“成中杯”评选管理办法

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成中投资集团股份有限公司 “成中杯”评选管理办法

第一章 总则

第一条 为提高公司工程质量水平,建造更多的优质工程,不断提升公司工程质量总体水平,使各项目部多创“精品工程”、“用户满意工程”等优质工程。依据公司《建筑分项工程细部做法》《建筑分项工程施工工艺标准》《工程质量控制管理办法》等相关管理制度及办法,结合实际情况,特制定本办法。

第二条、“成中杯”是反映公司建设工程质量的最高荣誉奖,评选对象为公司承建的各类工程,工程质量应在公司内部质量达到领先水平。此外,申报“成中杯”的工程项目必须同时申报“四川省优质工程(天府杯)”。

第三条 “成中杯”奖由该承建工程的各项目指挥部、项目部根据自身部门的实际能力自愿申报,由工程部牵头实施过程考核,最后由评审小组审核评选。

第四条 “成中杯”奖每年评选一次。

第二章 评选工程范围

第五条 参加评选“成中杯”奖的工程,必须开工时开始申报,竣工验收后总评。

第六条 申报工程应达到以下规模:

(1)单体建筑面积20000 m以上的房屋工程。 (2)总建筑面积在50000m以上(含50000 m)一次建

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成的住宅小区或小区内的组团。

(3)无具体划分规模标准的工程项目,其申报工程的建安工程量应在2500万元以上。

第七条 下列工程不列入评选工程范围: (1)竣工后被隐蔽难以检查的工程。

(2)发生过重大质量安全事故,受到省、市级主管部门通报批评的项目。

(3)在每月的质量考评中,连续二个月或年度有三个月考核不合格的。

(4)工程发生死亡事故的。

第三章 申报程序

第八条申报评审流程:

各项目部根据自身情况确定创杯工程。 项目部编制创杯实施文件,填报“成中杯”申报书 工程部接收申报书备档,批准实施文件。 工程部按文件批准之日按照上报实施文件对申报工程进行过程监控。 复查合格后由评审委员会进行公示,项目部领奖。 各分部工程完工后由项目部收集相关 资料报评审小组进行过程审核。 工程完工经项目部自查合格后报工程部复查。并对复查中存在的问题进行整改。 项目部整改完毕,接受创杯评审小组复查。 第九条 工程部负责对创杯工程的施工过程监督管理,对各检验批、分项工程是否满足设计规范要求,是否按公司制定的工艺标准、细部做法作业进行检查打分。

第十条 分部工程评审由创杯评审小组组织进行现场审查,审查小组由3-5人组成,分别对每个工程进行现场检查和资料检查,并对检查结果进行打分。

第十一条 工程竣工验收合格后在交与业主使用前经项

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目部自查合格报工程部检查,工程部对存在问题复查合格后再提交评审小组对工程进行终审。

第十二条 工程终审的内容和要求:

(1)听取项目部对工程施工和质量的情况介绍。主要介绍工程特点、难点,施工技术及质量保证措施。

(2)实地查验工程质量水平。凡是复查小组要求查看的工程内容和部位项目部都必须予以满足,不得以任何理由回避或拒绝。

(3)听取工程部对工程质量的评价意见。 (4)查阅工程有关的内业资料:

①工序报验、样板报验,工程部对各检验批、分项工程的打分评价表;

②质量控制资料; ③技术管理资料; ④工程影像资料;

⑤获省结构优质工程及相关获奖等证书; ⑥复查小组向评审委员会提交书面复查报告。

第四章 工程评审

第十三条 根据管理办法需要,成立“成中杯”评审工作委员会。终审工作由评审委员会主任委员主持进行。评审委员会设主任委员1人,由公司分管副总担任;副主任委员1人,由工程部经理担任;评审小组由相关职能的部门经理和具有中级及以上技术职称、熟悉工程专业技术、并担任过一定专业技术职务的人员由3-5人组成。

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第十四条 评审工作坚持严格、认真、公平、公正的工作原则。评审会议必须由评审委员本人参加,不得缺席或委派代表出席。

第十五条 评审委员会根据被推荐工程的申报资料和工程复查小组的汇报,通过审查、观看工程录像资料、质询、讨论、评议,最终以无记名投票方式确定获奖工程。

第十六条 评审从工程管理、实体检查、观感检查、资料检查、安全文明施工得分五方面进行评价,总分为100分,总评分达到85分以上的工程将获得“成中杯”奖。其中工程管理占20分,实体检查占35分,观感检查占20分,工程资料占15分,安全文明施工占10分,具体评分标准详(见附件)。

第五章 奖 励

第十七条 公司每年召开“成中杯”颁奖大会,向获奖单位授予“成中杯”奖杯、获奖证书,并对获奖项目部通报表彰、网上公布。

第十八条 获得“成中杯”的项目部,将一次性获得现金奖励50000元-200000元,并对有突出贡献的个人进行2000元-10000元的奖励。对单体建筑奖励以50000元/20000M为基数面积每增加5000M奖金增加5000元,对小区组团建筑以100000元/500000M为基数面积每10000M奖金增加20000元。

第十九条 对申报“成中杯”工程的所有劳务班组按合同价上浮5%进行管理,对达不到要求的不予上浮,按主体、

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装饰以一层楼为一单元,每五层评价一次,评价合格后立即给予奖励。

第二十条 凡申报“成中杯”的项目,工程部将按照规范、标准严格管理,对不符合要求的责令项目部按制度进行处理。对申报的工程经评审达不到要求未评上的项目部将给予5000-20000元的经济处罚,对已申报的项目不得在中途退出,对在中途退出的按未评上处理。

第六章 附 则

第二十一条 本办法由公司“成中杯”评审委员会负责解释。

第二十二条 本办法自发文之日起执行,原《“成中杯”评选管理办法及评选实施细则》同时作废。

成中投资集团股份有限公司

2015年4月7日

成中投资集团股份有限公司

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“成中杯”工程评选实施细则

第一部份 基本要求

一、基础部分

(一)基坑按设计要求挖至设计标高,标高控制偏差为±50mm。

(二)基础垫层须支模浇筑,不得采用原槽浇筑砼(特殊情况除外),所浇筑垫层方正。

(三)基础轴线允许偏差10mm;基础标高允许偏差+20mm,-30mm。

(四)不同类型均需满足相应的地基基础质量验收规范要求。

(五)基层回填一次性回填高度不超过300mm,回填完成后沉降允许偏差30mm。

二、主体部分 (一)砼结构

1、砼柱墙每层垂直度:允许偏差为8mm; 2、墙柱轴线:允许偏差为8mm; 3、层高:允许偏差为±10mm; 4、砼表面平整度:允许偏差为8mm;

5、砼截面尺寸(墙、柱、梁):允许偏差为+8,-5mm; 6、砼强度:回弹检测结果全部合格。 (二)模板安装

1、模板与模板之间的拼缝间隙3mm,缝隙应采用胶带粘

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贴;

2、梁、墙、柱尺寸偏差+5mm,-5mm; 3、底模上表面标高偏差±5mm;

4、每层柱的垂直度偏差6mm,梁柱结点采取整模拼接,不得有纸袋或其他堵缝嵌入砼;

5、相邻两板面高低差±5mm,预留洞中心线位臵允许偏差为10mm,尺寸偏差为(+10,0)mm;

6、表面平整度±5mm;

7、通梁必须拉通线校正在一直线上,偏差在±5mm。 (三)砌体结构

1、砖砌体工程(指烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖等)

(1)每层垂直度:允许偏差5mm; (2)轴线位臵偏移:允许偏差10mm; (3)层高:允许偏差±15mm ;

(4)混水墙表面平整度:允许偏差8mm;

(5)门窗洞口高、宽(后塞口):允许偏差±5mm; (6)10匹砖砌体水平灰缝平均厚度:8-12mm。 2、砂浆强度:回弹检测结果全部合格。

3、砂浆饱满度:砖砌体:水平砂浆饱满度不得小于80%;砼小型空心砌块和轻骨料砼小型空心砌块:水平砂浆饱满度不得小于90%,竖向砂浆饱满度不得小于80%。

(四)钢筋保护层厚度或间距。

1、梁类构件钢筋的砼保护层厚度:允许偏差为+10mm,

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-7mm;梁、板构件钢筋保护层最大偏差不应大于允许偏差的1.5倍。

2、受力钢筋间距应符合设计规定,允许偏差±10mm。 (五)实体检测

1、主体施工期间:天棚水平允许误差20mm,楼地面水平允许误差20mm;楼层净高检测允许误差15mm,极差20mm,楼板厚度检测允许误差(-5,+15mm)钢筋保护层检测(允许误差-5,+12mm),楼板厚度检测的合格率控制在92%以上,钢筋保护层检测的合格率控制在90%以上,天棚水平检测的合格率控制在93%以上,地面水平检测的合格率控制在95%,楼层净高检测的合格率控制在95%以上。

2、装饰完工期间:室内净高度,允许偏差20mm,允许极差20mm;室内开间、进深,允许偏差±15mm,允许极差20mm;天棚水平、极差不得超过10mm;地面水平极差不得超过10mm。空间尺寸检测合格率(开间、进深、天棚、地面、层高)均达到95%.

(六)观感检查 砼工程:

1、砼振捣

砼振捣密实,无蜂窝、孔洞和露筋现象,无修补现象。 2、梁柱节点

梁、柱、板节点、阴阳角、上下层墙板、板、柱接头处应棱角分明,无漏浆、错位现象。

3、施工缝

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砼施工缝应符合设计要求并按施工技术方案执行,尽可能留臵在受剪力较小部位。

4、砼构件

构件形状、几何尺寸正确,表面平整,其中楼梯踏步应尺寸正确,表面平整。

5、予埋件

各类予留洞、予理件的尺寸、位臵和标高必须符合规范及施工图文件规定要求。

6、砼裂缝规定

(1)对设计明确规定不允许有裂缝的结构,不得出现裂缝。

(2)对设计允许有裂缝的结构,其裂缝的宽度和数量必须小于施工图设计文件和规范的规定要求,均无明确要求时每层裂缝数量不得多于二条。

砌体工程:

1、水平灰缝与垂直灰缝应均匀,厚度和宽度应满足下列要求:

(1)烧结普通砖、烧结多孔砖等水平灰缝宜为10mm,但不应大于12mm,也不应小于8mm。

(2)普通砼小型空心砌块和轻骨料砼小型空心砌块的水平灰缝和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应大于12mm,也不应小于8mm。

(3)蒸压加气砼砌块体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm。

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2、不得出现透明缝、瞎眼缝和假缝。 3、砌筑

(1)砌块组砌方法

①填充墙用轻骨料砼小型空心砌块或蒸压加气砼砌块砌筑墙体时,墙体底部应砌烧结普通实心砖砌块或多孔砖砌块等,其高度不宜小于200mm;

②底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C20的砼灌实小砌块的孔洞;

③蒸压加气砼砌块和轻骨料砼小型空心砌体不应与其他块材混砌;

④空心块体外窗台应设臵砼等防渗漏措施。 (2)搭接与错缝

①砖砌体应上下错缝,内外搭接,砖柱不得采用包心砌法,清水墙、窗间墙无通缝,混水墙中长度小于或等于300mm的通缝每间不超过3处,且不得位于同一墙体上;

②砼空心小砌块应对孔错缝搭砌,搭接长度不应小于90mm,墙体的个别部位不能满足上述要求时,应在灰缝中设臵拉结钢筋或钢筋网片,但竖向通缝不得超过两皮小砌块;

③蒸压加气砼砌块搭接长度不应小于砌块长度的1/3,竖向通缝不应大于2皮砖。

5、其他

(1)抗震构造柱马牙槎留设:留设部位和方式应符合规范和设计要求。

(2)砌体开槽

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设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设臵过梁。

(3)小构件

预制过梁、门窗预制砼块、木块等小构件的制作及安装质量,应符合标准要求。

装饰部分: 1、内墙面

(1)检查每个面不少于3个点。

(2)表面平整清洁,无明显抹纹,接槎平整,无空鼓开裂,批嵌细腻,无脱皮。

(3)墙面平整度采用2m靠尺、塞尺检查,平整度允许偏差小于4mm;

(4)立面垂直,允许偏差小于4mm,阴阳角方正顺直,允许偏差小于4mm;

(5)预留洞、槽、管道等的位臵、尺寸正确、出墙口整洁、顺直;

(6)墙表面细裂缝空鼓处,经修补后应保持与原墙面色泽一致,无修补痕迹。

2、顶棚(层高),开间尺寸

(1)顶棚在平整度的基础上应水平,检查点每个房间4-6个点;

(2)地坪至顶棚各检查点高低差大于15mm的房间,在房间四角墙面引出水平点,检查顶棚的高低差。顶棚水平度

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允许偏差小于10mm。

(3)净高允许偏差小于-10mm、+15mm,且极差不能大于20 mm。

(4)开间尺寸两头应相等,允许偏差小于10mm。 (5)天棚涂料施工前基层应全部用粉刷石膏打底找平处理,其他检查项标准同内墙面。

3、楼地面

(1)地面表面平整,水泥颜色一致,清洁干净,无污染,无开裂空鼓,表面无麻面,不起砂。

(2)地坪2m靠尺和塞尺检查平整度允许偏差小于4mm。 (3)踢脚线平整顺直,高度一致,无空鼓开裂,与墙面结合牢固,上下接槎平整,分色清楚。检查每面不少于3个点。

(4)踢脚线处水泥砂浆不得抹在墙面批嵌腻子层上,批嵌腻子不得抹在水泥砂浆层上。

(5)地面、踢脚线裂缝空鼓处,经修补后应保持与原色泽基本一致,无明显修补痕迹。

5、进户门、电表箱门

(1)门扇开启灵活,不碰擦,无自开、自关、回弹现象;

(2)表面平整、光洁、色泽一致,无雀丝、划痕、毛刺、锤印和缺、断角;

(3)门框与墙体间砂浆填嵌饱满均匀;

(4)框的正、侧面垂直,允许偏差小于3mm,框的对角

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线允许偏差小于3mm;

(5)框与扇,扇与扇接缝宽度为1.5-2.5mm,高低差小于2mm;

(6)门锁、拉手、插销、小五金、门碰头安装齐全,无遗漏,安装位臵准确。

5、卫生间、厨房间

(1)墙面细砂批嵌粗细一致,平整清洁,纹路上下顺直,无裂缝,不起壳,地坪平整;

(2)卫生间及厨房间地面48小时盛水试验,以水覆盖满地面为准,达到不渗不漏;

(3)各出水管道灌水通球试验,每根管道试验2分钟,管道通畅无堵塞、管道无破损漏水情况;

(4)给水进户阀门开启灵活,水表运转正常。 6、塑钢、铝合金门窗

(1)门窗安装牢固,安装位臵符合设计要求; (2)门窗开启灵活,无倒翘,阻滞及反弹现象,五金配件齐全,位臵正确;

(3)门窗框扇表面外观洁净,无划痕,碰伤,拉毛现象;

(4)门窗滑槽内无垃圾,排水孔通畅; (5)玻璃表面洁净,无明显划伤、气泡;

(6)双层玻璃夹层内无灰尘和水气,双玻隔条横平竖直,不翘曲;

(7)硅胶槽顺直,槽口方向、宽度、深度符合设计要

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求,硅胶施放均匀,边缘整齐,圆弧光滑。

7、外墙

(1)墙面平整,无空鼓开裂,大墙角、阴角挺拔通直,细砂批嵌均匀无接口,表面无明显射影和波纹,阴阳角清晰不含糊;涂料均匀,无色差,无接痕,无污染。

(2)窗台、门窗侧墙:窗台横平竖直,楞角线条清晰,窗框下槛20mm圆弧光滑顺直;窗台泛水排水坡度20mm以上;窗台滴水槽顺直,二边粉刷相等,整齐一致。

(3)阳台粉刷曲线和顺,阴阳角清晰明快,挂落线厚度、宽度一致,细砂批嵌均匀,纹路顺直;涂料均匀,无色差,无起皱脱皮。上下阳台进出一致,梁底水平无翘曲,上口压顶流水向里。

(4)外墙面砖铺贴平整、横平竖直,面砖间隙均匀、勾缝密实,无空鼓、开裂、缺角,阴阳角方正。

8、屋面

(1)屋面栏杆油漆均匀,无流坠起皱,无锈斑,焊缝饱满,无漏焊、脱焊现象;

(2)屋面地坪找坡准确,无明显积水,伸缩缝部位防水卷材铺贴密实、顺直,无孔洞、裂口、裂缝;出水口排水通畅;

(3)整个屋面无渗漏现象。 9、楼梯栏杆、踏步

(1)楼梯栏杆、踏步焊疤处理平整,安装牢固,油漆表面涂刷后无锈斑、焊渣、毛刺等;

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(2)踏步地砖无空鼓、缺角断裂,表面平整度允许偏差3mm,接缝直线度允许偏差2mm,接缝高低差允许偏差0.5mm。

四、给排水、电气安装检查标准 (一)给水管

1、明敷管每层应设支架,管卡牢固,与管子接触紧密。管壁及接口无污物,镀锌管接口及损伤的应作防腐处理;

2、给水阀门的位臵准确,开关严密、灵活; 3、水表安装位臵正确、平整; 4、试压检验无渗漏。 (二)排水管

1、洁具排水口留位准确。厨房、卫生间地漏高出地坪0.5-1cm,阳台地漏位臵为最低点,低于地表面0.5 cm;

2、检查口位臵正确,清扫方便;

3、灌水通球试验做到不渗不漏,排水通畅。 (三)雨落管

1、按规范安装伸缩节,伸缩节安装高度应统一; 2、管道支架的间距应统一,立管φ75以上的支架间距不大于2m;

3、立管的垂直度偏差:每5m不大于10mm,全高不大于30mm;

4、雨落管口与排水明沟中心、月亮弯中心三点成一线; 5、所有管道不堵不漏,排水通畅。 (四)配电箱、柜

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1、配件齐全,接地正确,线材色标正确,排列清楚,接触严密;(相线为红线、黄线、绿线,零线为兰线,接地线为绿黄双色线)

2、配电箱、柜垂直度:箱体高50cm以下,允许偏差1.5mm;箱体高50cm以上,允许偏差3mm。

(五)开关、插座(含有线电视、宽带、电话) 1、线材色标合理,接线正确,左零右相,相线为红线,零线为兰线,接地线为绿黄双色线,接线紧密;

2、开关、插座面板并列安装高差允许偏差0.5mm;每户内面板高差允许偏差5mm;面板的垂直度允许偏差0.5mm。

第二部份 评选细则

一、工程管理20分

(一)项目组织管理5分:项目组织机构设臵、职能分配合理及人员配臵完整,主要人员流动控制在5%以内得0.5分;项目管理制度齐全,制度要求规范性、层次性、适应性、有效性、创新性0.5分,项目有目标计划且目标明确,目标基本实现占2分,对劳务班组管理制度健全,执行力强,未出现较大劳务纠纷、投诉占2分。

(二)施工过程管理15分:工序报验每少一份扣0.2分,样板报验每少一份扣0.5分,每一份整改未按时完成扣0.5分,工程部每开出一份处罚通知书扣0.2分,每月进度主控项目未按时完成每延期一天扣0.1分,材料报验每少一份扣0.6,每月工程质量考核分数中不合格一次扣2分,每月质量评价中评价在90分以上的奖励1分,工程出现一般

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质量事故扣5分,出现较大质量事故扣10分。

(三)工程特色管理(作为加分项目):采用新技术、新材料、新工艺、新设备:每采用一项,增加0.5分,最高不超过2分;以申报标准为基数,每增加5000 ㎡,增加0.4分,最高加分限值为4分,申报工程每一栋得省结构优质工程加0.5分。

二、工程实体检测35分

(一)施工过程质量检查10分:按基础、主体、装饰三方面检查,其中基础占2分,主体占8分,主体每五层楼检评价一次,按总楼层除以总分数得每栋每层得分,最后按每检验批评价汇总后得分为总分。基础按全数进行检查,主要检查土方开挖、回填、垫层、基础砼浇筑、轴线、高程,主体按自然间每层每分项检查30%,主要检查砌体、砼剪力墙直度、地面平整度、细部构造。合格率在90%及其以上,评定为A得分率为90%-98%,合格率在80%及其以上评定为B,得分率为80%-90%,合格率在70%及其以上评定为C,得分率为70%-80%,合格率在60%及其以上评定为D,得分率为60%-70%,检查评定合格率在60%以下者该项不得分。

(二)实体检测15分:主要检测为主体期间楼板厚度、钢筋保护层厚度、天棚水平、地面水平,装饰完工期间空间尺寸、楼层净高、天棚水平、地面水平检测八大类。评定标准为每一检测项1.25分,按上报栋号进行平均,总得分为各栋评定汇总所得,汇总得分合格率在90%及其以上,评定为A得分率为90%-98%,合格率在80%及其以上评定为B,得

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分率为80%-90%,合格率在70%及其以上评定为C,得分率为70%-80%,合格率在60%及其以上评定为D,得分率为60%-70%,检查评定合格率在60%以下者该项不得分。

(三)评审小组抽测10分:评审小组每栋楼按楼层抽查12%(四舍五入),12层以下抽查两层。抽查合格率在90%及其以上,评定为A得分率为90%-98%,合格率在80%及其以上评定为B,得分率为80%-90%,合格率在70%及其以上评定为C,得分率为70%-80%,合格率在60%及其以上评定为D,得分率为60%-70%,检查评定合格率在60%以下者评审小组抽查不得分。

三、工程观感20分

(一)主体施工过程观感检查8分:

按砼、钢筋、砌体三方面检查,每五层楼检评价一次,每层按自然间检查30%。

1、基础垫层不方正,厚度达不到要求每发现一处扣0.1分;楼层、楼梯收面表观粗糙或收面过早浮浆过多未进行二次收面每发现一处扣0.05分,上人过早使表面损坏或脱模过早棱角损坏每发现一处扣0.08分,砼振捣不密实,出现蜂窝、孔洞和麻面现象面积大于200cm2,每处扣0.2分;砼裂缝长度大于50cm每处扣0.1分;梁、柱、板节点、阴阳角、上下层墙板、板、柱接头处应棱角分明,无漏浆、错位现象,每发现一处扣0.05分,若未按细部做法要求产生以上质量缺陷扣分按双倍。

2、水平灰缝与垂直灰缝应均匀,厚度和宽度应满足要

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求,其偏差超过允许偏差1.5倍每一面墙扣0.1分,出现透明缝、瞎眼缝和假缝的每一面墙扣0.05分,检查中后塞口、过梁搭设及马牙槎不符合要求每一面墙扣0.05分,墙面卫生及其他卫生不符合要求每套房屋扣0.1分;砌体组砌方法不符合要求每一面墙扣0.03分;搭接与错缝超过要求每一面墙扣0.05分。

3、检查中钢筋有露筋现象每发现一处扣0.05分;二次构造钢筋不符合要求每套房屋扣0.1分;主体施工中钢筋保护不符合要求扣0.1分,每层钢筋绑扎分好、中、较差、差,得好者每层奖0.2分,较差每层扣0.1分,差每层扣0.5分。

(二)主体完工评审小组观感检查5分:

评审小组每栋楼按楼层抽查12%(四舍五入),12层以下抽查两层,从砼、砌体两方面检查,每层按自然间抽查30%,检查及评定方法参照主体施工过程评定。

(三)工程完工评审小组观感检查7分:

评审小组每栋楼按楼层抽查30%(四舍五入),12层以下抽查两层,每层按自然间抽查30%,屋面工程着为必查项,检查及评定方法如下:

1、内墙面

表面平整清洁,无明显抹纹,接槎平整,无空鼓开裂,批嵌细腻,无脱皮,每发现一处不符合要求扣0.05分;阴阳角方正、棱角分明达不倒要求且较明显扣0.2分;墙表面细裂缝空鼓处,经修补后与原墙面色泽一致有修补痕迹每发现一处扣0.2分,有空鼓开裂未进行处理每发现一处扣0.05

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分;涂料不均匀,有色差、起皱脱皮现象每发现一处扣0.1分。

2、地坪

地坪阴角不顺直、表面色泽不一致每发现一处扣0.1分,地面清理不干净被污染每发现一间扣0.02分,表面开裂空鼓每发现一间扣0.1分,表面有麻面、起砂每发现一间扣0.1分。踢脚线不顺直,分色不清相互污染每发现一间扣0.02分。

3、外墙

栏杆、梁柱、洞口相间批嵌不均匀,接口缝隙大小超过细部做法要求每发现一处扣0.1分;完成涂料不均匀,产生色差、接痕、污染现象每发现一处扣0.05分。阳台涂料粉刷曲线不顺直,阴阳角不符合要求每发现一处扣0.05分,滴水线厚度、宽度不符合细部做法要求,批嵌不均匀每发现一处扣0.1分;外墙面砖铺贴不平整、缝隙大小不均匀、有缺棱掉角现象、勾缝不密实每发现一处扣0.1分。

4、屋面

屋面避雷线不平顺有锈斑、焊接不饱满,所刷油漆流坠起皱现象,每发现一处扣0.1分;屋面地面坡向不正确,有积水现象,每发现一处扣0.2分;伸缩缝部位防水卷材铺贴不顺直,有相互污染现象,出水口排水不通畅每发现一处扣0.05分;屋面有渗漏现象每发现一处扣1分。

5、卫生间、厨房间

墙面地面防水处理纹路不顺直,有裂缝、起壳现象,每

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发现一间扣0.02分;经盛水试验有渗漏现象每发现一处扣0.5分;管道有堵塞破损漏水现象、地面坡向不正确每发现一处扣0.1分。

6、安装

(1)门窗开启不灵活,表面色泽不一致,有划痕、毛刺现象、门框与墙体间砂浆填嵌不均匀饱满,每发现一处扣0.1分;门窗框扇表面、玻璃表面外观卫生不洁净,门窗滑槽内垃圾未清理干净每发现一处扣0.1分;门窗四周打胶不顺直或有漏打现象,打胶与涂料未用胶布粘贴造成相互污染每发现一间扣0.1分;

(2)给排水管安装不符合细部做法要求,管道卫生差、坡向不正确每发现一间扣0.05分;所安装管道支架不正确、稳固,排水不通畅每发现一间扣0.05分;

(3)室内开关、插座(含有线电视、宽带、电话)安装高差有明显误差,盒内卫生清理不符合要求每发现一处扣0.1分。

四、工程资料10分

(一)施工过程质保资料收集、整理2分:工程部每月对资料的评价中不及格的每次扣0.5分;总计资料评分在90分以上的得分90%-95%,80分以上的得80%-90%,70分以上的得70%-80%,60分以上的得60%-70%,60分以下的不得分,每月合计总体资料评分不及格该项为零分。

(二)施工过程影像资料收集、整理2分:工程部每月对资料的评价中不及格的每次扣0.5分;总计资料评分在90

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分以上的得分90%-95%,80分以上的得80%-90%,70分以上的得70%-80%,60分以上的得60%-70%,60分以下的不得分,每月合计总体资料评分不及格该项为零分。

(三)工程完工评审小组对资料的检查6分:质保资料收集不完整每少一份扣1分;资料数据评定达不到要求每项扣0.5分;资料签字不全、漏项每一项扣0.1分;技术资料主要内容或项目有缺项、漏项,无法弥补;或弄虚作假不能反映工程真实质量扣4分;资料装订不规范、零乱不便于查找扣0.5分;未及时对相关分部分项工程进行验收扣1分。

五、安全文明施工管理10分

(一)过程管理5分:工程部每月对安全文明施工的评价中不及格的每次扣0.5分;总计安全文明施工评分在90分以上的得分90%-95%,80分以上的得80%-90%,70分以上的得70%-80%,60分以上的得60%-70%,60分以下的不得分。

(二)安全事故5分:每发生一起安全事故损失在1000元-5000元的扣0.5分;5000元-10000元的扣1分;10000元-30000元的扣2分;30000元-50000元的扣3分;50000元-80000元的扣4分;100000元以上的不得分。

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“成中杯”工程检查打分汇总表

工程名称: 检查日期:

施工项目部: 检查人员:

序号 1 项次 工程管理 应得分 20 实得分 2 实体检查 35 3 观感检查 20 4 资料检查 15 23

5 安全文明施工 10 总 分 评语: 100 检查组人员: 年 月 日 “成中杯”工程检查(工程管理)评审表一

工程名称: ____________________________________ 检查日期:_____________

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施工项目部:_____________________________________ 检查人员:______________ 序号 1 检查项目 项目组织管理 检查标准 项目组织机构设置、职能分配合理及人员配置完整,人员流动控制在5%得0.5分 适应性、有效性、创新性0.5分 项目目标明确,目标基本实现2分 对劳务班组管理制度健全,执行力强,未出现较大劳务纠纷、投诉2分 2 施工过程管理 工序报验每少一份扣0.2分 样板报验每少一份扣0.5分 每一份整改未按时完成扣0.5分 工程部每开出一份处罚通知书扣0.2分 每月进度主控项目未按时完成每延期一天扣0.1分 材料报验每少一份扣0.6 每月质量科考核分数中不合格一次扣2分质量科每月质量评价中评价在90分以上的奖励1分 工程出现一般质量事故扣5分,出现较大质量事故扣10分 3 工程特色管理 采用新技术、新材料、新工艺、新设备:每采用一项,增加0.5分,最高不超过2分 申报规模以基数每增加5000 m,增加0.4分,最高加分限值为4分 申报工程每一栋得省结构优质工程加0.5分 2应得分 5 检查情况 实得分 项目管理制度齐全,制度要求规范性、层次性、 15 加分项目 总 分 评语: 检查组人员: 20 得 分 合 计 年 月 日 “成中杯”工程检查(实体检测)评审表二

工程名称: ____________________________________ 检查日期:_____________

施工项目部:_____________________________________ 检查人员:______________ 序号 检查项目 检查标准 应得分

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检查情况 实得分

基础2分,按每栋检查土方回填、垫层、轴线、高程每不合格一项扣0.5分 主体8分。主要检查砌体、砼剪力墙直度、地面平整度、细部构造,合格率≧90%,评定为1 质量科检查 A得分率为90%-98%;合格率≧80%评定为B,得分率为80%-90%;合格率≧70%评定为C,得分率为70%-80%;合格率≧60%评定为D,得分率为60%-70%;检查评定合格率≦60%者该检验批不得分 检测科检测(汇总得分合格率≧90%,评定为A得分率为90%-98%;合格率≧80%评定为B,得分率为80%-90%;合格率≧70%评定为C,得分率为70%-80%;合格率≧60%评定为D,得分率为60%-70%;检查评定合格率≦60%者该检验批不得分) 楼板厚度允许误差(-5,+15mm) 钢筋保护层厚度允许误差(-5,+12mm) 主体期间天棚水平≦20mm 地面水平≦20mm 分户验收期间空间尺寸检测 室内净高度,允许偏差-20MM,允许极差20MM 室内开间、进深,允许偏差±15MM,允许极差20MM 天棚水平、极差不得超过10mm 地面水平极差不得超过10mm 合格率≧90%,评定为A得分率为90%-98%;3 评审小组抽测 合格率≧80%评定为B,得分率为80%-90%;合格率≧70%评定为C,得分率为70%-80%;合格率≧60%评定为D,得分率为60%-70%;检查评定合格率≦60%者该检验批不得分 10 15 10 2 总 分 评语: 检查组人员: 35 得 分 合 计 年 月 日 “成中杯”工程检查(工程观感)评审表三

工程名称: ____________________________________ 检查日期:_____________

施工项目部:_____________________________________

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检查人员:______________ 序号 1 检查项目 应得分 实得分 主体施工过程观感检查(附 8 表1) 2 主体完工评审小组观感检查 5 (附表2) 3 工程完工评审小组检查(附 7 表3) 合 计 20 评语: 检查组人员: 年 月 日

附表1:主体施工过程观感检查

序号 检查项目 砼 检查扣分标准 基础垫层不方正,厚度不达标每处扣0.1分 检查情况 实得分 27

1 楼层、楼梯收面不达标每处扣0.05分 表面、棱角损坏每处扣0.08分 蜂窝、孔洞、麻面现象大于200cm2每处扣0.2分 裂缝大于50cm每处扣0.1分 漏浆、错位每处扣0.05 2 水平、垂直灰缝均匀,其偏差超过允许偏差1.5倍,每面墙扣0.1分 透明缝、瞎眼缝、假缝每面墙扣0.05分,搭接错缝超过要求每面墙扣0.05分 后塞口、过梁搭设、马牙槎不合要求每面墙扣0.05分 墙面卫生、其他卫生不合要求扣0.1分 砌体组砌方法不合要求每面墙扣0.03分 砌体 3 钢筋 钢筋绑扎每层好奖0.2分,较差扣0.1分,差扣0.5分 漏筋每处扣0.05分 二次构造钢筋不符合要求每套房扣0.1分 主体施工钢筋保护不合要求扣0.1分 总 分 评语: 检查组人员: 8 得 分 总 计 年 月 日 附表2:主体完工评审小组观感检查

序号 检查项目 检查扣分标准 检查情况 实得分 28

1 砼 基础垫层不方正,厚度不达标每处扣 0.1分 楼层、楼梯收面不达标每处扣0.05分 表面、棱角损坏每处扣0.08分 蜂窝、孔洞、麻面现象大于200cm2每处扣0.2分 裂缝大于50cm每处扣0.1分 漏浆、错位每处扣0.05 2 水平、垂直灰缝均匀,其偏差超过允许偏差1.5倍,每面墙扣0.1分 透明缝、瞎眼缝、假缝每面墙扣0.05分,搭接错缝超过要求每面墙扣0.05分 后塞口、过梁搭设、马牙槎不合要求每面墙扣0.05分 墙面卫生、其他卫生不合要求扣0.1分 砌体组砌方法不合要求每面墙扣0.03分 砌体 3 钢筋 钢筋绑扎每层好奖0.2分,较差扣0.1分,差扣0.5分 漏筋每处扣0.05分 二次构造钢筋不符合要求每套房扣0.1分 主体施工钢筋保护不合要求扣0.1分 总 分 评语: 评审组人员: 5 得 分 总 计 年 月 日 附表3:工程完工评审小组检查

序号 检查内容 检查标准 检查情况 扣分 29

1 内墙面 有摸纹、空鼓开裂、批嵌细腻、脱皮现象每处扣0.05分 阴阳角明显不合要求扣0.2分 墙表面有修补痕迹每处扣0.2分 空鼓开裂未处理,每处扣0.05分 涂料不均匀,有色差、起皱脱皮现象扣0.1分 2 地坪 阴角不顺,表面色泽不一每处扣0.1分 地面清理不干净被污染每间扣0.02分 表面开裂空鼓每间扣0.1分 麻面、起沙每间0.1分 3 外墙 踢脚线不顺直,分色不清相互污染每间扣0.02分 栏杆、梁柱、洞口相间批嵌不均匀,接口缝隙超过细部做法要求每处扣0.1分 涂料不均匀,产生色差、接痕、污染现象每处扣0.05分 涂料粉刷曲线不顺直,阴阳角不合要求每处扣0.05分 滴水线厚度、宽度不符合细部做法要求,批嵌不均匀每处扣0.1分 面砖铺贴不平整、缝隙大小不均匀、有缺棱掉角现象、勾缝不密实每扣0.1分。 4 屋面 屋面避雷线不平顺有锈斑、焊接不饱满,油漆流坠、起皱,每处扣0.1分 屋面地面坡向不正确,有积水现象,每处扣0.2分 伸缩缝部位防水卷材铺贴不顺直,有相互污染现象,出水口排水不通畅每处扣0.05分 屋面有渗漏现象每处扣1分。 5 卫生间、厨房 安装 防水处理纹路不顺直、裂缝、起壳,每间扣0.02分 盛水试验有渗漏现象每处扣0.5分 管道堵塞、破损漏水、地面坡向不正确每处扣0.1分 6 门窗开启不灵活、砂浆不饱满、有划痕、外观和滑槽不洁净、 打胶不顺直、有漏打、胶水和涂料污染每处扣0.1分 排水管卫生差、坡向不正确、管道支架不正确、排水不通畅等每间扣0.05分 室内开关、插座安装高差有误差;卫生清理不合要求每处扣0.1分 总 分 7分 得 分 总 计 评语: 检查组人员: 年 月 日 “成中杯”工程检查(资料检查)评审表四

工程名称: ____________________________________

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检查日期:_____________

施工项目部:_____________________________________ 检查人员:______________ 序号 1 检查项目 施工过程质保资料收集、整理 施工过程影像资料收集、整理 工程完工评审小组对资料的检查 检查标准 工程部每月对资料的评价中不及格的每次扣0.5分 工程部每月对资料的评价中不及格的每次扣0.5分 质保资料收集不完整每少一份扣1分 资料数据评定达不到要求每项扣0.5分 资料签字不全、漏项每一项扣0.1分 技术资料主要内容或项目有缺项、漏项,无法弥补;或弄虚作假不能反映工程真实质量扣4分 资料装订不规范、零乱不便于查找扣0.5分 未及时对相关分部分项工程进行验收扣1分 应得分 2 检查情况 实得分 2 2 3 6 总 分 10 得 分 合 计 评语: 检查组人员: 年 月 日 “成中杯”工程检查(安全文明施工)评审表五

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工程名称: ____________________________________ 检查日期:_____________

施工项目部:_____________________________________ 检查人员:______________ 应得序号 检查项目 扣分标准 分 检查情况 1 过程管理 实得分 工程部每月对安全文明施工的评价中不及格的每次扣0.5分 每发生一起安全事故损失在 1000-5000元的扣0.5分; 10000-30000元扣2分; 30000-50000元扣3分; 50000-80000元扣4分; 100000元以上不得分; 5 2 5 安全事故 5000-10000元扣1分; 总 分 评语: 检查组人员: 10 得 分 合 计 年 月 日

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