年产500吨聚乙烯醇项目可行性研究报告
更新时间:2024-01-24 04:30:01 阅读量: 教育文库 文档下载
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年产500吨聚乙烯醇项目
可行性研究报告
聚乙烯醇项目总论
聚乙烯醇项目建设背景及必要性 聚乙烯醇报告编写说明 聚乙烯醇建设规模及产品方案 聚乙烯醇项目节能分析 聚乙烯醇环境保护 聚乙烯醇项目进度规划 聚乙烯醇投资估算与资金筹措 聚乙烯醇经济效益分析 聚乙烯醇项目评价
规划设计丨投资分析丨产业运营
第一章 项目总论
一、项目提出理由
过去一段时间,国外需求是我国产业结构升级的主导需求动力,国内市场对产业结构调整的拉动力相对较弱。随着我国人均GDP的不断提升,城乡居民收入大幅增长,国内市场需求不断扩张,居民消费升级趋势日益明显。因此,应该主动发挥国内市场需求的导向作用,通过引导居民消费升级推动国内产业结构优化调整。首先,要确保居民收入增加,要重视研究适应消费需求的扩大和升级。其次,建议提高个人所得税起征点,调整和完善收入分配政策。再次,要调整消费倾向和消费方式,大力提倡文化教育、旅游、娱乐、保健等消费,不断扩大消费领域,推动信贷消费的发展,提高信贷消费在消费中的比重。同时,要完善社会保障制度,加大健全农村保障制度的力度。此外,要高度重视农村市场,改善农村消费环境,建立健全农村市场的商业网点,全面搞活农村市场流通,让工业消费品能够更灵活顺畅地进入农村市常
面向未来全球竞争的需要,按照“四个全面”战略布局,把实施制造强国战略融入国家整体发展战略之中,与创新驱动发展战略、人才强国战略、对外开放战略、军民融合发展战略、建设网络强国以及“一带一路”等区域发展战略紧密扣合、协同发展。聚焦研发、市场、企业、人才四大产业基础,打造支撑产业中高端迈进的完整政策体系,为企业减负、为制造松绑、为创造护航,营造鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。
二、项目基本情况
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(一)项目名称
年产500吨聚乙烯醇项目 (二)项目选址
xxx经济新区
广西广西壮族自治区(壮文:Gvangjsih Bouxcuegh Swcigih),通称广西,简称“桂”,首府南宁,是中国唯一沿海的自治区。截至2016年末,全区常住人口4838万人,下辖有14个地级市。广西得名于岭南西道、广南西路,是岭南文化传承的主要地区之一,又因境内大部分地区属于秦统一岭南设置桂林郡而简称“桂”,春秋战国时期,广西属百越的一部分。1363年,设置广西行中书省,为广西建省之始。 民国时期,广西沿袭清制设省。1958年3月,广西省改为“广西僮族自治区”,1965年10月,“广西僮族自治区”改名为“广西壮族自治区”。广西地处中国华南地区,介于北纬20°54′-26°24′,东经104°26′-112°04,与广东、湖南、贵州、云南相邻,并与海南隔海相望,南濒北部湾、面向东南亚,西南与越南毗邻,大陆海岸线长约1595千米,是西南地区最便捷的出海通道,在中国与东南亚的经济交往中占有重要地位。广西是中国—东盟博览会的举办地。先秦时期,广西属百越之地一部分,壮族和侗族是广西最古老的原住民族,他们分别源于先秦百越不同的越人支系。秦汉以后逐渐有北方各民族迁入,如今广西已经称为一个多民族聚居省区。 (三)项目承办单位
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xxx有限公司
公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。
2015-2017年主要财务指标一览表
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 项目名称 企业资产状况 企业总资产 固定资产 流动资产 无形及其他资产 长期股权投资 负债总额 流动负债 长期负债 所有者权益 实收资本 企业经营情况 主营业务收入 主管业务成本 主营业务利润 营业利润 利润总额 年缴纳所得税 净利润 财务指标 资产负债率 净资产收益率 单位 2015年 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % 9157.16 5789.26 3367.90 2301.02 1506.06 794.96 6856.14 5000.00 8149.87 6927.39 1222.48 1222.48 1222.48 305.62 916.86 25.13 13.37 审计财务数据 2016年 10773.12 6810.89 3962.23 3540.04 2317.02 1223.02 7233.08 5000.00 9588.08 8149.87 1438.21 1438.21 1438.21 359.55 1078.66 32.86 14.91 2017年 12674.26 8012.81 4661.45 5446.21 3564.64 1881.57 7228.05 5000.00 11280.09 9588.08 1692.01 1692.01 1692.01 423.00 1269.01 42.97 17.56 备注 三、项目建设方案 (一)项目产品
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该项目产品为聚乙烯醇。 (二)项目建设原则
自19世纪中叶迄今,经历了一个半世纪的历程,我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧,与先进国家相比,我国制造业还存在着很多不足:大而不强。以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量,我国制造业在质量效益方面差距很大。从制造业增加值率看,发达国家一般在35%以上,美国、德国、日本甚至超过45%,我国仅为其一半左右;从全员劳动生产率看,我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之一;从中间投入贡献系数看,我国一个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。据英国BP公司统计,我国单位GDP能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍,同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。大而不尖。当前,我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变,大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。如,我国机床占世界产量的38%,但高档数控机床基本要靠进口;我国钢铁产量世界第一,但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口;2014年,我国用在进口芯片上的外汇超过了2100亿美元,成为单一产品进口最大的用汇领域,甚至超过了整个石油进口所使用的外汇。大而不优。尽管近年来我国产品质量有了很大改进,但在某些国家和地区,“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象,严重损害了国家信誉和形象。国家监督抽查产品质量不合格率高达10%;出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位,制造业每年直接质量损失超过
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2000亿元,间接损失超过万亿元。以玩具生产为例,自2013年7月至2014年6月,欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来,欧盟RAPEX通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起,每月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。大而不响。与我国制造业规模不相适应的是,在国际市场没有叫得响的自主品牌,而成为中国企业做大做强的桎梏。2014年,在世界品牌500强中,我国内地仅29个品牌入选,远低于美国、法国和日本。因为没有自己的品牌,相当多的企业只能替人家做“嫁衣”,在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节,而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道等高端环节,则被发达国家的跨国公司所把持,这导致我国制造业出口加工贸易比重接近40%,自主品牌出口比重不及20%。
投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。 (三)项目建设方案
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积29353.48平方米(折合约44.03亩),代征公共用地面积1203.49平方米,净用地面积28149.99平方米(红线范围折合约42.22亩),土地综合利用率100%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照聚乙烯醇行业生产规范和要求进
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行科学设计、合理布局,符合聚乙烯醇制造和经营的规划建设要求。
该工程规划建筑系数71.31%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.86,办公及生活服务设施用地所占比重4.8%,固定资产投资强度3349.18万元/公顷,建设场区土地综合利用率100%;根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
本期工程项目净用地面积28149.99平方米,建筑物基底占地面积20073.76平方米,总建筑面积28743.96平方米,其中:规划建设主体工程21866.92平方米,仓储设施面积3743.95平方米(其中:原辅材料仓储设施2195.7平方米,成品贮存设施1548.25平方米),办公用房1689平方米,职工宿舍647.45平方米,其他建筑面积796.64平方米(含部分公用工程和辅助工程);根据测算:本期工程项目不计容建筑面积0平方米,计容建筑面积28743.96平方米;项目规划绿化面积1931.09平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积5333.58平方米;土地综合利用面积28149.99平方米。
建筑工程投资一览表
序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 4 工程类别名称 主体生产工程 主要生产车间 辅助生产车间 其他生产车间 仓储工程 成品贮存 原料仓储 辅助材料仓库 供配电工程 供配电室 给排水工程 占地面积 (㎡) 14322.72 7544.2 3772.1 3006.42 3743.95 1548.25 2026.8 168.9 84.45 84.45 112.60 总建筑面积 (㎡) 21866.92 15088.40 3772.10 3006.42 3743.95 1548.25 2026.80 168.90 84.45 84.45 112.60 计容面积 (㎡) 21866.92 15088.40 3772.10 3006.42 3743.95 1548.25 2026.80 168.90 84.45 84.45 112.60 单位造价 (元/㎡) 1303.00 1303.00 1303.00 1303.00 1042.40 1042.40 1042.40 1042.40 912.10 912.10 521.20 投资金额 (万元) 2849.26 1966.02 491.50 391.74 390.27 161.39 211.27 17.61 7.70 7.70 5.87 不计容面积(㎡) 规划设计丨投资分析丨产业运营
4.1 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 9 9.1 9.2 给排水 服务性工程 办公用房 职工宿舍 食堂、浴池 消防及环保工程 消防环保工程 项目总图工程 场地及道路硬化 场区围墙 安全保卫室 绿化工程 绿化景观工程 其他工程 景观及亮化工程 其他 合计 112.6 1351.20 563 647.45 140.75 430.69 430.69 6173.29 5333.58 811.56 28.15 1931.09 1931.09 28149.99 112.60 2477.20 1689.00 647.45 140.75 430.69 430.69 28.15 28.15 28743.96 112.60 2477.20 1689.00 647.45 140.75 430.69 430.69 28.15 28.15 28743.96 521.20 1303.00 1303.00 1303.00 1303.00 912.10 912.10 529.08 350.00 260.00 977.25 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 0.00 5.87 322.78 220.08 84.36 18.34 39.28 39.28 210.53 186.68 21.10 2.75 67.59 67.59 0.00 0.00 0.00 3893.28
四、投资计划
根据谨慎财务测算,项目总投资14910.89万元,其中:固定资产投资9426.83万元,占项目总投资的63.22%;流动资金5484.06万元,占项目总投资的36.78%。在固定资产投资中,建设投资9337.82万元,占项目总投资的62.62%;其中:建筑工程投资3893.28万元,占项目总投资的26.11%;设备购置费4282.42万元,占项目总投资的28.72%;安装工程费128.47万元,占项目总投资的0.86%;工程建设其他费用895.65万元,占项目总投资的6.01%(其中:土地使用权费691.71万元,占项目总投资的4.64%);预备费138万元,占项目总投资的0.93%。建设期固定资产借款利息89.01万元,占项目总投资的0.6%。xxx有限公司计划自筹资金(资本金)12016.17万元,占项目总投资的80.59%;申请银行借款总额2894.72万元,占项目总投资的19.41%(项目建设期申请银行固定资产借款2894.72万元,占项目总投资的19.41%。
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该项目建设期约为14个月,计划分两期进行建设。第一期:建设周期7个月,计划投资8946.531000万元;第二期:建设周期7个月,计划投资5964.36万元。
五、经济效益分析
项目建成投入正常运营后主要生产聚乙烯醇类产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入30637.2万元,总成本费用25168.24万元,税金及附加165.05万元,利润总额5303.91万元,利税总额6950.46万元,税后净利润3977.93万元,达纲年纳税总额2972.53万元;达纲年投资利润率35.57%,投资利税率46.61%,投资回报率26.68%,项目盈亏平衡点49.85%,全部投资财务内部收益率26.18%,财务净现值7903.785.565.56年,总投资收益率36.45%,资本金净利润率44.14%;提供就业职位306个,达纲年综合节能量12.5吨标准煤/年,项目总节能率19.99%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。
六、节能分析
“聚乙烯醇项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量402588千瓦?时,年总用水量6175.01立方米,年消耗天然气10标准立方米,项目年综合总耗能量(当量值)50.02吨标准煤/年;工业产值综合能耗1.63千克标准煤/万元,单位现价增加值综合能耗6.32千克标准煤/万元,单位营业收入电耗13.14千瓦?时/万元,低于2017年xxx、xxx单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算,与其他备选生产工艺技术相比,达纲年综合节能量12.5吨标准煤/年,项目总节能率19.99%,因此,
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该项目属于能源利用效果较好的项目。
七、环保和清洁生产
积极推进绿色设计试点示范,培育一批在绿色发展意识、绿色设计能力、管理制度建设、清洁生产水平、品牌影响等方面具有较高水平的绿色设计示范企业。另一方面,加快制绿色产品评价标准,开展典型产品绿色设计水平评价试点,发布绿色产品目录。到2020年,创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心,力争开发推广万种绿色产品。
八、项目综合评价
本期工程项目总投资14910.89万元,其中:建设投资9337.82万元,建设期固定资产借款利息89.01万元,流动资金5484.06万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入30637.2万元,总成本费用25168.24万元,年利税总额6950.46万元,其中:税后净利润3977.93万元;纳税总额2972.53万元,其中:增值税1481.5万元,税金及附加165.05万元,年缴纳企业所得税1325.98万元;年利润总额5303.91万元,税后财务内部收益率26.18%,全部投资回收期5.56年,固定资产投资回收期3.52年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。
本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析,选用的设备均具有当今国内外先进水平,具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。
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经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去\有没有\的标准转向现在\好不好\的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。
九、项目主要经济指标分析
主要经济指标一览表
序号 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 财务指标名称 项目经营纲领 聚乙烯醇 项目占地指标 总用地面积 代征地面积 净用地面积 单位 吨 ㎡ ㎡ ㎡ 规划 目标值 500 29353.48 1203.49 28149.99 备注 达纲年 达纲年 44.03 42.22 规划设计丨投资分析丨产业运营
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.1.1 7.1.1.1.2 7.1.1.1.3 7.1.1.2 7.1.1.2.1 7.1.1.2.2 7.1.1.3 7.1.1.3.1 7.1.1.3.2 7.1.2 7.2 7.3 8 8.1 项目用地控制指标 净用地面积 总建筑面积 不计容面积 计容面积 场区总体利用面积 绿化景观工程 服务性工程 绿化覆盖率 建筑系数 建筑容积率 办公及生活用地所占比重 固定资产投资强度 项目总投资强度 占地产出收益率 占地吸纳当地就业率 理论停车泊位 土地综合利用率 项目拟定劳动定员 项目建设期 能源利用 能量利用率 能源利用率 综合节能量 综合节能率 项目总投资现值PVI 固定资产投资现值 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费用 无形资产 其他投资 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 流动资金 铺底流动资金 资金来源 项目资本金 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % % % 万元/公顷 万元/公顷 万元/公顷 人/公顷 个 % 人 月 % % tce % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 28149.99 28743.96 28743.96 28149.99 1931.09 1351.20 6.86 71.31 1.02 4.80 3349.18 5297.57 10884.84 108.72 49.00 100.00 306 14 94.68 29.02 12.50 19.99 14910.89 9426.83 9337.82 8304.17 3893.28 4282.42 128.47 895.65 691.71 203.94 138.00 138.00 89.01 5484.06 1645.22 14910.89 12016.17 42.22 达纲年 含出让金 规划设计丨投资分析丨产业运营
8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 债务资金 建设期投资借款 流动资金借款 申请国家专项资金 财政无偿资金 财政有偿资金 其他方式融资 经济效益评价 年收入总额 年营业收入 补贴收入 投入产出比 年综合总成本费用 可变成本 固定成本 经营成本 企业支付的利息费用 增值税 税金及附加 年利税额 年利润总额 企业所得税 税后净利润 息税前利润 息税前利润保障比率 纳税总额 销售净利润率 销售利税率 财务评价指标 总投资收益率 资本金净利润率 全部投资回收期 固定投资回收期 全部投资财务内部收益率 财务净现值 全部投资利润率 全部投资利税率 全部投资回报率 盈亏平衡点 项目损益临界量 保本营业收入 项目经营安全度 安全边际额 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % 年 年 % 万元 % % % % 吨 万元 % 万元 2894.72 2894.72 30637.20 30637.20 2.05 25168.24 19896.34 5271.90 24445.65 130.55 1481.50 165.05 6950.46 5303.91 1325.98 3977.93 5434.46 41.63 2972.53 12.98 22.69 36.45 44.14 5.56 3.52 26.18 7903.78 35.57 46.61 26.68 49.85 249.25 15272.64 50.15 15364.56 含税 达纲年 0.00 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 税后 税后 税后 0.00 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 规划设计丨投资分析丨产业运营
10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 安全边际率 资产负债率 流动比率 速动比率 项目综合纳税率 营业净利润率 营业利税率 全员劳动生产率 利息备付率 偿债备付率 % % % % % % % 万元/人 50.15 12.21 1126.71 959.10 9.70 12.98 22.69 100.12 31.96 12.90 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
第二章 项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
今年以来,我国在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革效果初显,突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看,在消费需求保持平稳态势的同时,投资需求稳中有升。一季度,固定资产投资实际增长13.8%,增速比上年全年加快0.7个百分点,比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧看,在农业平稳发展的基础上,工业生产缓中趋稳。按可比价格计算,全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%,比今年1至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是,全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长,1至2月份利润总额同比增长4.8%。这些积极变化,对缓解经济下行压力和保持就业稳定,发挥了不可低估的重要作用。进一步分析,伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢,结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志,第三产业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投资33664亿元,增长7.3%;第三产业投资50230亿元,增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看,第三产业都远
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高于第二产业。二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志,第三产业领先优势持续扩大。一季度,第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%,比上年同期提高2.0个百分点,高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志,工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点,占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%,比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上述数据可以看出,由于新常态下结构调整不断取得新进展,稳增长因而持续获得新动能,这是当前经济运行中最为值得称道的。
作为最大的发展中国家和全球第二大经济体,中国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔,正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展进程中,将为经济持续增长注入巨大能量。韧性十足,动力澎湃,并非从天而降,也不靠“大水漫灌”,而是得力于供给侧结构性改革这个“中国方案”。“2017年上半年经济形势分析,上半年能取得比较好的成就,关键是党的十八大以来,党中央作出了经济发展进入新常态的重大判断,解决了大家对经济形势怎么看的认识问题,提出了以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,同时坚持稳中求进工作总基调。经济稳中向好的态势再次证明,党中央对经济形势作出的重大判断、对经济工作作出的重大决策、对经济工作思想方法作出的重大调整,是完全正确、符合实际的。”中央财经领导小组办公室相关负责同志说。改革促转型、激活力、化风险、增信心。上半年,全国日均新登记企业约1.6万家,是商事制度改革前的两倍多,有力带动了创新创业。二季度,我国小微工业企业的景气指数为96.5%,达到两年来的
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最高值。全国规模以上工业增加值上半年同比实际增长6.9%,创下2015年以来工业运行的最好成绩,表明振兴实体经济初见成效,发展的含金量越来越高。
二、项目建设必要性分析
优化融资环境。推动形成中小企业融资政策体系,继续加强和深化各级中小企业主管部门与银行业金融机构合作,加大对中小企业融资支持力度。推动银行业金融机构创新适合中小企业特别是小微企业需求的金融产品和服务,发展应收账款、存货(仓单)等动产融资模式,推动开展供应链融资。建立和完善小微企业信贷风险补偿机制,扩大中小企业贷款规模和比重。
鼓励国际化发展。“国际化”是制造强国必参与备的核心特征。中国制造只有以自身之强为支撑,走出国门、走向世界、影响全球,才能成为世界之强。要支持有条件的企业加快走出去步伐,学会利用两种资源、两个市场,特别是在我国经济进入新常态的大背景下,要积极参与国际产能和装备制造合作,在国际竞争中扩大市场、提升竞争力。报告提出了民营企业在品牌国际竞争、优势产业合参与作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。
“十二五”期间,研究制定了《工业清洁生产审核规范》和《工业清洁生产实施效果评估规范》,不断完善清洁生产工作情况报送制度等管理机制;建立健全清洁生产标准体系,制修订《清洁生产评价指标体编制通则》以及钢铁、电池等14个行业清洁生产评价指标体系。清洁生产基础能力明显增强,约15万家工业企业负责人接受培训,5万多家企业开展清洁生产审核。专家、咨询
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最高值。全国规模以上工业增加值上半年同比实际增长6.9%,创下2015年以来工业运行的最好成绩,表明振兴实体经济初见成效,发展的含金量越来越高。
二、项目建设必要性分析
优化融资环境。推动形成中小企业融资政策体系,继续加强和深化各级中小企业主管部门与银行业金融机构合作,加大对中小企业融资支持力度。推动银行业金融机构创新适合中小企业特别是小微企业需求的金融产品和服务,发展应收账款、存货(仓单)等动产融资模式,推动开展供应链融资。建立和完善小微企业信贷风险补偿机制,扩大中小企业贷款规模和比重。
鼓励国际化发展。“国际化”是制造强国必参与备的核心特征。中国制造只有以自身之强为支撑,走出国门、走向世界、影响全球,才能成为世界之强。要支持有条件的企业加快走出去步伐,学会利用两种资源、两个市场,特别是在我国经济进入新常态的大背景下,要积极参与国际产能和装备制造合作,在国际竞争中扩大市场、提升竞争力。报告提出了民营企业在品牌国际竞争、优势产业合参与作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。
“十二五”期间,研究制定了《工业清洁生产审核规范》和《工业清洁生产实施效果评估规范》,不断完善清洁生产工作情况报送制度等管理机制;建立健全清洁生产标准体系,制修订《清洁生产评价指标体编制通则》以及钢铁、电池等14个行业清洁生产评价指标体系。清洁生产基础能力明显增强,约15万家工业企业负责人接受培训,5万多家企业开展清洁生产审核。专家、咨询
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