公司物资采购管理制度
更新时间:2024-06-18 10:55:02 阅读量: 综合文库 文档下载
××公司物资采购管理制度
为了规范公司的物资采购行为,降低采购成本,满足生产需要,加强对物资采购的监督管理,特制定(修订)本制度。
一、本制度是公司采购原料、生产用机物料以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
二、采购工作应遵循的原则
1、执行经审核批准的计划采购原则;
2、执行询价、议价、比质、比价的招标采购原则; 3、供方评定原则;
4、生产部门检验把关原则; 5、秉公办事、维护公司利益原则。 三、采购机制 (一)集中采购:
1、原料采购,包括国内、国际市场原料采购。
2、机物料采购,包括包装料、油料化工、轴承橡胶、电器水暖、五金建材、工具标准件、劳保杂品等。
3、集中采购部分,由营销部统一负责。
4、一般贸易或进料加工贸易项下的进口原料,涉及相关的银行、商检、海关、损失赔付、原料核销、台帐等业务由进出口部负责办理。 (二)专项采购:
客户指定的专用原料或特殊原料、器材采购及外协新制品加工、维修业务,由生产部负责办理。
四、采购计划管理 (一)原料采购计划
1
1、原料采购以满足客户需求、稳定生产和保证产品质量、降低生产成本为原则,实行指导计划和指定计划两种管理方式。其中,指导计划是指主体生产原料月度采购计划;指定计划是指随品种调整需采购的非主体原料计划。生产部根据各分场生产计划安排制定原料采购计划。
2、营销部依据原料采购计划,与生产部沟通好生产用原料的接批、换批进度,并根据市场货源及价格波动情况,适时提出采购申请,经总经理批准执行。
3、如因品种调整或客户指定原料时,营销部与生产部在充分沟通的基础上,由生产部提出采购计划,经总经理批准执行。 (二)机物料采购计划
1、机物料采购计划以满足生产、合理库存、降低消耗为原则, 实行专项计划、周计划和临时计划。
2、专项计划主要是因品种调整、技术改造所需专件、器材、容器等大宗物资的采购,以及进口设备的非常用维修采购计划。
3、周计划主要针对生产用包装料、浆料、日常设备维修保养须更换的配件、器材、润滑油料等,按下周消耗所提报的采购计划。
4、临时计划,近途采购的常用电气、水暖、五金、工具、标准件、杂品等非生产急需物品。
5、使用部门提报机物料需用计划时,应正确注明名称、规格、型号、数量,对品牌或产地有特殊要求的也应注明,急用的要注明需用时间。
(三)严格计划提报与审批
1、各分场、生产车间或部门日常生产、维修所需机物料采购计划,须本部门主管领导(副总或车间主任)审批。
2
2、因品种调整、技术改造所需器材、专件、容器等大宗物资的采购计划,由生产部或分场提报,经分管副总经理审批。
3、对采购计划要严格监督,对淘汰的配件、器材要按规定现场验收,严禁造成浪费。
4、包装料由分场据其生产品种提报使用总量和日用量计划,并经生产部审核。包装料库存不超一周用量。试纺用小批量纸管及包装物,由生产部提报计划。
5、周采购计划须于每周三以前提报,临时计划随用随提报。严格控制计划,避免库存积压。
6、分场、车间(部门)计划报送机物料仓库,由司库根据库存审核编制采购计划并签字。仓库要严格控制库存。
7、使用部门对已报计划需要变动或撤销,应及时通知仓库和采购部,以便及时撤销或变更采购计划。
五、合格供方管理
(一)合格供方,是指依法成立,具有法人或生产经营资格和良好信誉,并经公司按程序审查认定的供应商,列入公司合格供方名录。 (二)供方管理机制
1、营销部、生产部、分场(车间)是合格供方评议、审核部门,营销部会同生产部、分场(车间),每半年一次对公司合格供方进行一次评议、审核、更新。
2、同类产品的合格供方须选择三家及以上。专件器材供方发生变化,事先必须经生产部同意。 (三)合格供方选择的评审依据
1、供应商资质(营业执照、法人代码证、税务登记证等)、质量、安全、环保等,符合国家法律法规要求。
3
2、特约经营、维修等有关证明文件。
3、供应商业务经营情况及相关业绩证明,经在市场上了解、收集的信息,有良好的信誉。
4、供应商提供的产品,经过本公司检验、试用或使用,并经生产部门鉴定和认定。 (四)取消合格供方资格
1、提供的产品发生两次质量问题,且未能有效改善的; 2、存在供货价格不合理,售后服务及信誉差等问题的;
3、对相关部门人员行贿或提供其他不正当利益的。 六、采购合同管理
1、原料采购必须一律签订书面购货合同,原料采购合同须经总经理签批,业务经办人落实合同的执行,并保管存档。
2、大宗机物料采购必须实行合同管理。
3、零星机物料采购原则上应签订书面购货合同,在本市直接购买或外地采购以供方报价单为约定的,须经分管副总签批。
七、采购价格管理
1、原料集中采购。原料市场价格波动较大,是影响生产成本的主要因素。要认真分析和把握价格趋势,适时提出原料集中采购申请,报经总经理审批。
2、日常计划的原料、机物料采购。业务员必须做到每笔采购比质比价、货比三家,并提供《采购询价、议价报告表》,经分管副总审核确定供方和采购价格。
3、能够用招标方式采购的,要实行招标采购。
4、采购价格上调,必须凭供方书面调价通知或购货合同,报分管副总审批,否则仓库不予办理入库手续。
4
5、营销部、生产部应做好供方市场和采购价格调查和审核,对违规采购提出考核建议。
八、采购质量管理
1、对需采购的原料或机物料,要符合生产质量要求,质量标准由生产部负责提出。采购前必须经过样品检验或经试用及已长期使用鉴定为合格的。
2、采购原料进厂,生产部验配组及时检查是否包装破损、污染、浸水等,并按比例抽样检测各项质量指标,检测结果报送生产部、经营部,对存在严重质量问题的,提出处理意见,报请总经理。
3、对购进的每笔机物料,由提报计划的使用部门参与验收,入库单须经使用部门主管负责人签字。
九、采购入库入账管理 (一)原料入库
1、采购原料到厂,业务员应及时通知仓库接货。将供货单位、原料品种、规格型号、数量及结算方式(一般贸易、来料加工、进料加工、赠送或其它)等信息提供给仓库司库。
2、棉花入库司库要会同生产部验配组进行逐批过磅,化纤等其他原料入库,应抽检重量,发现重量或数量不符,司库应及时反馈到经营部处理,否则不接收入库。
3、原料入库由业务员编批录入微机帐,并打印《原料入库(入帐)结算单》一式二联,交仓库司库验收签字后,由生产部填写检验结果,“黄联”转财务作为入帐凭证,“红联”由业务主办随发票经审核送财务入帐。
4、原料进厂后,仓库司库如果没有接到通知,不明货物来源,应拒绝接收,并通知营销部处理。
5
5、原料入库编批规则:
原料批号代码=品种代号+年份+大批号+小批号
原料批号代码从左至右分别代表:第1、2、3位为原料品种代号,用原料英文名称的三个大写字母表示;第4、5、6、7位为年份代号,用数字表示;第8、9、10位为大批号,用数字表示。(同批中的小批号由生产部编写并录入。)
6、原料入库后,验配组应在两个工作日内拿出检验结果,将验收重量、公定重量录入《原料入库(入帐)结算单》,检验指标手工填写,送财务部审核入帐。因质量或数量问题需作降价或折扣、退货处理的,生产部报总经理批示后由营销部、财务部办理相关手续。
7、原料入库后,司库应及时登入《原棉分类明细帐》和出入库台帐。未经检验的原料不得投入使用,特殊情况须经生产部批准,司库、检验员和分场共同验收确认,同时办理入库、出库手续后投入使用。
8、原料下脚入库,由各分场、车间计划员与原料司库现场清点交接后录入微机帐。
(二)原料帐务管理
1、原料入帐由业务员填写《入帐审批单》,附红联《原料入库(入帐)结算单》和原料发票,经分管副总签字转财务部审核,报总经理签批后办理入帐。
2、原料(包括下脚)使用出库由生产部用微机录入《---车间原料领用单》并打印一式三联,司库依据领用单(白联)安排将原料送入生产车间,并与分场清梳操作员交接签字后司库自存,黄联由生产部留存,红联转财务部审核出账。车间要建立《原料领用台帐》以备核查、对账。
6
3、分场原料退库由生产部录入红字原料领用单,办理退库、入帐手续。
4、营销部、生产部、分场,应于每周六对当周所采购入库原料、销售产品、原料领用、回花及下脚入出库明细打印列表,与仓库核对,发现问题及时纠正。
5、月底盘存,财务部出具原料收发存汇总表,并与营销部、生产部、分场对当月出入库原料数量、重量进行核实签字后,分送公司领导及有关部门、分场。如有不符,应查明原因并做出处理意见,报总经理批准后执行。
6、生产部每月按结算重量核算原料耗用数量,报财务部计算成本,并按公重和重量差异分析原料消耗情况,为降低原料成本提供管理依据。
7、原料销售出库需经总经理批准,营销部录入《销售申请单》,财务部按产品销售出库程序打印《销售出库单》一式二联,开具发票,加盖“发票专用章”和“转账讫”有效。红联财务入账,黄联经总经理签字后为出门凭证。
8、对来料加工的原料,营销部会计、财务部依照合同约定建立专门台帐,逐笔核查、核销。
9、顾客代存原料,须总经理批准。代存原料进厂时应在门卫处如实登录台帐以备核查,到仓库经司库验收、并登录代存物资台帐单独存放,入库、出库必须有代存人签字。 (三)机物料入库及帐务管理
1、采购机物料到库,业务员要及时通知仓库接货,并会同司库和使用部门对货物进行验收,发现问题及时处理。
2、采购物资入库前,因质量或规格型号不符等原因需退货的,
7
由业务员填写《物资退货通知单》,经分管副总签批后办理出门。
3、机物料验收后要及时办理入库。由业务员微机录入《材料入库单》打印一式三联,经司库和使用部门验收签字。其中,司库按库存量直接提报计划的,《材料入库单》经生产部主管审查签字;分场(车间)提报的,由其部门主管审查签字。
4、《材料入库单》白联仓库留存,黄联送财务部审核,红联由业务员附《入账审批单》、购货发票,经分管副总审核,总经理签批后转财务入账。
5、财务部对采购物资的入帐应严格审核,对入库单与发票不符的,发现价格和费用有问题的不能办理入帐手续,并向总经理报告处理。
6、生产领用的机物料,在使用过程中发现质量问题的,使用部门应及时退库,并报告分管副总,由采购部门提出退货、索赔或处罚等意见,并办理退货手续。
7、采购入库的物资,因质量问题或库存调剂退货,需由业务员录入红字《材料入库单》,仓库司库核对后签字,经分管副总签批后到财务部办理冲帐和出门手续。 (四)外协新制品加工及维修
1、外协新制品加工,由使用部门提报计划并维修单和附相关技术(图纸)要求,经机物料仓库签字后,由生产部办理。机配件出厂维修,须在门卫做好进出厂登记。
2、外协新制品及维修完成后,入库、出库与机物料采购入库、出库程序相同。
十、机物料出库及库存管理 (一)机物料出库
8
1、机物料出库,由领料人填写《领料单》一式两联,经部门负责人签批后到仓库领料。司库留存一联,凭单发料,复查销卡,微机录入出库单。另一联由司库填写价格返回分场核算内部消耗。
2、使用部门领用一般维修配件、生产用材料,由分场(车间)主管或副职签批;整台(套)器材、技术改造专件、容器等领用,须经生产副总签批。
3、仓库司库严格执行以旧换新制度。生产部门维修领用配件、器材、轴承、胶带、工具和非一次性投入使用的材料等,一律实行以旧换新。
4、机物料销售出库,由营销部业务员微机录入《销售出库单》,并加收管理费(近途15%,远途20%),财务部审核打印,同时财务收款,开具发票,办理出库。发票出门联须分管副总签字方可放行。 (二)机物料库存
1、机物料库存,应根据使用性质分零库存和定额库存严格控制。 2、凡能在本市区采购到的、非生产急需的物料(如工具、材料、杂品等),随用随买,实行零库存。
3、对多机台生产设备常用易损配件、器材,实行定额库存,按一周的用量核定,库存低于一周用量时应及时补库;对单机台生产设备易损配件,按最低库存限量,用一个补一个。
4、加强库存帐龄管理,要求一般库存物料账龄不超两个月,对超过规定帐龄的物资要进行分析,属不正常库存的,应及时调剂。
5、财务部应加强物资帐务监督管理,每月定期查库。发现帐物不符,必须查明原因,及时处理。月末由财务按盘存日期结帐,并出具盘存表。
6、对于超过规定帐龄的积压物资,因分场(车间)、部门计划失
9
误造成的,由综合部对其落实考核。
十一、消耗管理
1、节能降耗、降低成本,始终是企业管理的重点。公司每年根据实际制定或修订各分场(车间)、部门的月度消耗指标,并进行控制和考核。
2、各分场(车间)、部门制定工段、轮班消耗定额,并定期对维修工段和轮班的机物料消耗和流向进行分析,加强消耗管理和考核。
3、各分场(车间)、部门消耗,纳入公司月度管理工作评价,对超出指标和非正常消耗的问题,查找原因,加强措施、完善管理。
4、机物料仓库每月对各分场(车间)、部门机物料消耗和库存进行统计分析,并提报生产部、综合部,根据消耗指标进行控制和考核。
十二、责任追究
1、采购不及时造成停车,影响正常生产的;因采购质量问题降等使用或退货,按责任事故对经办人落实考核。
2、采购经办人应及时核对往来帐目,确保帐务准确,及时清理余款。余款清理不及时造成损失,由经办人承担。
3、经审查发现采购价格不合理给公司带来利益损害的,由公司对责任人做出处罚决定,发现业务员在业务中有不正当行为的,除经济处罚外,视其情节给予调离岗位、开除、直至追究法律责任。
4、库存物料账龄不超两个月,对相关责任人落实考核。 5、帐物不符的,要落实对司库的考核。
10
正在阅读:
公司物资采购管理制度06-18
数据结构实验题目10-14
湖北省黄冈市黄梅县晋梅中学2010-2011学年八年级数学上学期综合06-08
某市文化艺术中心工程-施工组织设计05-09
高中数学解题宝典08-29
AS9100程序 AS9100B_QP12-INTERNAL AUDIT05-12
人行道改造方案04-05
图书馆建筑的人文关怀08-06
2016教师资格证成绩查询入口汇总02-08
- 多层物业服务方案
- (审判实务)习惯法与少数民族地区民间纠纷解决问题(孙 潋)
- 人教版新课标六年级下册语文全册教案
- 词语打卡
- photoshop实习报告
- 钢结构设计原理综合测试2
- 2014年期末练习题
- 高中数学中的逆向思维解题方法探讨
- 名师原创 全国通用2014-2015学年高二寒假作业 政治(一)Word版
- 北航《建筑结构检测鉴定与加固》在线作业三
- XX县卫生监督所工程建设项目可行性研究报告
- 小学四年级观察作文经典评语
- 浅谈110KV变电站电气一次设计-程泉焱(1)
- 安全员考试题库
- 国家电网公司变电运维管理规定(试行)
- 义务教育课程标准稿征求意见提纲
- 教学秘书面试技巧
- 钢结构工程施工组织设计
- 水利工程概论论文
- 09届九年级数学第四次模拟试卷
- 物资采购
- 管理制度
- 公司
- 2016年大数据公司组织架构和部门职能设计
- fx-5800P公路程序
- 2012-2016年中国第三方电子支付市场分析及战略咨询报告
- 用户需求报告格式
- 马卡连柯教育思想及其对我们教育的启示
- CTD申报资料模版
- 供电局防汛防台应急预案范文
- 第二十一讲 矩形 菱形 正方形
- 息县中医院院级质控员(病历书写)选拔试题
- 音乐教案
- 实用法律基础(法学概论)1-2平时作业参考答案
- 2014中考数学分类汇编:反比例函数
- 中国古代文学史 第五章 江西诗派与两宋之际的诗歌
- 复试科目考试大纲-179生化-04分子生物学
- 浅谈成都富士康集团流水线管理1
- 基于SSH电子商城毕业论文 - 图文
- 中北大学物理性污染控制考试试题1 (2)
- 近6年高考物理真题分项版精解精析《相互作用》
- 班会素材
- EMC存储最佳实践培训手册