审计实操经验我国内部控制的十大漏洞
更新时间:2024-04-23 01:50:01 阅读量: 综合文库 文档下载
- 审计实操课程推荐度:
- 相关推荐
只分享有价值的知识点,本文由梁志飞老师精心收编,大家可以下载下来好好看看!
【审计实操经验】我国内部控制的十大漏洞
所谓内部控制,是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称。内部控制不但能提高会计信息资料的正确性和可靠性,还能保证企业既定方针的贯彻执行,为审计工作提供良好基础。但从我国的现实情况来看,企业内部控制普遍比较薄弱,有关挪用、侵占或诈骗企业财产的新闻亦屡见不鲜,企业资产和股东权利得不到应有保护,甚至给企业造成灾难性损失导致经营陷入困境。小编结合众多内控失败案例和内控咨询工作的经验,归纳了我国企业内部控制常见的十大问题,希望管理人员引以为戒,有则改之,无则加勉。一、出纳领取银行对账单、编制银行存款余额调节表。之所以把这个问题列在十大问题之首,是因为它非常普遍且后果严重,但遗憾的是,直到今天,仍有很多单位根本没有意识到这一问题,或虽然意识到了却不以为然,低估了其可能造成的严重后果。不相容职务分离是内部控制的一个基本原理,通常需要分离的不相容职务包括授权与执行、执行与审核、执行与记录、保管与记录,所谓“管钱不管账,管账不管钱”就是不相容职务分离原理的一个典型运用。货币资金是最容易出现舞弊的一项资产,如果由出纳来负责领取银行对账单、编制银行存款余额调节表,出纳就有可能挪用或侵占公司货币资金,并通过伪造对账单或在余额调节表上做手脚来掩盖自己的舞弊行为。国家自然科学基金委会计卞中从1995
正在阅读:
审计实操经验我国内部控制的十大漏洞04-23
2018-2023年腰带行业市场调查及趋势预测报告目录04-14
2003-2011年数三真题12-19
最新计算机硬件组装维护竞赛规程08-05
弘扬蔡伦首创精神 为建设全县经济12-08
大学英语听说教程第一册答案11-11
法律与会计的结合01-17
反假币应知考试本币试题(300题)01-17
5 Love is a Fallacy课文讲解学习04-15
选择09-23
- 多层物业服务方案
- (审判实务)习惯法与少数民族地区民间纠纷解决问题(孙 潋)
- 人教版新课标六年级下册语文全册教案
- 词语打卡
- photoshop实习报告
- 钢结构设计原理综合测试2
- 2014年期末练习题
- 高中数学中的逆向思维解题方法探讨
- 名师原创 全国通用2014-2015学年高二寒假作业 政治(一)Word版
- 北航《建筑结构检测鉴定与加固》在线作业三
- XX县卫生监督所工程建设项目可行性研究报告
- 小学四年级观察作文经典评语
- 浅谈110KV变电站电气一次设计-程泉焱(1)
- 安全员考试题库
- 国家电网公司变电运维管理规定(试行)
- 义务教育课程标准稿征求意见提纲
- 教学秘书面试技巧
- 钢结构工程施工组织设计
- 水利工程概论论文
- 09届九年级数学第四次模拟试卷
- 内部控制
- 漏洞
- 审计
- 经验
- 我国
- 十大
- 人教版七年级上册生物教案(全)B - 图文
- 张衡传翻译
- 特种作业之煤气复训题库及答案
- 淮安市城市博物馆,图书馆,文化馆,美术馆防雷验收
- 2016年电气机柜现状研究及发展趋势
- 使用自适应差分脉冲编码调制(ADPCM) - 图文
- 1#主变差动保护动作原因分析报告 - 图文
- 国土资源部公告第17号《关于调整探矿权、采矿权申请资料有
- (四川地区)2017中考化学第1篇第11讲碳单质和一氧化碳试题
- 基于小波变换的彩色图像压缩编码算法的MATLAB实现
- 家庭教育百问百答
- 2017尔雅创业创新与领导力考试完整版
- 平行四边形复习讲义
- 2010级计算机科学与技术汇编试卷2012 A答案
- 1、陈年友,赵胜芳,董甲庆,田又平,李早英系列二肽链键
- 学生-泉州师范学院
- 危险品安全管理制度
- 厦门大学2007年硕士研究生复试名单 - 图文
- 电子政府与电子政务
- 浅谈大监管体系下隶属海关风险管理工作实战应用之策略