现代医院预算信息管理系统
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现代医院预算信息管理系统,公立医院预算
公立医院 预算管理系统
(9clouds budget management V1.0)
操 作 手 册
成都九重云软件有限公司
2015年1月
现代医院预算信息管理系统,公立医院预算
目 录
第一章 预算系统概述 ...................................................................................................................... 1 第二章 系统安装与登陆 ................................................................................................................... 2 第三章 基础设置 .............................................................................................................................. 2 第1节 基础定义 ................................................................................................................................ 3 1.1 系统参数设置 ........................................................................................................................... 3 1.2 角色权限 ................................................................................................................................... 4 1.3 单位设置管理 ........................................................................................................................... 4 1.4 医院科室管理 ........................................................................................................................... 4 1.5 操作人员 ................................................................................................................................... 5 1.6 预算类型 ................................................................................................................................... 6 1.7 预算科目 ................................................................................................................................... 6 1.8 会计科目 ................................................................................................................................... 7 第2节 关系定义 ................................................................................................................................ 8 2.1 预算科目对应关系设置 ........................................................................................................... 8 2.2 项目对应会计科目设置 ........................................................................................................... 9 2.3 经济分类与会计科目设置 ..................................................................................................... 10 第3节 核销选项设置 ...................................................................................................................... 11 3.1 核销选项设置 ......................................................................................................................... 11 3.2 科室对应关系设置 ................................................................................................................. 11
3.2.1 与成本系统可使用关系设置 .......................................................................................................... 12 3.2.2 与财务软件系统科室关系设置 ...................................................................................................... 12
3.3 预算科目对应关系设置 ......................................................................................................... 13
3.3.1 与成本系统成本项目关系设置 ...................................................................................................... 13 3.3.2 与财务软件系统科目关系设置 ...................................................................................................... 14 3.3.3 预算科目与成本收费类别关系设置 .............................................................................................. 15 3.3.4 预算科目与成本项目关系设置 ...................................................................................................... 15
3.4 核销科室设置 ......................................................................................................................... 16 第4节 预算系统设置 ...................................................................................................................... 16 4.1 预算启用年度设置 ................................................................................................................. 16 4.2 预算编制方案设置 ................................................................................................................. 16 第5节 基础数据计算 ...................................................................................................................... 20 第四章 数据交换 ............................................................................................................................ 21 第1节 数据交换 .............................................................................................................................. 21 第2节 选项设置 .............................................................................................................................. 21 第3节 编制数据导入 ...................................................................................................................... 22 第五章 收入预算 ............................................................................................................................ 22 第1节 事业计划 .............................................................................................................................. 23 1.1 科室年度计划 ......................................................................................................................... 23 1.2 科室月份计划 ......................................................................................................................... 24
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1.4 单位月份计划 ......................................................................................................................... 25 1.5 单位计划查询 ......................................................................................................................... 26 1.6 科室费用标准维护 ................................................................................................................. 26 第2节 预算方案设置 ...................................................................................................................... 27 2.1 历史数据维护 ......................................................................................................................... 27
2.1.1 科室计划数据维护 .......................................................................................................................... 27 2.1.2 科室收入数据维护 .......................................................................................................................... 28
2.2 预算方案设置 ......................................................................................................................... 28
2.2.1 预算方案定义 .................................................................................................................................. 29 2.2.2 预算模板授权设置 .......................................................................................................................... 30
2.3 预算比例设置 ......................................................................................................................... 31
2.3.1 科室计划增长比例 .......................................................................................................................... 31 2.3.2 科室预算增长比例 .......................................................................................................................... 31
2.4 预算分解设置 ......................................................................................................................... 32
2.4.1 科室年度计划-科室月份计划 ......................................................................................................... 32 2.4.2 科室年度预算-科室月份预算 ......................................................................................................... 33
第3节 收入预算编制 ...................................................................................................................... 34 3.1 科室年度收入编制 ................................................................................................................. 34 3.2 科室月份收入编制 ................................................................................................................. 35 3.3 单位年度收入预算 ................................................................................................................. 36 3.4 单位月份收入预算 ................................................................................................................. 36 第4节 预算查询 .............................................................................................................................. 37 4.1 单位收入预算查询 ................................................................................................................. 37 4.2 科室收入预算查询 ................................................................................................................. 37 4.3 收入预算统计 ......................................................................................................................... 37 第5节 预算调整 .............................................................................................................................. 38 5.1 科室年度计划调整 ................................................................................................................. 38 5.2 科室月份计划调整 ................................................................................................................. 38 5.3 科室年度收入调整 ................................................................................................................. 39 5.4 科室月份收入调整 ................................................................................................................. 39 5.5 科目数据分解 ......................................................................................................................... 40 第6节 收入预算执行核销 .............................................................................................................. 40 6.1 预算执行数据维护 ................................................................................................................. 40 6.2 执行数据汇总查询 ................................................................................................................. 41 第六章 支出预算 ............................................................................................................................ 42 第1节 预算方案设置 ...................................................................................................................... 42 1.1 增长比例设置 ......................................................................................................................... 42 1.2 预算分解设置 ......................................................................................................................... 43 1.3 职能科室设置 ......................................................................................................................... 43 1.4 历史数据维护 ......................................................................................................................... 44 第2节 支出预算编制 ...................................................................................................................... 44 2.1 职能科室年度支出编制 ......................................................................................................... 44 2.2 业务科室年度支出编制 ......................................................................................................... 45
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2.4 职能科室月份支出编制 ......................................................................................................... 46 2.5 单位月份支出 ......................................................................................................................... 47 2.6 单位年度支出 ......................................................................................................................... 47 第3节 预算调整 .............................................................................................................................. 48 3.1 单位年度支出 ......................................................................................................................... 48 3.2 业务科室年度支出调整 ......................................................................................................... 49 3.3 业务科室月份支出调整 ......................................................................................................... 50 3.4 职能科室年度支出调整 ......................................................................................................... 50 3.5 职能科室月份支出调整 ......................................................................................................... 51 3.6 科目数据分解 ......................................................................................................................... 51 第4节 预算执行 .............................................................................................................................. 51 4.1 支出执行数据 ......................................................................................................................... 52 4.2 支出执行数据汇总 ................................................................................................................. 52 4.3 科室支出执行汇总 ................................................................................................................. 53 第七章 审查平衡 ............................................................................................................................ 54 第1节 计划审查平衡 ...................................................................................................................... 54 1.1 职能科室审查 ......................................................................................................................... 54 1.2 单位审查平衡 ......................................................................................................................... 54 第2节 收支预算审查平衡 .............................................................................................................. 55 2.1 职能科室审查 ......................................................................................................................... 55 2.2 预算审查平衡 ......................................................................................................................... 55 2.3 科目数据分解 ......................................................................................................................... 55 第八章 预算执行与监控 ................................................................................................................. 56 第1节 期末数据处理 ...................................................................................................................... 56 1.1 项目年度结转 ......................................................................................................................... 56 1.2 项目结转调整 ......................................................................................................................... 56 第2节 计划执行核销 ...................................................................................................................... 57 2.1 计划执行数据维护 ................................................................................................................. 57 2.2 计划执行数据汇总 ................................................................................................................. 57 第3节 计划执行分析 ...................................................................................................................... 58 3.1 单位计划执行分析 ................................................................................................................. 58 3.2 科室计划执行分析 ................................................................................................................. 58 3.3 单位计划执行期间分析 ......................................................................................................... 58 3.4 科室计划执行期间分析 ......................................................................................................... 59 第4节 收支预算执行分析 .............................................................................................................. 59 4.1 单位预算执行分析 ................................................................................................................. 59 4.2 科室预算执行分析 ................................................................................................................. 59 4.3 单位预算累计执行分析 ......................................................................................................... 59 4.4 科目收支预算执行总表 ......................................................................................................... 60 第5节 预算执行期间分析 .............................................................................................................. 60 第6节 预算执行报表查看 .............................................................................................................. 60
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第九章 预算综合分析 .................................................................................................................... 62 第1节 计划执行分析 ...................................................................................................................... 62 1.1 科室指标统计分析 ................................................................................................................. 62 1.2 科室趋势统计分析 ................................................................................................................. 62 1.3 指标趋势统计分析 ................................................................................................................. 63 1.4 单位计划执行期间分析 ......................................................................................................... 63 1.5 科室计划执行期间分析 ......................................................................................................... 63 第2节 收支预算分析 ...................................................................................................................... 63 2.1 科室科目统计分析 ................................................................................................................. 63 2.2 科室趋势统计分析 ................................................................................................................. 63 2.3 科目趋势统计分析 ................................................................................................................. 64 第3节 支出预算查询 ...................................................................................................................... 64 3.1 科目支出查询 ......................................................................................................................... 64 3.2 科室支出查询 ......................................................................................................................... 64
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第一章 预算系统概述
有预则立,无预则废。预算,尤其是行政事业单位的预算,随国家行政事业单位体制机制改革,会越来越重要。
公立医院预算管理系统,以医院业务为基础,紧密围绕医院战略发展目标,面向基层责任单元,帮助医院进行全面、科学、精细、灵活的预算管理,是国内专门针对于医院经济管理特点研制开发的医院预算软件产品。
预算软件操作简便,内容丰富,从管理内容上看,涵盖了收支业务项目;从管理角度上看,实现对预算的编制、执行、监控、分析、反馈、决策等环节的全面控制。
依托九重云HRP平台, 实现医院预算管理信息系统和财务系统、物资系统、HIS系统等数据共享;帮助医院加强各项支出的事前控制、事中监控、事后分析,充分体现了预算管理在医院宏观和微观经济管理中的前瞻和战略地位。
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第二章 系统安装与登陆
九重云软件安装简便,登陆是纯B/S系统登陆,有个IP地址,如果是单据版,就输入本地地址http://localhost:1230/ys/framework/loginpage.do就可以。
用户登陆界面如下,输入用户名,密码,验证码就进入系统。
第三章 基础设置
基础设置是预算管理模块运行的基础。有关系统参数设置、定时任务、科室部门、员工、权限等预算管理的前提信息都在这里进行设置。
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第1节 基础定义
1.1 系统参数设置
系统参数设置定义,主要是对系统的整体安全性,方面的设置,包括口令,密码允许输入错误次数,附件路径存放地址等设置定义。
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1.2 角色权限
对九重云预算软件系统有哪些角色允许操作这个系统的管理。一般有系统管理员角色,预算人员、执行人员,报表人员角色等。后面的操作人员至少需要一个角色,也可以多个角色。如果一个医院只有人操作九重云预算系统,则可以拥有所有角色。
1.3 单位设置管理
这套预算软件,可以是一个单体的医院使用,也可以集团化医院使用,有多组织机构的概念。这样,一个大型的集团化医院,就可以拥有多个医院、或者院区
1.4 医院科室管理
对医院科室进行初始化设置定义,为科室预算、按科室出相应的预算编制、预算执行、预算分析进行基础定义
预算科室是指医院参与预算管理的责任单元。定义预算科室是进行预算编制的首要基础工作,其设置关系到预算管理的范围和精确程度。预算科室又分为职能科室和业务科室两类。
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职能科室是指医院的职能管理部门,不参与直接的医疗业务,某个职能科室可能管理一些业
务科室的某方面的事务(如设备科对医疗设备进行统一管理)。业务科室则是和医疗业务有关的科室。
对预算科室出职能、业务的分类对支出预算的编制有重要的影响。通过设置职能科室和业务科室对于某一预算科目的对应关系,可实现职能科室预算和业务科室预算的互相生成:
如果预算编制到职能科室,可按历史比例自动分解到业务科室,如果预算编制到业务科室,可以汇总得到职能科室预算。对于自下而上的编制方式来说,可以选择预算编制的入口是职能科室还是业务科室。
1.5 操作人员
是具体要登陆九重云预算管理软件的人员,一个人员可以有多个角色。操作人员的口令等的设置定义。
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1.6 预算类型
设置预算项目类型 预算方案等的定义。
1.7 预算科目
【业务描述】
预算科目分为收入科目和支出科目两大部分,是医院预算收支项目的总分类和明细分类。预算科目是预算管理的重要前提,是预算编制、调整、执行、分析的基础。预算科目设置的层次直接影响预算管理的深度和准确度。
【功能描述】
根据医院的管理要求,设置预算科目,实现对预算科目的维护与管理。包括查询、自定义添加、批量添加、修改、删除功能。其中,自定义添加功能逐条添加科目,可以和会计科目一致,也可以是自行设置的科目,批量添加功能则可由会计科目直接批量生成预算科目,操作很方便。
【操作步骤】
自定义添加
点击【自定义添加】按钮,弹出录入界面;
录入科目编码、科目类别,这两项为必输项(背景色为黄色及绿色的项均为必输项);其中科目编码的设置必须遵循科目编码规则;
点击【保存】按钮,保存该科目。
批量添加
点击【批量添加】按钮,弹出录入界面;
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选择“年度”和“科目类别”,点击【查询】;
此查询结果为在“第三章1.2会计科目”中定义好的会计科目,在结果列表中勾选需要的科目,点击【确定】,出现保存成功对话框。 修改
点击预算科目编码链接,弹出科目编辑界面; 进行相应编辑,点击【保存】,修改完成。 删除
勾选要删除预算科目前面的复选框(可多选),点击【删除】按钮;
若该科目未被引用,系统弹出确认删除的提示框,点击【确定】,完成删除科目,若该科目已经被引用,则不允许删除。 查询
输入查询条件中的一个或多个条件;
点击【查询】按钮,显示满足条件的预算科目;
不输入任何条件,直接点击【查询】,表示查询出全部预算科目信息。
1.8 会计科目
【功能描述】
本软件依据《医院会计制度》已预置“医院会计科目”体系,在建立帐套时可以直接引用,用户一般只需在本界面维护相关明细科目即可。功能包括添加、修改、删除、查询、导入、打印会计科目,计划指标定义
【业务描述】
计划指标是医院根据上级主管单位下达的事业计划,结合自身的经营情况以及医疗市场状况,对自身所作的一系列工作计划。根据设置的计划指标,医院可以编制事业计划,并由此生成收入预算。
【功能描述】
根据医院的管理要求,设置计划指标,实现对预算指标的维护与管理。包括查询、添加、
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修改、删除功能。
【操作步骤】 添加
在页面编辑框内,通过回车键切换,输入各项信息,光标移开即自动保存。
〖关键信息项说明〗:
数据类型:可设置为“状态值”和“可累加”两种类型,状态值即数值不会发生变化,而可累加是指在计划编制的过程中,会随设置条件发生变化的值。(比如可按比例系数增长,或者由科室汇总生成全院的计划指标) 修改
操作同“添加”,光标点中要修改的项目直接修改,移开即自动保存。 删除
勾选要删除的计划指标前的复选框(可多选),点击【删除】按钮;
若该指标未被引用,系统弹出确认删除的提示框,点击【确定】,完成删除科目,若该指标已经被引用,则不允许删除。 查询
输入查询条件中的一个或多个条件;
点击【查询】按钮,显示满足条件的计划指标;
不输入任何条件,直接点击【查询】,表示查询出全部计划指标信息。
第2节 关系定义
【业务描述】
医院的收支预算、项目预算、部门预算等各类预算有一定的关联性,此处可以定义会计科目和预算科目,会计科目和预算项目,以及会计科目和经济分类的对应关系,方便各类预算的编制、查询等功能。
2.1 预算科目对应关系设置
【操作步骤】
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添加
点击“预算科目名称”列的空白处,出现预算科目列表框,选择预算科目,这时“预算科目编码”列也自动带出;
点击“会计科目名称”列的空白处,出现会计科目列表框,选择会计科目,这时“会计
科目编码”列也自动带出;光标移开,即操作成功。 查询
输入查询条件中的一个或多个条件; 点击【查询】按钮,显示满足条件的项目;
不输入任何条件,直接点击【查询】
,查询出全部项目。 删除
勾选要删除项目前面的复选框(可多选),点击【删除】按钮。 导入
点击【导入】,弹出选择文件对话框; 选择文件,点击【打开】,确认完成操作。
2.2 项目对应会计科目设置
【操作步骤】 查询
输入查询条件中的一个或多个条件;
点击【查询】按钮,显示满足条件的对应关系;
不输入任何条件,直接点击【查询】,查询出全部的项目及其对应关系。 添加
点击【查询】按钮,根据查询条件显示预算项目;
对应每个项目,点击“会计科目”列的空白处,出现会计科目下拉列表,选择会计科目,光标移开即保存。
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〖说明〗:
预算项目需要首先在项目管理-项目预算编制中维护,操作参见“第九章第2节项目预算编制
”。
打印
查询出需要打印的数据; 点击【
打印】即可。
2.3 经济分类与会计科目设置
【操作步骤】 查询
输入查询条件中的一个或多个条件;
点击【查询】按钮,显示满足条件的对应关系;
不输入任何条件,直接点击【查询】,表示查询出全部的项目及其对应关系。 添加
点击【添加】按钮,弹出对话框;
在“经济分类”的下拉列表框中选择需要设置的经济分类项目;
在“预算科目类型”的下拉列表框中做选择,则页面中出现该类型的所有会计科目; 勾选会计科目;
点击【保存】,即设置成功。 删除
勾选需要删除的对应关系; 点击【删除】,完成操作。 复制
点击【复制】,弹出选择年度对话框; 点击【复制】,完成操作。
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第3节 核销选项设置
3.1 核销选项设置
【业务描述】
对预算系统中需要核销的科目、指标等内容指定核销的来源、方法。 【操作步骤】 添加
点击【添加】,弹出编辑对话框;
选择“年度”、“核销项类型”,可选的类型有计划指标和会计科目,当选择某一类型后,页面下方会随之显示该类型的指标,勾选中需要设置的指标;
选择“数据来源类型”、“导入方式”,点击【添加】,完成操作;
点击页面上“核销项类型”的链接可查看明细设置,如需修改则直接在此编辑并点击【修改】。 查询
输入查询条件中的一个或多个条件; 点击【查询】按钮,显示满足条件的项目;
不输入任何条件,直接点击【查询】,查询出全部项目。 删除
勾选要删除项目前面的复选框(可多选),点击【删除】按钮。
3.2 科室对应关系设置
【业务描述】
设置预算管理系统和成本系统、财务软件系统的科室对应关系,以实现预算数据的核销。
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3.2.1 与成本系统可使用关系设置
【功能描述】
设置预算科室和成本系统科室的对应关系,由于成本核算科室很可能比预算科室更细化,因此对于一个预算科室可能要多次设置。
【操作步骤】 添加
点击【添加】
,弹出编辑对话框;
选择“科室名称”(即预算系统里的科室),成本系统中的“对应科室编码”、“对应科室名称”,数据来源类型选择“全成本核算”;
点击【保存】,完成操作。 查询
输入查询条件中的一个或多个条件; 点击【查询】按钮,显示满足条件的项目;
不输入任何条件,直接点击【查询】,查询出全部项目。 删除
勾选要删除项目前面的复选框(可多选),点击【删除】按钮。 打印
查询出需要打印的数据; 点击【打印】即可。
3.2.2 与财务软件系统科室关系设置
【功能描述】
设置预算科室和财务软件系统科室的对应关系。 【操作步骤】 添加
在页面中直接编辑。依次选择“科室编码”、“映射科室编码”、“来源类型”,完成操作。
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查询
输入查询条件中的一个或多个条件; 点击【查询】按钮,显示满足条件的项目;
不输入任何条件,直接点击【查询】,查询出全部项目。 删除
勾选要删除项目前面的复选框(可多选),点击【删除】按钮。 打印
查询出需要打印的数据; 点击【打印】即可。
3.3 预算科目对应关系设置
【业务描述】
设置预算管理系统和成本系统、财务软件系统的预算科目对应关系,以实现预算数据的核销。
3.3.1 与成本系统成本项目关系设置
【功能描述】
设置预算科室、预算科目和成本系统成本项目的对应关系,由于成本项目很可能比预算科目更细化,因此对于一个预算科目可能要多次设置。另外由于成本项目是不区分医疗、药品和管理三类的,而预算科目可能做了区分,所以在对应的时候,要考虑对应科室的性质,如果预算科室性质是医疗的,就对应到411中,如果预算科室性质是药品类的,就对应到412,管理科室同上所述。
【操作步骤】 添加
点击【添加】,弹出编辑对话框;
输入各项信息,点击【添加】,完成操作。 查询
输入查询条件中的一个或多个条件;
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点击【查询】按钮,显示满足条件的项目;
不输入任何条件,直接点击【查询】,查询出全部项目。 删除
勾选要删除项目前面的复选框(可多选),点击【删除】按钮。
打印
查询出需要打印的数据; 点击【打印】即可。 复制
点击【复制】,弹出复制对话框; 选择年度,点击【复制】,完成操作。
3.3.2 与财务软件系统科目关系设置
【功能描述】
设置预算科目和财务软件系统科目的对应关系。 【操作步骤】 添加
在页面中直接编辑。依次选择“预算科目编码”、“映射预算科目编码”、“来源类型”,完成操作。 查询
输入查询条件中的一个或多个条件; 点击【查询】按钮,显示满足条件的项目;
不输入任何条件,直接点击【查询】,查询出全部项目。 删除
勾选要删除项目前面的复选框(可多选),点击【删除】按钮。 打印
查询出需要打印的数据; 点击【打印】即可。
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3.3.3 预算科目与成本收费类别关系设置
【功能描述】
设置预算科目和成本收费类别的对应关系。 【操作步骤】 添加
在页面中直接编辑。依次选择“预算科目名称”、
“收费类别名称”,完成操作。 查询
输入查询条件中的一个或多个条件;
点击【查询】按钮,显示满足条件的项目;
不输入任何条件,直接点击【查询】,查询出全部项目。
3.3.4 预算科目与成本项目关系设置
【功能描述】
设置预算科目和成本项目的对应关系。 【操作步骤】 添加
在页面中直接编辑。依次选择“预算科目名称”、“成本项目名称”,完成操作。 查询
输入查询条件中的一个或多个条件; 点击【查询】按钮,显示满足条件的项目;
不输入任何条件,直接点击【查询】,查询出全部项目。
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3.4 核销科室设置
【功能描述】
设置预算科目和预算科室的对应关系。 【操作步骤】 查询
输入查询条件中的一个或多个条件; 点击【查询】按钮,显示满足条件的项目;
不输入任何条件,直接点击【查询】,查询出全部项目。 添加
依次选择“科目名称”、“科室名称”、“指定核销”,鼠标移开即自动保存。
第4节 预算系统设置
4.1 预算启用年度设置
【功能描述】
在开始使用预算系统的时候,设置启用年度。以后的年度会自动跳转,因此该功能只需在最初使用一次。
【操作步骤】 选择“开始年度”;
点击【保存】按钮,操作即完成。同时按钮置灰,以后不可以再操作。
4.2 预算编制方案设置
【业务描述】 一.预算层次和模式
预算编制的层次和模式是预算管理中重要的内容。选择不同的模式会对应不同的层次选
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