施,扣l0分 临边及其它防护不符合要求,扣5分 20 2 10 3 未进行基坑支撑体系设计,扣10分 钢支撑未经过检测合格或开挖时混凝土撑强度报告未达到要求,扣5分 基坑支护不及时,扣5~10分 、与围护基坑支护 钢支撑和腰梁架设(包括支撑连接、支撑和腰梁连接)结构连接(包括斜支撑设置防滑移装置、连接的密实性等),防钢支撑坠落措施、预加应力等违反设计或方案要求,每项扣4~6分 支护结构拆除或换撑不符合设计或方案要求(包括混凝土撑强度条件、拆撑换撑顺序、预加力卸载程序等),扣5~8分 需要降水时未进行降水试验、编制降水专项方案或方案未按规定进行专家论证,扣5~8分 深基坑降水时无防止临近建(构)筑物等工程周边环境沉降的措降排水措施,扣10分 施 未设置足够截面的排水沟,或未设置截水、封堵、防倒流等措施防止地表冲刷基坑侧壁,扣3~5分 围护结构漏水(沙)或基坑底积水、涌水(沙),每处扣5分 弃土、料具堆放距坑边距离小于设计规定,扣5~8分 坑边荷载 基坑周边堆载超过设计允许值,扣10分 机械设备施工与坑边距离不符合要求又不采取措施,扣10分 人员上下无专用通道,扣10分 上下通道 专用通道少于两处,扣5分 设置的通道不符合要求,扣6分 施工机械进场时未按规定进行验收,扣5分 挖土机作业时,作业半径范围内无警示或人员监护或人员监护等防止其他人员进入的措施,扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全,扣l0分 土方开挖 司机未持证作业,每人扣1分 未按方案规定的程序、方式挖土,存在超挖,扣10分 开挖面边坡不符合安全要求,扣5~10分 施工机械碰撞,损伤支撑结构,每处扣3~5分 10 4 10 5 10 6 10 7 10 46

序号 检查项目 检查内容与评分标准 未按设计编制基坑施工监测方案并落实,扣10分 监测方案未按规定审批,扣5分 未按监测方案对桩(墙)体位移、支撑轴力、地表沉降、水位等进行监测,扣5~10分 标准 扣减 实得 分数 分数 分数 8 未按规定对受施工影响范围内建(构)筑物、重要管线和道路等基坑监测 进行沉降观测,扣10分 监测点设置或监测频率不符合监测方案,扣3~5分;测点破坏未及时恢复,每一测点扣2分 未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工,扣3~5分 基坑支护变形、轴力变化、监测保护对象变形及其他重要监测数据等达到预警和报警值时未按规定程序有效处理,扣5~10分 10 9 基坑内作业人员无安全立足点,扣l0分 垂直方向交叉作业无隔离防护措施,扣6分 作业环境 未按规定设置足够照明,扣5分 10 坑壁或支撑上存在可能脱落的混凝土块或其他物料,扣8分 坑边安全范围外堆放的料具无牢靠的防滑落入基坑措施,扣8分 100 合计分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数;

3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。

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附表5.8 模板工程安全检查评分表

序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准扣减实得分数 分数 分数 10 1 属危险性较大的模板工程无专项施工方案或专项施工方案未按规定进行审批,扣10分 施工方案 专项施工方案未按照规定组织专家论证或未按专家意见修改完善,扣8分 未根据混凝土施工工艺制定有针对性的安全措施,扣6分 模板、主(次)楞、对拉螺栓的材质、型号与方案不符扣3~5分 材料材质 主(次)楞间距、对拉螺栓间距等与方案不符,扣3~5分 立杆间距、步距等架体布设参数与方案不符,每处扣8分 杆件连接不牢,每处扣3分 不按规定设置剪刀撑,扣3分 不按规定高度作整体加固,扣3分 立杆垂直偏差超过规定,扣5分 梁、板下立杆未采用横杆连接成整体,每处扣3分 立杆顶托或底托和自由端超过规范长度,每处扣2分 扣件预紧不符合要求,每处扣3分 杆件对接、搭接不符合要求,扣3~5分 支撑系统或桥墩立未按说明书规定组装,有漏装杆件和锁件,扣6分 模 脚手架组装不牢、紧固不合要求,每处扣1分 立模钢模板、连接螺栓强度不足,扣10分 立模不按规定高度作整体加固,扣5分 钢模板连接、钢模板与基础连接的螺栓数量不足,每缺 1个扣5分 支撑体系地基处理不符合方案要求,扣5分 高架桥模板工程浇注混凝土前未按方案要求进行预压,扣10分 加压和卸压未按方案进行,扣5分 未根据施工方案按合理顺序进行浇筑,扣5分 施工荷载 模板上施工荷载超过规定,扣10分 混凝土浇注速度超过施工方案限值,扣5~10 模板上堆料不均匀,扣5分 大模板存放无防倾倒措施,扣3分 模板存放 各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求,扣3~ 5分 2m以上高处作业无可靠立足点,扣8分 支拆模板 拆除区域未设置警戒线且无监护人,扣5分 留有未拆除的悬空模板,扣4分 模板工程无验收手续,扣10分 验收单无量化验收内容,扣5分 模板验收 模板拆除前未办理审批手续,扣10分 支拆模板未进行安全技术交底,扣5分 5 2 3 20 10 4 5 10 15 5 6 7 48

序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准扣减实得分数 分数 分数 10 8 受力构件模板拆除前无混凝土强度报告,扣5分 混凝土强混凝土强度未达规定值提前拆模,扣10分 度 多层结构在施工中,板、梁作为支撑体系基础时,上层 结构混凝土未达到规定强度,支撑提前拆除,扣5分 作业面孔洞及临边无防护,无防坠物措施,扣10分 作业环境 垂直方向交叉作业上下无隔离防护措施,扣l0分 在市政道路搭设模板、支架无防撞措施,扣5分 10 100 9 合计分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数;

3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/l6ix.html

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