用友ERP—总帐管理应用能手练习题四、业务处理题 考核盘
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用友ERP—总帐管理应用能手练习题四、业务处理题 考核盘
用友ERP—总帐管理应用能手练习题:
四、业务处理题 考核盘
四、业务处理题 考核盘:
1、题面:在总账系统中指定"1603在建工程"的备查项目为:建筑面积。 步骤:(1)点击【总账】进入〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体。
(2)点击【系统菜单】->【设置】->【科目备查资料】->【备查科目设置】进入〖科目指定备查项〗窗体。
(3)点击选择〖科目〗:1603在建工程。
(4)点击">"按钮,或双击待选科目"建筑面积"。
(5)单击〖确定〗按钮。
2、题面:明光公司(100账套)相关财务制度规定:
1、记账凭证的修改及作废处理必须由制单人本人进行;
2、操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定;
3、收、付款凭证在登账前必须经由出纳签字。请据此对总账相关参数进行设定。 步骤:(1)选择〖财务会计〗->〖总账〗;
(2)在弹出的“U8-总账(演示/教学版)”窗口中,单击〖设置〗->〖选项〗;
(3)在弹出的“选项”窗口的“凭证”选项卡中,点击不选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框;
(4)点击选中“凭证审核控制到操作员”复选框;
(5)点击选中“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框;
(6)单击“编辑”按钮;
(7)单击“确定”按钮,关闭“选项”窗口。
1.题面:2002年9月20日,以账套主管DEMO身份进入用友ERP——U8演示账套999的总账模块
步骤:⑴单击“开始”菜单“程序”——“用友ERP-U8”下“企业门户”菜单项 ⑵输入DEMO口令DEMO
⑶修改系统日期
⑷修改许同日期为2002年9月20日,单击“确定”按钮进入
⑸单击“财务会计”下“总账”
⑹单击“开始”菜单“程序”——“用友ERP-U8”下“财务会计”下“总账” ⑺输入DEMO口令DEMO
⑻击活日期输入栏
⑼单击“确定”按钮
2.题面:设置操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制单权限 步骤:⑴总账-设置-数据权限分配,单击“数据分配权限”
⑵单击用户“02王晶”
⑶单击“确定”按钮
⑷单击“X”按钮
⑸单击“授权”按钮,或单击“操作”菜单
3.题面:在明光公司账套中将“现金支票”结算方式改为不进行出纳票据登记。
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步骤:⑴在总账系统中,单击“设置”|“结算方式”,进入“结算方式”窗口。
⑵在结算方式列表中选择“201 现金支票”。
⑶单击“操作”|“修改”或直接单击工具栏上的“修改”按钮,或按F7键,进入编辑状态。 ⑷单击去除“是否票据管理”选项。
⑸单击“保存”或“刷新”。
⑹单击“退出”。
4.题面:在总账系统中设置项目目录。基本信息如下:
项目核算大类为成本对象
项目名称为成本对象
项目级次为1级,1位
增加项目栏目为备注,类型:文本;长度:20
步骤:略
5.题面:12月2日,销售一部赵兵购买了200元的办公用品,以现金支付,附单据1张。根据以上业务以操作员DEMO身份进行相应总账业务处理
步骤:⑴点击“总账”
⑵单击“凭证”/“填制凭证”
⑶单击“增加”按钮或按F5
⑷单击“凭证类型”参照按钮,双击选择“付款凭证”
⑸回车,确认当前操作日期。
⑹直接单击“单据数”栏,在“单据数”栏输入“1”
⑺在摘要栏输入“购办公用品”并回车
⑻在科目栏输入“5501”或单击科目参照按钮,选择5501营业费用科目,单击确定按钮 ⑼回车,进入借方发生额输入状态
⑽输入200,回车
⑾回车默认贷方摘要
⑿输入贷方科目1001,或单击科目参照按钮,选择1001科目,单击“确定”按钮 ⒀单击“回车”,贷方输入200,或在贷方金额输入栏单击等号
⒁单击“保存”按钮
⒂单击“确定”
⒃单击“退出“按钮
6.题面:明光公司财务部2003年1月11日从工商银行提取现金2000元备用。该公司提现业务已设置成编号为"01"的常用凭证,请在总账系统中调用常用凭证,据以编制相应记账凭证。
步骤:⑴在总账系统中,单击“凭证” | “填制凭证”,进入“填制凭证”窗口。
⑵单击“制单” | “调用常用凭证” 或按F4键,
⑶直接输入常用凭证编码“01”,或者单击参照钮,在常用凭证对话框选中该凭证,再单击“选入”按钮返回。
⑷单击“保存”,单击【确定】。
⑸单击“退出”。
7.题面:明光公司对"库存商品-甲产品"明细账(124301)实行数量金额核算。2003年1月31日,结转本月已销商品成本:甲产品350台,单位 成本418元,总成本146300元。 请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“结转已销产品成本”的记账凭证,附单据3张。 步骤:⑴在总账系统中,单击“凭证”|“填制凭证”,进入“填制凭证”窗口。
⑵单击“增加”,修改制单日期为“2003.1.31”,输入附单据数:3。
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⑶将光标置于“摘要”栏,输入摘要“结转已销产品成本”或单击参照按钮,选择“结转已销产品成本”,单击“选入”。
⑷输入或参照选择科目“5401”,回车。
⑸输入借方金额:146300;回车,摘要自动带到下一行。
⑹输入或参照选择科目“124301”,回车,弹出“辅助项”对话框。
⑺输入数量:350, 单价:418。
⑻单击【确认】。
⑼自动生成贷方金额:146300;单击“保存”,单击【确定】。
⑽单击“退出”。
8.题面:明光公司对“4105-制造费用”科目实行分部门核算。2003年1月31日,预提一车间固定资产修理费4000元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“预提固定资产大修理费”的记账凭证,附单据1张。
步骤:⑴在总账系统中,单击“凭证”|“填制凭证”,进入“填制凭证”窗口。
⑵单击“增加”,修改制单日期为“2003.1.31”,输入附单据数:1。
⑶将光标置于“摘要”栏,输入摘要“预提固定资产修理费”或单击参照按钮,选择“预提固定资产修理费”,单击“选入”。
⑷输入或参照选择科目“4105”,回车,弹出“辅助项”对话框。
⑸输入“201”或参照选择部门“一车间”,单击【确认】。
⑹输入借方金额:4000;回车,摘要自动带到下一行。
⑺输入或参照选择科目“219101”,回车。
⑻输入贷方金额:4000。
⑼单击“保存”,单击【确定】。
⑽单击“退出”。
9.题面:.输入银行对账期初数据,信息如下,账户为10020102建行人民币账户;单位日记账和银行对账单期初数据均为562500;期初无未达账项
步骤:⑴在总账系统中,单击“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”,打开“银行科目选择”对话框。
⑵选择“建行-人民币账户”,单击【确定】,打开“银行对账期初”对话框。
⑶录入单位日记账调整前余额:562500;录入银行对账单调整前余额:562500。 ⑷单击“退出”。
10.题面:以出纳员周民的身份查找明光公司2003年1月份所有未记账收款凭证,并进行成批出纳签字。
步骤:⑴在总账系统中,单击“凭证” | “出纳签字”,进入“出纳签字”窗口。
⑵选择凭证类型:“收款凭证”, 单击【确认】。
⑶单击【确定】。
⑷单击“出纳”|“成批出纳签字”。
⑸单击【确定】,单击“退出”。
11.题面:以出纳员周民的身份查找明光公司2003年1月份所有未记账付款凭证,并取消其中0002号付款凭证进行出纳签字。
步骤:略
12.题面:会计周民在审核2003年1月份0002号转账凭证时发现该凭证有错,进行标错处理。
步骤:⑴在总账系统中,单击“凭证”|“审核凭证”,打开“凭证审核”对话框。
⑵从“凭证类型”下拉列表中选择:转账凭证;在“凭证号”文本框中输入:0002;单击“确认”;
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打开“凭证审核”列表。
⑶单击“确定”,进入“审核凭证”窗口。
⑷单击“标错”。
⑸单击“退出”。
13.题面:以会计周民的身份查找明光公司2002年1月份所有未记账凭证,并进行成批审核签章。
步骤:⑴单击“审核凭证”
⑵单击“确认”
⑶单击“确定”
⑷单击“审核”/“成批审核凭证”
⑸单击“确定”
⑹单击“退出”
14.题面:在总账系统明光公司账套中,以会计主管周民的身份将2003年1月份所有已审核记账凭证进行记账处理。
步骤:⑴在总账系统中,单击“凭证”|“记账”,打开“记账”对话框。
⑵单击【全选】,选择本次记账范围;单击【下一步】,显示“记账”界面。
⑶单击【下一步】,显示“记账”界面。
⑷单击【记账】,显示“期初试算平衡表”界面。
⑸单击【确认】,系统进行记账,显示“记账完毕”提示信息,单击【确定】返回。
15.题面:查询2003年12 月未记账凭证
步骤:略
16.题面:在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表,联查该明细账记录。 步骤:⑴在总账系统中,单击“账表”|“客户往来辅助账”|“客户往来余额表”|“客户余额表”。 ⑵参照选择客户“昌德医药”。
⑶从月份下拉列表中选择“2002.08”-“2002.08”。
⑷单击【确定】,进入“客户余额表”窗口。
⑸单击“明细”,进入“客户明细账”窗口。
17.题面:明光公司2002年12月份的一笔应收通达公司的销货款,已于2003年1月收回并登账,请在总账系统中,对该笔客户往来账进行手工两清。
步骤:⑴在总账系统中,单击“账表”|“客户往来辅助账”|“客户往来两清”,打开“客户往来两清”对话框。
⑵参照选择客户:通达公司;单击【确定】。
⑶分别双击两笔业务的“两清”栏。
⑷单击“退出”。
18.题面:在总账系统中,据以下资料设置对应分录。
转账序号:0001;
摘要:结转销项税额;
分录:借:应交税金——应交增值税——销项税额(21710105) 贷:应交税金——未交增值税(217102)
步骤:略
19.题面:采用直接输入公式法,设置“摊销报刊杂志费”的自定义转账分录。基本信息如下: 转账序号:01; 转账说明:摊销报刊杂志费 转账类别:转账凭证 会计分录: 借:管理费用(550202) 贷:待摊费用(1301) 借、贷方计算公式:QC(1301,年,借)|12 步骤:⑴在总账系统中,单击“期末” | “转账定义”|“自定义转账”,进入“自定义转账设置”窗
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口。
⑵)单击“增加”按钮。
⑶出现“转账目录”对话框。
(4)在“转账序号”框中输入“01”
(5)在转账说明中输入“摊销报刊杂志费”
(6)单击“转账类别”下拉列表选择“转 转账凭证”
(7)单击“确定”按钮
(8)按Enter键或单击“科目编码”输入“550202”
(9)双击“方向”输入栏选择“借”
(10)单击"金额公式"输入栏输入公式“QC(1301,年,借)|12”
(11)按Enter键或单击“增行”按钮
(12)单击"科目编码"输入“1301”
(13)双击“方向”输入栏选择“贷”
(14)按Enter键或单击“金额公式”输入“QC(1301,年,借)|12”
(15)单击“保存”按钮
(16)单击“退出”按钮,或单击“×”按钮。
20.题面:采用直接输入公式法,设置对应转账分录,基本信息如下:
编号:0001
转账类别:转账凭证
摘要:计算本月未交增值税税金
转出科目编码:21710101
转入科目编码:217102
会计分录: 借:应交税金--未交增值税(217102) 贷:应交税金--应交增值税(进项税额)(21710101)
编号:0002;
转账类别:转账凭证 摘要:计算本月未交增值税税金
转出科目编码:21710105
转入科目编码:217102
会计分录: 借:应交税金--应交增值税(销项税额)(21710105) 贷:应交税金--未交增值税(217102)
步骤:⑴在总账系统中,单击“期末” | “转账定义”|“对应结转”,进入“对应结转”窗口。
(2)单击“转账定义”。
(3)单击“对应结转”。
(4)输入编号“0001”。
(5)单击“凭证类别”下拉列表三角按钮。
(6)指向“转 转账凭证“项。
(7)单击“转 转账凭证“项。
(8)将光标置于“摘要”输入栏”。
(9)输入摘要"计算本月未交增值税税金"。
(10)将光标置于“转出科目编码”输入栏。
(11)输入转出科目编码"21710101"
(12)按Enter键。
(13)单击“增行”按钮。
(14)输入转入科目编码"217102"。
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(15)按Enter键,或鼠标单击“转入科目名称”输入栏。
(16)单击“保存”按钮。
(17)点击“增加”。
(18)输入编号“0002”
(19)单击“凭证类别”下拉列表三角按钮
(20)指向“转 转账凭证“
(21)单击“转 转账凭证“
(22)将光标置于“摘要”输入栏”
(23)输入摘要“计算本月未交增值税税金”
(24)将光标置于“转出科目编码”输入栏
(25)输入转出科目编码"21710105"
(26)按Enter键
(27)单击“增行”按钮
(28)按Enter键,或鼠标单击“转入科目编码”输入栏
(29)输入转入科目编码"217102"。
(30)单击“保存”按钮
(31)单击“退出”按钮,或单击“×”按钮
21.题面:在总账系统明光公司账套中,据以下资料采用手工录入方式设置转账分录: 转账序号:0001
摘要:计提短期借款利息
年利率:9%
分录:借:财务费用(5503)公式:QM(2101,月)*0.09/12 贷:预提费用——利息费用(219102)取对方科目计算结果:JG() ***公式需手动输入***
步骤:⑴单击“期末”/“转帐定义”/“自定义转帐”
⑵单击“增加”
⑶输入转帐序号:0001 转帐说明:计提短期借款利息 选择凭证类别:转帐凭证 ⑷单击“确定”
⑸输入或选择科目:5503-财务费用
⑹双击“金额格式”栏,再单击参照钮,打开“公式向导”对话框
⑺选择“期末余额”,单击“下一步”
⑻输入或单击参照钮选择科目:2101 单击“按默认值取数”
⑼单击选中“继续输入公式”复选框后,单击选中乘号,然后单击“下一步”
⑽在公式名称框中,下拉对话框,单击选中“常数”,然后单击“下一步”
⑾输入常数:0.09
⑿单击选中“继续输入公式”复选框后,单击选中除号,然后单击“下一步”
⒀选中常数,单击“下一步”
⒁输入常数:12,单击“完成”
⒂单击“增行”
⒃输入或单击参照钮选择科目:219102-利息费用
⒄选择方向:贷
⒅双击“金额公式”栏,单击参照钮,打开公式向导对话框,选择“取对方科目计算结果”,单击“下一步”
⒆单击“完成”
⒇单击“保存”
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22.题面:在总账系统中生成2003年12月份销售成本结转凭证。
步骤:⑴在总账系统中,单击“期末” | “转账生成”,进入“转账生成”窗口。 ⑵单击“销售成本结转”单选按钮。
⑶单击【确定】按钮。
⑷单击【确定】按钮。
⑸单击“保存”按钮。
⑹单击“退出”按钮,或单击“×”按钮。
⑺单击【确定】按钮。
23.题面:在总账系统中,对2003年1月会计账簿进行结账
步骤:略
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