质量体系内部审核检查表

更新时间:2023-05-12 21:38:01 阅读量: 实用文档 文档下载

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被审核部门 最高管理者 内审员: 审核日期: 年 月 日

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被审核部门: 最高管理者 内审员: 审核日期: 年 月 日

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被审核部门: 质量负责人 内审员: 审核日期: 年 月 日

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被审核部门: 质量负责人 内审员: 审核日期: 年 月 日

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被审核部门: 质量负责人 内审员: 审核日期: 年 月 日

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被审核部门: 技术负责人 内审员: 审核日期: 年 月 日

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被审核部门: 技术负责人 内审员: 审核日期: 年 月 日

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被审核部门: 技术负责人 内审员: 审核日期: 年 月 日

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被审核部门: 技术负责人 内审员: 审核日期: 年 月 日

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被审核部门: 技术负责人 内审员: 审核日期: 年 月 日

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被审核部门: 材料检测室 内审员: 审核日期: 年 月 日

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被审核部门: 综合办公室 内审员: 审核日期: 年 月 日

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被审核部门: 综合办公室 内审员: 审核日期: 年 月 日

注:①在综合评价相应拦内划√。

②体系文件中有描述但未实施的,为不符合;体系文件中有描述但实施不规范的,为基本符合;体系文件无描述的,为缺此项。 ③不符合、基本符合和缺此项者为整改项,应在审核情况描述栏内作相应的说明。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/38re.html

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