年产xx吨碳纳米管导电浆建设项目可行性研究报告

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年产xx吨碳纳米管导电浆建设项目

可行性研究报告

xxx有限公司

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摘要

报告针对项目的特点,分析投资项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

该碳纳米管导电浆项目计划总投资18499.29万元,其中:固定资产投资15750.27万元,占项目总投资的85.14%;流动资金2749.02万元,占项目总投资的14.86%。

达产年营业收入23446.00万元,总成本费用17679.76万元,税金及附加322.03万元,利润总额5766.24万元,利税总额6883.61万元,税后净利润4324.68万元,达产年纳税总额2558.93万元;达产年投资利润率31.17%,投资利税率37.21%,投资回报率23.38%,全部投资回收期5.78年,提供就业职位343个。

基本情况、项目建设背景、项目市场分析、产品规划分析、项目建设地方案、土建方案说明、工艺分析、项目环境保护分析、生产安全、建设风险评估分析、项目节能分析、实施安排方案、项目投资可行性分析、项目经济收益分析、项目总结、建议等。

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年产xx吨碳纳米管导电浆建设项目可行性研究报告目录

第一章 基本情况

第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章第十二章第十三章第十四章

项目承办单位基本情况 项目建设背景 项目建设地方案 土建方案说明 工艺分析

项目环境保护分析 建设风险评估分析 项目节能分析

实施进度及招标方案 人力资源

项目投资可行性分析 项目经济收益分析 项目总结、建议

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第一章 基本情况

一、项目名称及承办单位

(一)项目名称

年产xx吨碳纳米管导电浆建设项目 (二)项目承办单位 xxx有限公司

二、项目建设地址及负责人

(一)项目选址 xxx新兴产业示范区 (二)项目负责人 高xx

三、报告研究目的

该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

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四、报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。 2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。 3、《投资项目可行性研究指南(试用版)》。 4、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》。 5、《建设项目经济评价细则》(2010年本)。 6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。 7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。 8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由

1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。

2、从国际比较来看,中国的宏观经济指标是优异的。2011-2014年间,经济增长、城镇新增就业和物价均是稳定的。特别是在“后金融危机”时代,在世界经济形势更加错综复杂、发达国家经济复苏艰难曲折、新兴市场国家经济增速放缓、中国经济下行压力明显加大的条件下,中国的主要宏观经济指标能取得这样的成绩实属不易。此外,“十二五”期间,结构

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调整明显,科技创新推动经济增长的作用有所加强,节能减排工作也取一定成绩,能源消费对经济增长的弹性系数出现显著下降。这些成绩也为“十三五”时期经济发展奠定坚实基础。然而,“十三五”时期,中国经济发展仍面临诸多挑战。从经济发展的外部环境来看,国际环境的不确定性、不稳定性、不安全性依旧存在,全球发展的不公平、不平衡依旧存在,这对我国经济增长的外需动力以及结构调整的影响产生外部不确定性。

六、产品方案及建设规模

(一)产品方案

项目主要产品为碳纳米管导电浆,根据市场情况,预计年产值23446.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。

(二)建规模

1、该项目总征地面积56648.31平方米(折合约84.93亩),其中:净用地面积56648.31平方米(红线范围折合约84.93亩)。项目规划总建筑面积59480.73平方米,其中:规划建设主体工程36864.14平方米,计容建筑面积59480.73平方米;预计建筑工程投资5222.14万元。

2、项目计划购置设备共计162台(套),设备购置费6029.58万元。

七、投资估算

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项目预计总投资18499.29万元,其中:固定资产投资15750.27万元,占项目总投资的85.14%;流动资金2749.02万元,占项目总投资的14.86%。

八、经济效益测算

预期达产年营业收入23446.00万元,总成本费用17679.76万元,税金及附加322.03万元,利润总额5766.24万元,利税总额6883.61万元,税后净利润4324.68万元,达产年纳税总额2558.93万元;达产年投资利润率31.17%,投资利税率37.21%,投资回报率23.38%,全部投资回收期5.78年,提供就业职位343个。

九、经济效益测算

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

十、项目符合性

(一)产业发展政策符合性

由xxx有限公司承办的“年产xx吨碳纳米管导电浆建设项目”主要从事碳纳米管导电浆项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

(二)项目选址与用地规划相容性

年产xx吨碳纳米管导电浆建设项目选址于xxx新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未

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改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

(三)“三线一单”符合性

1、生态保护红线:年产xx吨碳纳米管导电浆建设项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

十一、项目评价

1、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx吨碳纳米管导电浆建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位343个,达产年纳税总额2558.93

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万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率31.17%,投资利税率37.21%,全部投资回报率23.38%,全部投资回收期5.78年,固定资产投资回收期5.78年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、“一条龙”示范应用。工业和信息化部发布了《关于2017年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划征集指南的通知》,选择第三方机构作为“一条龙”应用计划推进单位,围绕《工业强基工程实施指南(2016-2020年)》确定的16条龙,组织龙头企业或行业协会梳理产业链,设定产业链各个环节的要求。征集遴选各环节承担企业(单位)和项目,经推进单位梳理形成“一条龙”,择优向工业和信息化部推荐,确定“一条龙”应用计划试点企业(单位)及示范项目。促进整机(系统)和基础技术互动发展,建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式,推进产业链协作,加快工业强基成果推广应用。

十二、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 1 1.1 1.2 项目 占地面积 容积率 建筑系数 单位 平方米 指标 56648.31 1.05 57.65% 备注 84.93亩 泓域咨询MACRO/ 年产xx吨碳纳米管导电浆建设项目可行性研究报告

1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 收入 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 185.45 32657.75 59480.73 4351.18 18499.29 15750.27 5222.14 28.23% 6029.58 32.59% 4498.55 24.32% 85.14% 2749.02 14.86% 23446.00 17679.76 5766.24 4324.68 1.05 795.34 322.03 2558.93 6883.61 31.17% 37.21% 23.38% 绿化率7.32% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元

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15 16 17 18 19 20 21 22 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 年 台(套) 千瓦时 立方米 吨标准煤 5.78 162 537341.06 13480.43 67.19 23.84% 22.40 343 吨标准煤 人 泓域咨询MACRO/ 年产xx吨碳纳米管导电浆建设项目可行性研究报告

第二章 项目承办单位基本情况

一、公司简介

公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。

二、公司经营情况分析

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2018年,xxx(集团)有限公司实现营业收入20724.90万元,同比增长20.78%(3565.43万元)。其中,主营业业务碳纳米管导电浆生产及销售收入为17672.94万元,占营业总收入的85.27%。

2018年营业收入一览表

序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 项目 营业收入 主营业务收入 碳纳米管导电浆(A) 碳纳米管导电浆(B) 碳纳米管导电浆(C) 碳纳米管导电浆(D) 碳纳米管导电浆(E) 碳纳米管导电浆(F) 碳纳米管导电浆(...) 其他业务收入 第一季度 4352.23 3711.32 1224.73 853.60 630.92 445.36 296.91 185.57 74.23 640.91 第二季度 5802.97 4948.42 1632.98 1138.14 841.23 593.81 395.87 247.42 98.97 854.55 第三季度 5388.47 4594.96 1516.34 1056.84 781.14 551.40 367.60 229.75 91.90 793.51 第四季度 5181.23 4418.23 1458.02 1016.19 751.10 530.19 353.46 220.91 88.36 762.99 合计 20724.90 17672.94 5832.07 4064.78 3004.40 2120.75 1413.84 883.65 353.46 3051.96 根据初步统计测算,公司实现利润总额5280.24万元,较去年同期相比增长1085.86万元,增长率25.89%;实现净利润3960.18万元,较去年同期相比增长723.48万元,增长率22.35%。

2018年主要经济指标

项目 完成营业收入 单位 万元 20724.90 指标 泓域咨询MACRO/ 年产xx吨碳纳米管导电浆建设项目可行性研究报告

完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率(同比) 营业收入增长量(同比) 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 17672.94 85.27% 20.78% 3565.43 5280.24 25.89% 1085.86 3960.18 22.35% 723.48 34.29% 25.72% 24.17% 41585.59 30.11% 12522.54 22.04% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元

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第三章 项目建设背景

一、项目建设背景

1、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。到2020年基本实现工业化、加快建设现代制造强国,已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。制造业过去是,现在是,而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础,发展制造业的决心不能有丝毫动摇。可以说,中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出,是中国现代化发展进程中的关键一招。总书记强调,“实体经济是国家的本钱,要发展制造业尤其是先进制造业”。我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位,深入实施制造强国战略,落实好《中国制造2025》发展愿景,力争在新中国成立100周年时,建成世界一流制造强国,为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。经过改革开放30多年的高速增长,我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。如何既能保持中高速增长,又能推动产业迈向中高端水平,关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。制造业是转方式、调结构的主战场。主动适应和引领经济发展新常态,形成新的增长动力,重点在制造业,难点在制造业,出路也在制造业。《中国制造2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题,加快建立现代产业体

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系,提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针,必须一以贯之地执行。

2、《中国制造2025蓝皮书(2017)》6月30日在北京发布。蓝皮书称,中国制造业取得诸多成就,但长期积累的发展环境不优的问题仍待彻底改变。蓝皮书由国家制造强国建设战略咨询委员会编著,该书总结《中国制造2025》实施两年来各项重点任务落实情况,评估相关政策实施效果,分析制造强国建设过程中存在的困难和问题,并跟踪国内外制造业发展环境变化,提出政策建议。蓝皮书称,能源、资源、劳动力等要素价格上涨侵蚀了实体经济的利润空间,造成企业盈利能力较弱。据英国经济学人智库预测,中印两国制造业每小时劳动力成本之比,将从2012年的138%上升至2019年的218%。另外,近年来,工业与房地产、金融业等之间存在的收入差距进一步扩大,大量资金抽离实体部门,侵蚀了实体经济的发展基础,加剧了实体经济困境。据测算,目前工业行业平均利润率在6%左右,而银行业营业利润接近40%,是工业行业的7倍。中小企业面临更为严峻的融资难题,银行实际贷款利率高企,甚至高达10%以上,而且存在抽贷、压贷、限贷、停贷现象。蓝皮书称,据麦肯锡研究报告测算,中国金融行业的经济利润占到中国经济整体经济利润80%以上,而美国该比例仅为20%左右。蓝皮书建议,面对要素支撑条件的复杂变化,加强顶层设计,强化产业与创新、人才与资源配置等相关政策的协调;加强部委间、地区间任务统筹,

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解决当前各部委间“各说各话”的局面,推进相关规划和政策性文件的有效实施;多措并举减轻企业负担等。

3、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。

2017年前三季度,中国经济增速为6.9%,略超市场预期,稳中向好的态势继续巩固。中国经济连续九个季度运行在6.7%-6.9%的中高速增长区间,表明经济韧性在不断增强,自2010年以来的下行周期底部逐步形成、筑牢。从生产看,工业和服务业保持平稳增长。前三季度,规模以上工业增加值同比增长6.7%,较2016年同期加快0.7个百分点,工业增加值增速连续19个月保持在6%以上的增速水平;其中,作为工业生产的最重要组成部分,

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制造业增加值同比增长7.3%,较2016年同期提高0.4个百分点; 9月份,反映制造业发展的先导指数PMI为52.4%,继续保持在扩张区间,达到2012年5月份以来的最高点。前三季度,服务业生产指数同比增长8.3%,继续保持平稳较快增长;其中,信息传输、软件和信息技术服务业增加值增速达到23.5%,增长势头迅猛。从需求看,投资增速稳中略降、消费增速保持平稳、外贸增速维持回暖势头。前三季度,固定资产投资同比增长7.5%,较2016年同期略有回落,主要受民间投资和制造业投资回落影响;基建投资继续发挥稳投资的重要作用,保持在20%左右的高增长水平;房地产投资同比增长8.1%,好于市场预期,主要跟2017年以来重点城市供地明显增加有关。消费保持平稳增长,继续发挥经济增长第一动力的作用。前三季度,社会消费品零售总额同比增长10.4%,增速与2016年同期持平;最终消费对GDP增长的贡献达到64.5%,较2016年同期扩大一个百分点。进出口增速维持回暖势头,前三季度,出口同比增长12.4%,进口同比增长22.3%,相对于连续两年进出口负增长的局面,外贸形势明显改善是中国经济2017年一大亮点。微观数据同样印证了中国经济稳中向好态势。1-9月,铁路货运量同比增长14.6%,发电量同比增长6.4%;1-9月规模以上工业企业利润同比增长22.8%,较2016年同期提高14.4个百分点。企业利润的改善大幅改善直接带动了财政税收的企稳回升,1-9月全国财政收入同比增长近10%,较2016年同期提高3.8个百分点。

二、必要性分析

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1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。

2、按照顶层设计,我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想,国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领,2015年5月印发的《中国制造2025》,提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程,以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术,突破一批标志性产品和技术,提升中国制造业的整体竞争力。

3、从国际比较来看,中国的宏观经济指标是优异的。2011-2014年间,经济增长、城镇新增就业和物价均是稳定的。特别是在“后金融危机”时代,在世界经济形势更加错综复杂、发达国家经济复苏艰难曲折、新兴市场国家经济增速放缓、中国经济下行压力明显加大的条件下,中国的主要宏观经济指标能取得这样的成绩实属不易。此外,“十二五”期间,结构调整明显,科技创新推动经济增长的作用有所加强,节能减排工作也取一定成绩,能源消费对经济增长的弹性系数出现显著下降。这些成绩也为“十三五”时期经济发展奠定坚实基础。然而,“十三五”时期,中国经

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济发展仍面临诸多挑战。从经济发展的外部环境来看,国际环境的不确定性、不稳定性、不安全性依旧存在,全球发展的不公平、不平衡依旧存在,这对我国经济增长的外需动力以及结构调整的影响产生外部不确定性。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。

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第四章 项目建设地方案

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于xxx新兴产业示范区。

区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。

三、项目建设地碳纳米管导电浆行业发展概况

目前,区域内拥有各类碳纳米管导电浆企业717家,规模以上企业12家,从业人员35850人。截至2017年底,区域内碳纳米管导电浆产值143344.57万元,较2016年127191.28万元增长12.70%。产值前十位企业合计收入71115.55万元,较去年60668.44万元同比增长17.22%。

区域内碳纳米管导电浆行业经营情况

项目 行业产值 单位 万元 指标 143344.57 备注 泓域咨询MACRO/ 年产xx吨碳纳米管导电浆建设项目可行性研究报告

同期产值 同比增长 从业企业数量 —规上企业 —从业人数 前十位企业产值 1、xxx(集团)有限公司(AAA) 2、xxx有限公司 3、xxx有限公司 4、xxx公司 5、xxx公司 6、xxx科技发展公司 7、xxx有限公司 8、xxx公司 9、xxx公司 10、xxx科技发展公司 万元 127191.28 12.70% 717 12 35850 71115.55 17423.31 15645.42 9245.02 7822.71 4978.09 4622.51 355.58 2915.74 2773.51 2133.47 去年同期60668.44万元。 家 家 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 区域内碳纳米管导电浆企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值17423.31万元,较2018年15754.87万元增长10.59%,其中主营业务收入15762.54万元。2017年实现利润总额4661.27万元,同比增长14.19%;实现净利润2222.41万元,同比增长23.30%;纳税总额119.80万元,同比增长11.02%。2017年底,AAA资产总额33010.74万元,资产负债率23.82%。

2017年区域内碳纳米管导电浆企业实现工业增加值55382.94万元,同比2016年47425.02万元增长16.78%;行业净利润12507.56万元,同比

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/47tx.html

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