报废品处理程序-1 - 图文

更新时间:2024-01-15 23:35:01 阅读量: 教育文库 文档下载

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受控号 分发号 文件编号 版 本 号 QSP.0911.2011 第1版 0次修改

永康顺泰实业有限公司 报废品处理程序 生效日期 目的:有效完善公司各车间报废品的处理流程,保证每只报废品的原因可追溯性和责任可追究性,确保在后续生产中有效控制。 范围:适用于公司各个车间报废品的处理 参考文件:无 职责: 品质部:品质部负责对报废品处置。 生产部:负责对自己车间原因造成报废的责任追究、处理以及后续的预防性措施的实施 采购部:采购部负责就不合格采购产品处置的相关事项与供方的联系 仓库:仓库负责不合格外购外协产品的流转管理。 内容: 1. 车间生产过程中挑选出的报废品,由车间质检员审核判定并签字,要求车间安排对报废半成品实施分解、归类,车间凭借《报废品处理单》将此状态报废品退回到公司指定区域。 2. 车间质检员完成对报废品数据的统计、原因分析,并追查到相应责任负责人,要求造成报废的车间负责人及车间品检员在《报废品退货单》上共同签字确认。 3. 车间负责人对造成报废的原因分析并追究到具体责任人,查明导致报废的原因,要求针对具体原因提出具体的预防性措施并具体实施到后续的生产中 4. 车间报废率高于3%时,质检员必须填写《品质异常纠纷单》,及时以书面形式通知相关生产部、技术部、品质部对不良原因汇总分析,并制定永久性解决措施。 5. 外购件生产过程中挑选的报废品,由车间质检员审核判定并签字,要求车间安排对报废半成品实施分解、归类。 编制

审核 批准 受控号 分发号 文件编号 版 本 号 QSP.0911.2011 第1版 0次修改 永康顺泰实业有限公司 报废品处理程序 生效日期 6、车间质检员完成对报废品数据的统计、原因分析,因材料不良导致的报废或本身报废由车间检验员确认登记后,车间凭借《报废品处理单》退回到仓库,车间质检员将报废数据及原因反馈到外协检,仓库将报废品总数汇总到采购部,采购部与外协检负责完成与供应商的最终赔偿事宜。 7、退到相应区域的报废品,必须有相关区域负责人的签字接收方可有效。若无任何接收人签字的证明,将追究相关责任人的一切责任。 8、各车间质检员必须每天将报废品清单连同车间巡检记录上缴到部门主管处,由部门主管完成数据台账的统计及数据的分析,并对质量异常原因召集相关责任人分析、解决,形成永久性预防措施。 9、质检员对报废品统计分析后,必须对报废品的责任人及责任部门及时处理。 人为报废由责任者或责任者主管签字确认,材料报废有品质部签字确认。 经全检后进入包装车间的产品发现报废品由品质部全检员承担,单层杯2元/只,双层杯4元/只,真空杯12元/只,运动瓶8元/只 相关记录: 《报废品处理单》 《品质异常纠纷单》 编制

审核 批准 报废品处理流程图

责任部门/人员 输入 流程 输入/输出 部门 采购/生产 相关技术标准 生产 品 质 品质/相关部门 品质 /相关部门 品质/相关部门

品 质 部 品质/相关部门、车间

品质/相关部门、车间

相关检验 部 门 N 合 格 ? 反 馈 品质部 Y N 评 审 评审记录 品质部 Y 返工/返修 N 报 废 入 相关人员确认 库品质部长确认 入废品库 数据记录 品质部

永康顺泰实业有限公司 文件编号 版 本 号 QSP.0911.2011 第1版 0次修改 报废品处理程序 生效日期 浙江顺泰实业有限公司

报废处理程序

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浙江顺泰实业有限公司

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